Здравствуйте!
ИП УСН 6% без работников.Пытаюсь заполнить декларацию УСН и не могу понять по исчисленным авансовым платежам(стр.030,040,050)
Взносы в ПФР 35665 руб. платил ежеквартально,но в течении 2013 года не провёл ни одного авансового платежа
по доходу 1 кв.-185514руб. налог 11131-8916(ПФР)=2215 р. стр. 030 декларации
полугодие -318813руб. налог 19129-17832(ПФР)=1296 р. стр. 040
9 мес.-461333руб. налог 27680-26749(ПФР)=931 р. стр.050
год-614094руб. налог 36846-35665(ПФР)=1181 р. тогда строка 060 декларации будет 250 р.
В декларации в строках авансовых платежей выставлять нули, т.к. не было фактических оплат или начисленные расчетные платежи?
Я так понимаю,что если выставить нули,то это будет говорить что за 9 месяцев не было дохода,а вся сумма дохода пришлась на 4 квартал,что при проверке может иметь последствия со стороны налоговой.Или это не принципиально?
а в стр.070 оставлять прочерк или вручную вводить сумму платежей ПФР на которую уменьшен налог 35665р.?
при расчете Налогоплательщик ЮЛ оставляет это поле пустым.



Не может быть одновременно цифры в строке 060 и 070. В принципе не может быть
Как получается цифра в строке 070, прямо написано в декларации. У Вас там явно прочерк
у меня там и есть прочерк.просто похоже пересидел за компьютером.голова пухнет от этих расчётов))
это нормально,что в стр. 030,040,050,060 суммы по убывающей?



да. У Вас разные доходы в разных кварталах, в некоторых получается налог меньше суммы уплаченных взносов, поэтому так и получается при подсчете нарастающим итогом
А можете мне объяснить информативность цифры 250 р в строке 060? Что она дает инспекторам? Суммой налога к уплате в данном случае она быть не может, т.к. если бы Александр-Красноярск заплатил авансовый платеж первого квартала в размере 2215 р, то была бы переплата налога и за год ничего платить не пришлось бы. А т.к. он не заплатил аванс, то сумма налога 1181 р. В любом случае никаких 250 р не получается.



Доначисление суммы до годового налога. Годовой налог по УСН равен 050+060. Или строке 050-070. Либо происходит доначисление, либо сторнирование начисленного за 9 месяцев.
Да какая разница, кто сколько платил? В декларации указываются начисленные суммы. Сколько уплатили налоговая и так знает ))
Мне все равно не понятно. В декларации строка 060 обозначена так: "Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период". Но в нашем случае это совсем не так. Только в одном случае (самом маловероятном) Александр-Красноярск должен оплатить именно 250 р - это если он в течение года оплатил лишь аванс за 9 месяцев в размере 931 р и больше никаких авансов. Согласитесь, весьма странное решение. И главное - мне по прежнему непонятно, какую именно информативность эта цифра несет для инспектора. Вообще, цифры в строках 030, 040, 050 и 060 порой настолько неинформативны и создают только путаницу. Пример Александр-Красноярск как раз очень яркий, когда в каких-то кварталах взносы перекрывают сумму аванса, а в каких-то нет.



Ну так спрашивайте у тех, кто такую корявую формулировку у строки написал. У нас-то что спрашивать? ))
Вообще предполагается, что люди исполняют свои обязанности и вовремя уплачивают налоги и авансы по налогам.
Ну сами подумайте, внесли цифру из строки 050, а дальше? Годовую сумму начиселенного налога-то как получить? Для этого и есть строка 060 или 070.
Да обычный пример,у половины ИПшников такой же. Ничего выдающегося или сложного в нем нет
Да Вы что? Как же не информативны, если там как раз указываются суммы, которые должны были быть уплачены по отчетным периодам. Мне просто интересно, а что бы Вы хотели туда написать? Ну вместо того, что сейчас пишется?
Даже если бы Александр-Красноярск уплатил бы аванс за 1-й квартал в размере 2215 р, то в декларации это ничего не изменило бы. Все равно в строке 060 стояли бы эти 250 р, которые на самом деле уплачивать уже не нужно было. Поэтому своевременность тут ни при чем.
Как раз получается, что там не совсем те суммы, которые должны быть уплачены. Ну Вы сами посмотрите:
030 2215
040 1296
050 931
060 250
Оплатить нужно было только первую сумму. Остальные - никому вообще не интересны.
Я бы в этих строках указывал бы начисленный налог без учета взносов, вот тогда это было бы более информативно и путаницы не возникало бы.
А еще вариант - указывать не нарастающим итогом, а именно поквартально с учетом уплаченных взносов. Тогда мы четко будем видеть суммы всех начисленных авансовых платежей за каждый квартал.



