×
Страница 92 из 121 ПерваяПервая ... 4282888990919293949596102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 3612
  1. #2731
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Liana_sh, с открытием ООО ИП не исчезнет автоматически, по нему так и будет числиться хотя бы оборудование. Оформить перемещение всего этого от ИП к ООО не так-то просто. Подарить всё это или продать - это означает для ИП и ООО платить дополнительно налоги. Надо было сразу заводить ООО.
    нет, переводить ничего не будем, на ООО основные средства числится не будут, будем в аренду ОС сдавать ОООшке. ИП нам все равно нужно, закрывать его не будем. просто изменится его основной вид деятельности на сдачу имущества в аренду Ипшник не хочет терять право собственности на ОС - это было основное условие. да и к тому же кто же знал, что у ИПшника так возрастут взносы в 2014 году, и что все таки основными клиентами будут ОООшки с НДСом? (мы были прям уверены, что основными заказчиками будут ЕНДВшники)
    Последний раз редактировалось Liana_sh; 19.02.2014 в 15:56.

  2. #2732
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Тогда, когда у ИП останется одна сдача в аренду оборудования, а не производство, вам станет легче. Но все равно с нового года заведите базу по ИП, "1С" даёт такую возможность, даже если вы купили программу, расчитанную на ведение учет по одной организации. Лично у меня баз (пока) 5, вот только обновлять их каждую по отдельности долго... зато бесплатно.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  3. #2733
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Кто-нибудь может ответить на пост 2709?

  4. #2734
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Тогда, когда у ИП останется одна сдача в аренду оборудования, а не производство, вам станет легче. Но все равно с нового года заведите базу по ИП, "1С" даёт такую возможность, даже если вы купили программу, расчитанную на ведение учет по одной организации. Лично у меня баз (пока) 5, вот только обновлять их каждую по отдельности долго... зато бесплатно.
    ага, спасибо. У нас теперь самая навороченная версия 1С там сколько хошь баз можно создавать, работай - не хочу

  5. #2735
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    могу ли я включить в расход за 1 квартал 356000руб.
    если купленный на эту сумму товар реализован - то можно

    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    что относится к документальному подтверждению реализации?
    по всей видимости, накладные на отгрузку товара
    Последний раз редактировалось Liana_sh; 19.02.2014 в 16:07.

  6. #2736
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    Вы меня извините, пожалуйста, мне бы это все как-нибудь "на пальцах" объяснили бы.
    Пример:
    поступление товара:
    20.01 - 115265руб.
    15.02 - 250000руб
    13.03 - 450000руб.

    оплачено:
    05.02 - 100000руб.
    20.02 - 256000руб.
    могу ли я включить в расход за 1 квартал 356000руб. если на начало года возможно был остаток товара полученный от данного поставщика и на конец 1 квартала остаток тоже был( только вот какой не знаю), т.к. следующую закупку делали только в июне. Накладные подтверждающие поступление товара есть. Плат.поручения подтверждающие оплату тоже. Т.е. есть документальное подтверждение поступления и оплаты, что относится к документальному подтверждению реализации?
    Вы приводите неполные данные, на основании которых "на пальцах" не то, что вам объяснить, но и мне понять что-либо невозможно. Расчет покупной стоимости товара, принимаемого в расходы в НУ, довольно сложен.
    Подпункт 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ:
    "2)расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки покупных товаров:
    по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
    по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО);
    по средней стоимости;
    по стоимости единицы товара."

    Поскольку у вас был неизвестный остаток товара на начало периода, приход в течении периода и опять-таки неизвестный остаток на конец периода (неважно, от какого поставщика), "на пальцах" посчитать стоимость товара в НУ невозможно. У вас в учетной политике по налогам должен быть прописан метод оценки товара, на основании которого, и приходных документов, где указаны цены на приобретенный вами товар, только вы и можете рассчитать эту стоимость. Откуда ж мне знать, какой товар и за сколько вы приобрели, что из этого вы успели продать, каким методом определяете его стоимость?! Телепатией и ясновидением не владею, уж простите.
    Документальное подтверждение вашей реализации - подписи и печати покупателя на ваших отгрузочных документах (накладных, раз у вас УСН).
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  7. #2737
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    если купленный на эту сумму товар реализован - то можно
    реализован, но не весь, а сколько реализовали не знаю, потому что был остаток на начало года, только его никто не считал(((((


    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    по всей видимости, накладные на отгрузку товара
    есть накладные... кассовые чеки есть...по ним я считаю выручку...и эта выручка - доход - эти документы подтверждение реализации по продажным ценам...

