×
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 105
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    В ней по 84 счету в оборотах в Кт. стоит не правильная сумма.
    Правильно всё стоит. У Вас на начало 2013 года убыток две с лишним тысячи. Мы его с Вами вчера вывели. Вы не погасили этот убыток полностью, а дивиденды распределили. Так не делается. Именно поэтому надо вести бухучет как положено, прежде чем делить прибыль.

  2. #62
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хотите совет ? Поищите активы на начало 13 года, небось начало года остатки не правильный
    Я уже незнаю что там на начало года впихнуть можно еще))) даже подогнать не получается

  3. #63
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Правильно всё стоит. У Вас на начало 2013 года убыток две с лишним тысячи. Мы его с Вами вчера вывели. Вы не погасили этот убыток полностью, а дивиденды распределили. Так не делается. Именно поэтому надо вести бухучет как положено, прежде чем делить прибыль.
    как может быть убыток, если у меня по 2012 году разница между суммой полученных доходов и произведенных расходов = 14098,94 р.
    Налог я платил по минималке 1% от доходов. Как никак доход должен быть тут. Или если по минималке оплата идет, то это значит убыток?

    Как мне сейчас гасить этот убыток в моем случае?
    Последний раз редактировалось georgny; 30.01.2014 в 13:39.

  4. #64
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    Налог я платил по минималке 1% от доходов. Как никак доход должен быть тут
    Вам же уже говорили, что доход по КУДиР никакого отношения к бухгалтерской прибыли не имеет.
    Достаточно одной-двух хоз. операций, по которым услуги/работы получены, но не оплачены, или зарплата начислена, но не выплачена - и вот он, бухгалтерский убыток при наличии прибыли по налоговому учету (т.е. по КУДиР).
    Или оплата от покупателя/заказчика получена (в доход попала), а отгрузки не было - тоже увеличивает налоговую прибыль (по КУДиР) по сравнению с бухгалтерской.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #65
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    как может быть убыток, если у меня по 2012 году разница между суммой полученных доходов и произведенных расходов = 14098,94 р.
    Слушайте, Вы вообще читаете, что Вам пишут? Какая разница, что у Вас там в налоговом учете? Бухгалтерский и налоговый учет разные вещи. Я вчера Вас полдня пыталась об остатках на счетах, Вы выдали всё, что у Вас есть. Так вот после того, как данные по счетам внесены, та сумма, на которую не идет баланс и есть либо прибыль, либо убыток. У Вас получился убыток. Это не я его выдумала, это у Вас данные такие.

  6. #66
    Аноним
    Гость
    А все потому что всем новичкам кажется наличие буха на фирме излишним. Ну тогда учится надо или хоть литературу выписать. Вот журнал есть Упрощенка, там с конца года подробно описывают как поставить бух. учет Упрощенцу . Ну или сами поищите издания на просторах интернета. Так работать кавалерийским наскоком невозможно и в рамках форума научится невозможно, хотя здесь полно всяких материалов, да Вы их не читаете. Может читка печатных изданий поможет Вам.
    Надо было инвентаризацию качественную сделать, а Вы ее в голове сделали, вот и не понятно Вам откуда убытки, а посмотрите у Вас активов никаких..

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    306
    Надо ли СМП при сдаче бухгалтерской отчетности в обязательном порядке делать пояснительную записку?

  8. #68
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Все сделал правильную оборотку, добился наконец-то реальных цифр. Ниже привожу за 2013 год.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.jpg 
Просмотров:	464 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	53511
    Но у меня маленькая проблема выходит. Я дивиденды реально заплатил больше чем начислил((( Кто знает как мне лучше в данной ситуации выправиться? могу ли я в следующем отчетном году это компенсировать?

    И вот баланс на основании оборотки заполнял вручную:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.jpg 
Просмотров:	460 
Размер:	49.9 Кб 
ID:	53512Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.jpg 
Просмотров:	420 
Размер:	24.8 Кб 
ID:	53513

    Автоматика заполняет вот как (привел ниже только отличие):
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок3.jpg 
Просмотров:	498 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	53514

    Как все-таки правильнее?

  9. #69
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Ну и?

  10. #70
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    то знает как мне лучше в данной ситуации выправиться?
    Признать часть выплаты не дивидендами

  11. #71
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Признать часть выплаты не дивидендами
    Ок, сделаю часть выплаты типа заем у фирмы.

    А как на счет баланса?
    Я выше привел, какой верный?

