×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2011
    Сообщений
    13

    Переход с УСН на ОСНО

    Добрый день! С первого января подали заявление о добровольном переходе с УСН на ОСНО. Не могу разобраться как быть с таможенным НДС, не включенным в расходы при УСН за 2013 год. Есть большая сумма дебиторской задолженности на конец 2013 года. Реализация была в 2013 при УСН, оплата на конец года не поступила, следовательно мы принимаем дебиторку как выручку по ОСНо за 1 квартал 2014-го. Нужно ли с неё начислить НДС, если реализация была в периоде, в котором организация не являлась плательщиком НДС? Если не нужно начислять НДС, то соотвественно таможенный НДС, не включенный в расходы при УСН, включаем в расходы по налогу на прибыль за 1 квартал 2014-го? Или нужно начислить НДС с дебиторки и таможенный НДС принять к вычету? Как правильно, подскажите пожалуйста, запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от skarinka Посмотреть сообщение
    Нужно ли с неё начислить НДС, если реализация была в периоде, в котором организация не являлась плательщиком НДС?
    Нет, только в базу по налогу на прибыль включить
    Цитата Сообщение от skarinka Посмотреть сообщение
    Если не нужно начислять НДС, то соотвественно таможенный НДС, не включенный в расходы при УСН, включаем в расходы по налогу на прибыль за 1 квартал 2014-го?
    ИМХО, НДС в расходы нельзя. НДС бы надо к вычету. Но в п. 6 статьи 346.25 говорится только про НДС, предъявленный налогоплательщику...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2011
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но в п. 6 статьи 346.25 говорится только про НДС, предъявленный налогоплательщику...
    Т.е. однозначно НДС нужно ставить к вычету, загвоздка в том, что в п 6. ст 346.25 не говорится конкретно про НДС уплаченный при ввозе товара на территорию РФ? А если всё-таки мы поставим к вычету, мы всё равно имеем право не начислять НДС с дебиторки? Позвонила в нашу ИФНС, сказали, что должны обязательно начислить, правда я, конечно, не очень доверяю таким вот консультациям ИФНС по телефону.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от skarinka Посмотреть сообщение
    А если всё-таки мы поставим к вычету, мы всё равно имеем право не начислять НДС с дебиторки?
    Не должны. У вас реализация была в период УСН.
    А в налоговую звонить - только время терять

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)