Здравствуйте! У нас ИП с раздельным учетом: ОСНО и ЕНВД. И 2 вида деятельности (не знаю нужно ли это):А и Б. По виду деятельности Б только енвд. Поставщик по деятельности Б выставляет документы с НДС. Мы их приходуем и сразу восстанавливаем НДС, так как все сразу списывается на точку ЕНВД. Вопрос: мы делаем возврат, поставщик конечно же хочет счет-фактуру. По идее, я могу выставить счет-фактуру, ведь мы плательщики НДС. Но не получится ли тогда, что мы уплатим этот НДС с возврата? ведь программа ставит возврат как продажу, вроде... Имею ли я право отказать поставщику в счет-фактуре?



