×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883

    проводки по таре

    Ув. клерки,день добрый, подскажите пожалуйста, купили тару , ,передали ее клиенту как возвратную.
    Какие проводки надо верно сделать по НДС?
    Поступление от поставщика, Д 68 к 19 ( что касаемо НДС)

    короче, я тут запуталась уже. Я Покупаю тару, передам ее дальше как возвратную, Я могу принять НДС к вычету?

    если нет, то что делать с входным НДС?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Galateya; 26.03.2014 в 13:51.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А почему вам предъявили тару с НДС?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А почему вам предъявили тару с НДС?
    Я ее купила. у производителя.
    он же не знает, продавать я ее буду или передавать как возвратную.

    и вообще , он продает с ндс и все.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Т.е. вы её возвращать продавцу не будете?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Т.е. вы её возвращать продавцу не будете?
    нет,нет.
    Я купила тару.
    И я потом передаю ее своему покупателю как возвратную ( на данный момент)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    Я могу принять НДС к вычету?
    Можете.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Можете.
    вы уверены?
    вот тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=166747
    Тару же вы не реализуете? Соответственно, права на вычет не возникает.
    Пр. МФ 119н "Залоговая тара является возвратной. При отгрузке продукции (товаров) в таре, учтенной по залоговым ценам, стоимость тары отражается в расчетных документах (счет, платежное требование, платежное требование - поручение и т.д.) отдельно по залоговым ценам и оплачивается покупателем сверх стоимости затаренной в нее продукции (товаров).
    183. Покупатель полученную тару учитывает по залоговым ценам на субсчете "Тара и тарные материалы" счета "Материалы" или субсчете "Тара под товаром и порожняя" счета "Товары". При возврате залоговой тары поставщику в исправном состоянии покупателю возмещается ее стоимость по залоговым ценам"


    так что делать? возвратную тару отгружали без НДС МОЕМУ покупателю, а вот мой входной? Или я что то неверно читаю?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    При принятии (невозвратной) тары к учету и наличии СФ - не вижу препятствий для вычета НДС.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    и вот еще нашла

    У бухгалтеров нередко возникает вопрос: вправе ли компания принять к вычету НДС, уплаченный при приобретении тары у завода-изготовителя? Разъяснения по этому поводу дали специалисты УМНС по г. Москве в письме от 19 апреля 2004 г. № 24-11/26611. Согласно пункту 7 статьи 154 Налогового кодекса, при реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены, такие цены не включаются в налоговую базу по НДС, если тара является возвратной. Таким образом, суммы НДС, уплаченные при покупке тары, стоимость которой не включается в базу по НДС, учитываются в ее стоимости. К вычету их принять нельзя.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    При принятии (невозвратной) тары к учету и наличии СФ - не вижу препятствий для вычета НДС.
    т.е. это относиться только к НЕВОЗВРАТНОЙ таре, а если ее вернут, то принимать нельзя?
    по идее я отдаю тару как возвратную, многооборотную и сейчас в данный момент я например знаю, что ее вернут - НДС в к вычету не принимаю? А вот если возврата не будет, тогда в другом налоговом периоде будут проводки по восстановлению НДС к вычету?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    т.е. я сейчас при покупке тары, в программе ставлю НДС входит в стоимость и не выделяю его? и не ввожу с/ф?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    а можно " разбить " входящий с/ф?
    если часть тары пойдет как возвратная, а часть на продажу?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)