    как здесь выкрутится?
    помогите, пожалуйста!!!!!!!!!
    мне уже ни шоколад, ни валерьянка не помогают((((((((

  8. #2738
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    реализован, но не весь, а сколько реализовали не знаю, потому что был остаток на начало года, только его никто не считал(((((
    а насколько мелкий товар? я,конечно, с "купи-продай" не работала, но сделала бы так. Метод оценки выбрала бы
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    по стоимости единицы товара.
    насколько я понимаю - это "за сколько реально купил, столько и поставлю в расход в будущем при реализации" (если я не права - пусть меня поправят, не помню уже теорию полностью)
    ну и сидела бы и "крыжила". У вас в программе учет велся или нет?
    Но ели вы продаете мелочь - то я не знаю как бытьнаверное, заставила бы директора платить налог без вычета расходов. коль уж не заморачивался он с ведением учета

  9. #2739
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Хотя... вот тоже ведь непонятно, а вдруг вы реализовали товар, который был куплен еще в прошлые периоды (т.е. в этих накладных на приобретение его и нет). Раз вы говорите, что нет остатка на начало

  10. #2740
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    У вас в учетной политике по налогам должен быть прописан метод оценки товара, на основании которого, и приходных документов, где указаны цены на приобретенный вами товар, только вы и можете рассчитать эту стоимость.
    Знать бы мне эту учетную политику самой... С каким удовольствием я бы сейчас воспользовалась телепатией чтоб понять моего "предыдущего" коллегу, который вот так все бросил...
    Какой из этих методов вы посоветуете в моем случае?

  11. #2741
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    а насколько мелкий товар?
    очень мелкий... канцтовары... от этой программы только головная боль...товар туда заносился лишь бы по кассе проходил...никакого соответствия ни одной накладной... и заносился товар по продажным ценам...
    вот и представьте теперь как "крыжить" то((((

  12. #2742
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Хотя... вот тоже ведь непонятно, а вдруг вы реализовали товар, который был куплен еще в прошлые периоды (т.е. в этих накладных на приобретение его и нет). Раз вы говорите, что нет остатка на начало
    вот и я о том же... во всяком случае точно есть товар полученный, оплаченный еще в 12 году, а реализованный только в 13г....

  13. #2743
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    реализован, но не весь, а сколько реализовали не знаю, потому что был остаток на начало года, только его никто не считал(((((
    Я - не волшебник, и даже не учусь на него. Единственное, что я бы сделала в такой ситуации - посчитала фактический остаток ТМЦ на текущую дату (т.е. провела инвентаризацию), добавила приход товара за искомый период и отняла его реализацию за тот же период. Таким образом получила бы остаток на начало периода. Труд долгий, кропотливый, но восстановление учета лёгким не бывает. Потому и оплачивается дороже.
    Затем ищем последние приходы товара, предположительно имевшегося на начало периода, - в документах предшествующего периода - и получаем его стоимость. В этом случае единственный подходящий метод оценки товара - по стоимости единицы товара.
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    есть накладные... кассовые чеки есть...
    К кассовым чекам (точнее, ленте гашения за день) должен был прилагаться отчет продавца-кассира установленной формы (не помню номер формы) или разработанный самостоятельно - со сводным перечнем проданного товара.

