×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Письмо из налоговой

    Подскажите, может ли налоговый вычет по НДС, ранее исчисленный с сумм предоплаты (по стр.200 раздела 3 НДСки) превышать сумму НДС, исчисленную с реализации в текущем налоговом периоде (стр.010,020,030,040 раздела 3 НДСки)?
    Налоговая задает вопрос: ПОЧЕМУ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Аванс получили на 1000 ед., а отгрузили только 600 ед.
    Остальные 400 в следующем квартале.
    Вполне реальная ситуация.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Тогда подскажите что значит "дать необходимые пояснения по вопросу превышения.... бла-бла-бла". что я могу туда написать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Вот это и напишите. Мол, аванс получен, но договор еще исполнен не полностью.

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Аванс получили на 1000 ед., а отгрузили только 600 ед.
    Остальные 400 в следующем квартале.
    Если по этому же авансу, то и часть аванса не закроется, и НДС с этого аванса полностью к вычету не поставится.
    Тут другое. И что-то не придумывается, что именно...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2014
    Сообщений
    4
    У нас такая же ситуация, вычет по НДС с сумм предоплаты превышает НДС с реализации в текущем отчетном периоде, т.к. выполняем работы и закрываем их поэтапно. Поэтому вычет с авансов полученных применяем тоже частично строка 200, чтобы он не превышал НДС от сумм с реализации строка 010, оставшимся вычетом с сумм предоплат от покупателей можно воспользоваться в следующих периодах. Я думаю, что надо сдавать уточненку или доначислят ндс в размере превышения. Если есть счет фактуры на аванс от поставщиков можно применить с них вычет в строке 150 при наличии правильно оформленной сч.ф. и договора, в котором прописано, что расчеты ведутся по предоплате. В следующем отчетном периоде, когда проведете реализацию, этот НДС (с авансов выданных) нужно восстановить в строке 090 в Разделе 3 декларации.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2014
    Сообщений
    4
    Еще, строку 070 не трогайте, т.к. зарегистрировать сч.ф. на аванс полученный и отразить ндс с сумм предоплаты - обязанность, а вот применить их как вычет в строке 200 - право, при этом строка 200 не должна превышать 010.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от *Людмила** Посмотреть сообщение
    У нас такая же ситуация, вычет по НДС с сумм предоплаты превышает НДС с реализации в текущем отчетном периоде, т.к. выполняем работы и закрываем их поэтапно.
    Как так получатся?
    Аноним, возвратов аванса не было?

  9. #9
    Аноним другой
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Как так получатся?
    Аноним, возвратов аванса не было?
    Всем доброго дня! поскольку тема заглохла, можно и мне сюда свои пять копеек вставить? Получено абсолютно такое же письмо из налоговой (под копирку они пишут, что ли!). Только у нас все объясняется именно возвратом аванса, как говорит Январь. Неужели это неправомерно? (вычет с возврата аванса). Я написала подробный ответ в налоговую, что вычет произвела в момент возврата ден.средств на основании ст.171 п. 5 НК РФ (предварительно начислив ндс с этого полученного аванса). Налоговой это не понравилось.... Директор сказал, что ему звонили и просили переделать один документ. (Видимо, убрать этот вычет и доплатить ндс). перед выходными в налоговую не дозвонилась, но неужели мне только подавать уточненку? (без вариантов?) Или можно поспорить, как вы думаете?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    Только у нас все объясняется именно возвратом аванса
    В декларации по какой строке этот вычет показали? Надо по 130

  11. #11
    Аноним другой
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В декларации по какой строке этот вычет показали? Надо по 130
    ааа....все понятно, я доверилась 1С и расслабилась
    то есть, возможно, для меня все еще обойдется, если я сдам уточненку, просто перераспределив суммы вычета по строкам, а итоговую сумму к уплате оставлю без изменений?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    то есть, возможно, для меня все еще обойдется, если я сдам уточненку, просто перераспределив суммы вычета по строкам, а итоговую сумму к уплате оставлю без изменений?
    Да

  13. #13
    Аноним другой
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    Январь, огромное вам спасибо!!! Сегодня точно усну спокойно

  14. #14
    Аноним
    Гость
    При превышении НДС с авансов, подлежащих вычету с даты отгрузки по строке 200, я всегда давала налоговой ОСВ по счете 76АВ. По ней видно, что вычеты по авансам прошлых периодов. Налоговая всегда была довольна.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)