  12. #72
    Аноним
    Гость
    Могу дать совет
    Вы ведь в 1с8 работаете Совет даю по 8.2, трешку не знаю По 3 спросите здесь на форуме в ветке 1с
    Исходим из того, что программа профессионал, а Вы -дилетант. Она формирует правильные и взаимоувязанные отчеты, если пользователь не накосячил. Поэтому осуществляем проверку учета формами из меню отчеты . Экспресс проверка ведения учета и Анализ состояния бух учета. Если ошибки - правим и перезаполняем отчеты, если нет- анализируем дальше. В отчете ф.2 ставим курсор на анализируемую цифру и нажимаем кнопку расшифровка. Там будет видно, откуда программа должна взять цифры и как они сформировались. Сравниваем Ваши цифры с цифрами программы и делаем выводы.

  13. #73
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Спасибо

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    Скажите, пожалуйста, долг фирмы по беспроцентному займу перед учредителем - относить в строку "Кредиторская задолженность" или "долгосроч.заем.средства" (баланс упрощённый)?

  15. #75
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от чукотская_девочка Посмотреть сообщение
    по беспроцентному займу
    через сколько месяцев срок возврата займа?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    ZZZhanna, честно говоря, договор ещё не составлен, но сделаем задним числом Если больше 12 мес, то будет "долгосрочные заём.средства"?

  17. #77
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от чукотская_девочка Посмотреть сообщение
    Если больше 12 мес, то будет "долгосрочные заём.средства"?
    да
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    ZZZhanna, спасибо большое)

  19. #79
    Аноним
    Гость
    а можно опрос про дивиденды? здесь обсуждали выше. ООО на УСН 6%. В 2010-2012 годах не вели бух учет, но если бы была Форма2, то была бы прибыль. По решению собрания учредителей дивиленты не выплачиваются. Это значит что при закрытии периода я закрываю 90и 91 счет на 99, а 99 на 84 и все? никаких дополнительных проводок, связанных с дивидендами делать не надо? Спасибо

  20. #80
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ? никаких дополнительных проводок, связанных с дивидендами делать не надо?
    Так нет никаких дивидендов, никто прибыль не распределял. На самом деле в ООО вообще нет никаких дивидендов, это термин из закона об акционерных обществах. В ООО есть деление чистой прибыли между участниками. Для краткости это называется дивидендами

  21. #81
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так нет никаких дивидендов, никто прибыль не распределял. На самом деле в ООО вообще нет никаких дивидендов, это термин из закона об акционерных обществах. В ООО есть деление чистой прибыли между участниками. Для краткости это называется дивидендами
    спасибо

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2014
    Сообщений
    3
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ООО на УСН без деятельности, есть только уставный капитал 10000 руб. Как сформировать баланс для МП в упрощенном варианте? УК я запишу в строку пассива 1310, где мне отразить в активе, что бы актив=пассив? И ещё, в этой форме где пишется убыток? Заранее спасибо.

  23. #83
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    где мне отразить в активе, что бы актив=пассив
    Чем оплачивался Уставный капитал?

    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    Как сформировать баланс для МП в упрощенном варианте?
    Бланк тут http://www.klerk.ru/blank/304900/
    Помимо баланса нужно сдавать "Отчёт о прибылях и убытках" (Отчёт о финансовых результатах)

    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    где пишется убыток?
    В форме для субъектов малого предпринимательства -строка 1300 "Капитал и резервы",
    если обычный баланс -по строке 1370
    и в строке 2400 "Отчёта о прибылях и убытках" (Отчёта о финансовых результатах)

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2014
    Сообщений
    3
    Я так понимаю, что если УК лет 5 уже в денежной форме нет, оборотов нет, то будет баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенном виде нулевые? Везде ставить 00?

  25. #85
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Voyage.irk, УК не может испариться, он всегда есть на 80 счете. До момента ликвидации фирмы

  26. #86
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    Доброго времени суток! у нас очень малое предприятие, усно "доход". При составлении баланса основная строка по "активу" - основ.сре-ва ( остат. ст-ть 600т.р.), всё остальное по мелочи (несколько т.р. по 50, 51 счетам). Не могу свести баланс из-за этих 600т.р. осн.ср., т.к. по "Пассиву" получаются маленькие суммы: уст. кап.-10т.р. и кредит. сальдо по 70счету. Подскажите, что делаю не так?

  27. #87
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Анна Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Не могу свести
    Оборотку прикрепите
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  28. #88
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    САЛЬДО:
    01 - 600
    деб.50 - 10т.р.
    деб.51-15т.р.
    кред. 60 - 25т.р.
    80 - 10т.р.
    кред. 70 - 5т.р.

  29. #89
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Анна Бухгалтер Посмотреть сообщение
    01 - 600
    а 02 где?
    налоги и взносы начислены и уплачены до 31.12.13?
    где сч. 84 или хотя бы 99?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    02 - за 2013 - 24315, накопленная амортизация за 4 года - 97т.р.
    68 - 22,74 т.р.
    69 - 16,308 т.р.
    99 - 197 т.р.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)