    Если же ничего этого нет, то все равно в любом случае проводите инвентаризацию (иначе у вас так и будет бардак в учете), чтобы узнать текущие остатки. Проводите те приходы, какие вам известны, и те реализации, которые есть. Допроведите приход товара, которые есть сейчас в наличии, но в течении года не приобретелся, как остаток на начало года.
    Если не найдутся приходы этого товара за предшествующий год и таким образом покупную цену установить не удастся, приходуйте без цены. Расходы по этому товару вы в НУ подтвердить не сможете, тут ничего не попишешь.
    Обязательно на будущее заведите по рознице отчеты для продавцов-кассиров с перечнем проданного за день товара, где общая сумма должна быть равна сумме по ленте гашения. Пусть хоть на листиках в клеточку пишут! Но лучше ввести какую-то форму, хоть самую примитивную. И вообще, как можно вести магазин без какого-то, хоть самого примитивного управленческого учета?!.
    Терпения вам - год Лошади, как-никак уже наступил. Впряглись - везите.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  14. #2744
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Терпения вам - год Лошади, как-никак уже наступил. Впряглись - везите.

  15. #2745
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Я - не волшебник, и даже не учусь на него. Единственное, что я бы сделала в такой ситуации - посчитала фактический остаток ТМЦ на текущую дату (т.е. провела инвентаризацию), добавила приход товара за искомый период и отняла его реализацию за тот же период. Таким образом получила бы остаток на начало периода. Труд долгий, кропотливый, но восстановление учета лёгким не бывает. Потому и оплачивается дороже.
    А можно сейчас поступить так:
    1.Чтоб сдать отчетность вовремя - написать в расход сумму с "неба", например, выручка по кассе + отгруженные накладные - 30-50% = стоимость реализованных товаров.
    2. провести инвентаризацию и восстановление учета так как вы посоветовали
    3. В случае существенной разницы сдать уточненную декларацию или вообще сделать вид чтоя здесь не причем - не мой период в конце концов. предупредив руководство что само виновато
    4. наладить наконец хоть какой то учет чтоб не было стыдно за свой период

  16. #2746
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Терпения вам - год Лошади, как-никак уже наступил. Впряглись - везите.
    Ага...особливо если учитывать что сама в год Лошади родилась так мне это на роду написано))))

  17. #2747
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    очень мелкий... канцтовары... от этой программы только головная боль...товар туда заносился лишь бы по кассе проходил...никакого соответствия ни одной накладной... и заносился товар по продажным ценам...
    вот и представьте теперь как "крыжить" то((((
    Соболезную, но именно для такой мелочевки сейчас и придумали штрих-коды для товара, оборудование для их считывания. Иначе или почти ежедневно проводить инвентаризации, или сотрудники и покупатели будут тащить всё, что приглянется.
    Ведь вели же магазины учет когда-то в советские времена без каких-либо новшеств, на бумаге, вручную и при помощи калькуляторов... даже без них, на простых счетах. Всё зависит от желания руководства: захочет - будет налажен учет, ну а если нет - то тут бухгалтер хоть трупом ляг, ничего не изменится.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  18. #2748
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    А можно сейчас поступить так:
    1.Чтоб сдать отчетность вовремя - написать в расход сумму с "неба", например, выручка по кассе + отгруженные накладные - 30-50% = стоимость реализованных товаров.
    2. провести инвентаризацию и восстановление учета так как вы посоветовали
    3. В случае существенной разницы сдать уточненную декларацию или вообще сделать вид чтоя здесь не причем - не мой период в конце концов. предупредив руководство что само виновато
    4. наладить наконец хоть какой то учет чтоб не было стыдно за свой период
    Да можно, конечно - сроки поджимают, и тут делать отчет по принципу "я его слепила из того, что было", а потом пересдавать, либо не пересдавать и готовиться к штрафам в случае проверки. Это уже всё руководство должно решать. Кто платит - то и заказывает музыку. Кто платит штрафы - тот и отвечает за учет. И наоборот
    Последний раз редактировалось Крысавица; 19.02.2014 в 17:13.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  19. #2749
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    делать отчет по принципу "я его слепила из того, что было"
    мне вот просто интересно, а как налоговики будут эту сумму проверять? тоже "крыжить" будут?)))

