×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424

    Составление бухгалтерского баланса субъектами малого предпринимательства

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста будет ли ошибкой, если не показать 5 и 6 графу при составлении бухгалтерского баланса.
    Данная информация отсутствует по причине ведения бухгалтерского учета только с 01.01.2013г., т.к. организация применяет УСН с 2008г.

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Не будет. Так и надо делать.

  3. #3
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Большое спасибо!

  4. #4
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Значит у меня сальдо начальное "0" по всем счетам кроме 01 и 02 ???

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    127
    Да

  6. #6
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Спасибо!

    И еще вопрос при переходе с 1с7 на 1с8 образовалось сальдо на "000" счете, именно на эту сумму не идет баланс - подскажите пожалуйста что сделать?

  7. #7
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Ну я как обычно подумала - подумала )))) и поняла, что на счете 000 сальдо быть не должно, видимо я остатки не все перенесла)))) да?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    на счете 000 сальдо быть не должно,
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Скажите пожалуйста, как правильно внести данные в баланс.. Дело в том, что две разные программы и делают его по разному.. Вот например одна сальдо конечное по счету 68 показывает и по Дт (НДС к возмещению) и по Кт (НДФЛ к уплате), а вторая показывает просто сальдо единое на счете 68 по Дт (НДС-НДФЛ).
    так как правильно внести эти данные и в Дебиторскую и в Кредиторскую задолженность в баланс, или общим сальдо только в Дебиторскую?
    с 69 счетом тоже самое..

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Правильно - это сальдо по счетам расчетов показывать развернуто. Первая программа права.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    ZZZhanna, спасибо. Я все время работала во второй, и сальдо свернутое по 68 и 69 счетам показывала в балансе( Теперь буду развернуто ставить))

  12. #12
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Закрыла прошлые года так и вышло 000 счет = 84
    Большое спасибо!!!!!!!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, тоже на упрощенке с 2007 года. Что показывать в балансе на 01.01.2013 по строке 1370 - Нераспределенная прибыль? Не знаю я какая она(((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)