×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123

    Проводки авансового отчета.

    Взял из кассы под отчет Д71/К50
    написал авансовый отчет приложил чеки и вернул остаток денег Д50/К71

    а как отражать купленное (купил для офиса канцтовары мебель и оргтехнику) не понимаю. подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    взял д71/к50
    купил д10/к71
    внес остаток д50/к71

    так правильно будет или нет?

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если куплены материалы, то правильно

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    спасибо за помощь.
    я для офиса купил телефон, принтер, компьютер, всякой канцелярии кучу и мебель, это на материалы надо записывать?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    я для офиса купил телефон, принтер, компьютер, всякой канцелярии кучу и мебель, это на материалы надо записывать?
    Да, если каждая единица стоит менее 40 тыс.руб., и именно такой стоимостной критерий у вас в учетной политике прописан

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    а если больше 40 тыщ. то Д01/К71 так?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    а если больше 40 тыщ. то Д01/К71 так?
    08 - 71, потом 01 - 08

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    спасибо за помощь

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    банк за услуги взял с р/с деньги "Банковский ордер"
    контур показывает проводки
    76.др — 51
    91.02 — 76.др
    99 — 91.09

    а в книге оборотов по счетам
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	198 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	53960
    76 закрывается а 91.02, 91.09 и 99 нет они что в конце квартала сальдируются?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    По счетам 91 и 90 при закрытии месяца ежемесячно результаты закрываются на счет 99, обороты и сальдо по дебету и кредиту субчетов одинаковые, а итог нулевой.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)