  20. #2750
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    мне вот просто интересно, а как налоговики будут эту сумму проверять? тоже "крыжить" будут?)))
    Обычно запрашивают оборотки и карточки по счетам, где видны приходы и реализации. Либо товарно-материальные отчеты, если "1С" позволяет.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  21. #2751
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Обычно запрашивают оборотки и карточки по счетам, где видны приходы и реализации. Либо товарно-материальные отчеты, если "1С" позволяет.
    какой ИПшник ведет карточки и оборотки по счетам? особливо если бухгалтера не было...
    я тоже рассчитывала на эти отчеты в 1С, поэтому и согласилась здесь работать, но я же не знала что товар заносится по продажным ценам, когда душа пожелает и в том количестве в котором она его пожелает...
    А по поводу отчетов кассиров, так можно же распечатывать отчет ККМ из 1С за день...

  22. #2752
    Клерк Аватар для laponka0804
    Регистрация
    17.01.2014
    Адрес
    Республика Дагестан, г. Хасавюрт
    Сообщений
    118
    Скажите пожалуйста а можно не учитывать в расходах проценты по займам и кредитам?

  23. #2753
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Все равно мне не ясно. В расход по дате реализации или по дате АО.

    Просто у у меня в программе, автоматически попадает то АО, то реализация, где- то в настройках надо поставить, а я незнаю как правильно.

    Может кто скажет точно?
    ответь, пожалуйста

  24. #2754
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от laponka0804 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста а можно не учитывать в расходах проценты по займам и кредитам?
    думаю, что можно. Ведь кредит/займ-это не доход. Не поставите проценты в расход - никто и не узнает, что кредит/займ был
    у меня вот тоже не все материальные затраты ставятся в расход из-за неграмотного оформления документов поставщиком (где то печати нет, где то еще что), там суммы мелкие, поэтому я не бегаю их подписывать, просто в расход не заношу и все

  25. #2755
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    ответь, пожалуйста
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    lenski, то же самое касается вашего вопроса: когда произошло последнее из событий (оплата поставщику, получение товара, отгрузка покупателю) - тогда и ставите в расходы стоимость приобретения товара.
    если дата реализации - последняя из этих дат, то по дате реализации
    А вопрос как в программе изменить настройки - это надо в подфоруме про 1С спросить

  26. #2756
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Последний по дате был Авансовый отчет, но можно ли его ставить в расход?

  27. #2757
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Последний по дате был Авансовый отчет, но можно ли его ставить в расход?
    напомните.пожалуйста, как все было.
    Т.е. вы дали деньги в подотчет на покупку товара, товар поставщику оплатили, накладную у него взяли, товар забрали, продали покупателю (есть накладная о реализации). а потом подотчетное лицо вам отчиталось?
    Если это так, то в расход по дате реализации покупателю, т.е. по дате накладной для покупателя (это насколько я НК освоила, сама на практике с "купи-продай" не работала)

  28. #2758
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Да, именно так и было все. Спасибо.

  29. #2759
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня есть один расход за наличку, где в качестве потдверждающего документа только накладная с наименованием, суммой и штампиком "оплачено". Продавец - ОООшка (вероятно на ЕНВД). Этого достаточно, интересно? чек быть не должен кассовый. В прошлом году я приняла, конечно, в расход несколько товарных чеков от Ипшников подобного характера, а тут вроде ОООшка. Или это не имеет значения?

  30. #2760
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня есть один расход за наличку, где в качестве потдверждающего документа только накладная с наименованием, суммой и штампиком "оплачено". Продавец - ОООшка (вероятно на ЕНВД). Этого достаточно, интересно? чек быть не должен кассовый. В прошлом году я приняла, конечно, в расход несколько товарных чеков от Ипшников подобного характера, а тут вроде ОООшка. Или это не имеет значения?
    Я такие накладные включаю в расходы, но еще прошу ПКО у них.

Страница 92 из 121 ПерваяПервая ... 4282888990919293949596102 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)