Добрый день, помогите разобраться, ситуация такая
заключен договор цессии, где : Должник А(первоначальный ) должен денег за поставленный товар фирме Б (Цедент),а наша организация выступает в данном договоре Цессионарием, т.е покупает право (требование) на сумму предположим в 118 000 р (в т.ч НДС 18 000 р)
в учете сделала следующие проводки на дату заключения вышеуказанного договора:
Д 58 К 76 118 000 -отражено право
Д76 К 51 118 000 -оплачена сумма по договору цессии
затем, Фирма А (первоначальный должник) отгружает нам товар на сумму 118 000 (но без НДС)
Д 41 К 60 118 000 р
и далее будет подписан акт взаимозачета между Должником А и нами (Цессионарием)
но на этом этапе ступор, не пнимаю, должно все закрыться, т.е мы оплатили фирме Б, получили товар от А, если не делать проводку Д 58 К 76 118 000, тогда наверное можно сделать зачет между А и Б, тогда закроется, а так не получается