В декларации конечно бы не изменило, потому что в декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные. Но если бы он платил все как положено, то строки в декларации давали бы действительную информацию о доплате налога, которую надо сделать налогоплательщику. Или о наличии переплаты.
Как это не интересны? Авансовые платежи уменьшились по итогам 1 полугодия и 9 месяцев. Вы понимаете, что авансовый платеж за 1 полугодие и 9 месяцев должен быть расчитан по закону? Вы предлагаете тупо его не считать или что? И между прочим, по закону, авансовый платеж по налогу уменьшается на сумму взносов. Т.е. он изначально рассчитывается с учетом взносов, если таковые были уплачены в отчетном периоде.
Гениальное решение, уж извините за прямоту. Указывать авансовый платеж, не соответствующий действительности это очень умно да. Еще налоговая и пени на него насчитает. Вы как раз предлагаете то, что совершенно неинформативно, ибо не отражает действительную ситуацию.
Доброй ночи! Сижу, ломаю голову, не знаю как делать. Помогите!
У друга ИП на УСН 6%. в 1 кв.доходов не было, во 2 кв. доход 70600, 6%=4236, уплачены во 2 кв.взносы в ПФ 17832, в 3 кв. доход 427350, за 9 мес. доход 497950, 6%=29877, за 4 кв.доход 334450, за год 832400, 6%=49944, в 4 кв. уплачены взносы в ПФ за 3 и 4 кв. 17833. Я запуталась что писать в стр. 030, 040, 050, 260,280. Потому что получается переплата 49944-35665-29877=15598. Нужно ли стр.030,040,050 уменьшать на уплаченные взносы в ПФ, или только при расчете за год это нужно делать? Заранее благодарю за помощь
Sladik, не пытайтесь считать поквартально - потому и путаетесь. Считайте нарастающим итогом за 1 кв, за полугодие, за 9 мес и за год. В меню Инструменты есть Расчет УСН 6% с заполнением декларации
ДаНужно ли стр.030,040,050 уменьшать на уплаченные взносы в ПФ
С закрытием мне и так все ясно.
У меня есть клиенты, которые платят страховые взносы ИП сразу за весь год в январе. Допустим, заплатили сегодня всю сумму за 2014 год 20.727,53 руб. По итогам 1 квартала получен доход 1.000.000,00 руб. Начисленный налог 6% будет 60.000,00 руб.
Вопрос: я могу при расчете авансового платежа за 1 квартал 2014 года уменьшить налог на 20728 руб. (округлил) или на 5.182 руб. (размер страховых взносов за 1 квартал). Если Вы считаете, что на 20728, то почему?



Прошу прощения, Вы не могли бы еще раз уточнить - авансовый платеж за 1 квартал года можно уменьшить на всю сумму фиксированных взносов за весь год, если они также уплачены в 1 квартале? Просто в интернете много противоречивой информации по этому поводу - пишут, что даже если все взносы за год заплатить сразу в 1 квартале, авансовый платеж за 1 квартал можно уменьшить только на взносы "в пределах исчисленных сумм", то есть на 1/4 от уплаченных взносов. Как все-таки правильно делать? Спасибо!
Просто если закроетесь раньше окончания года, придется пересчитать налог на "переплату" взносов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)