×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819

    Пояснение ФНС о разнице между Декларацией по налогу на прибыль и НДС.

    Добрый день.
    Продали на экспорт часть материалов и оборудование. Отразили выручку с продажи этого по счету 91 и задекларировали по строке 014 декларации налога на прибыль в приложении №1 Листа 02, так как основной деятельностью торговля на экспорт не является. Экспорт полностью подтвержден ФНС. А теперь полтора года спустя пришло требование ФНС пояснить суммы расхождения выручку без НДС между декларациями по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
    В чем может быть подвох? Мы вроде всё правильно отразили?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Продали на экспорт часть материалов и оборудование. Отразили выручку с продажи этого по счету 91 и задекларировали по строке 014 декларации налога на прибыль в приложении №1 Листа 02, так как основной деятельностью торговля на экспорт не является. Экспорт полностью подтвержден ФНС. А теперь полтора года спустя пришло требование ФНС пояснить суммы расхождения выручку без НДС между декларациями по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
    В чем может быть подвох? Мы вроде всё правильно отразили?
    ну и напишите им то, что сейчас написали сюда.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    ну и напишите им то, что сейчас написали сюда.
    правильно ли у нас все здесь написано или надо еще что-то разъяснять?
    Вообще такое в принципе ведь может быть?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Экспортная выручка в декларации за прибыль одного периода, а НДС другого? Сплошь и рядом, на подтверждение аж 180 дней.

  5. #5
    Клерк Аватар для sovestakima
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Продали на экспорт часть материалов и оборудование. Отразили выручку с продажи этого по счету 91 и задекларировали по строке 014 декларации налога на прибыль в приложении №1 Листа 02, так как основной деятельностью торговля на экспорт не является. Экспорт полностью подтвержден ФНС. А теперь полтора года спустя пришло требование ФНС пояснить суммы расхождения выручку без НДС между декларациями по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.
    В чем может быть подвох? Мы вроде всё правильно отразили?
    С моей точки зрения у Вас все корректно, а душа налоговиков - потемки, совсем недавно мне пришло требование пояснить расхождение между денежными потоками ОДДС и выручкой в декларации по прибыли при методе начисления..

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Экспортная выручка в декларации за прибыль одного периода, а НДС другого? Сплошь и рядом, на подтверждение аж 180 дней.
    у тех, кто плюет на требования порядка заполнения декларации по НДС. Если требования этого Порядка при заполнении декларации соблюдены, то расхождений в величинах выручки в декларациях по прибыли и НДС быть не может. Налоговая возбудилась совершенно правильно.

  7. #7
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у тех, кто плюет на требования порядка заполнения декларации по НДС. Если требования этого Порядка при заполнении декларации соблюдены, то расхождений в величинах выручки в декларациях по прибыли и НДС быть не может. Налоговая возбудилась совершенно правильно.
    прошу Вас разъяснить, если не сложно.
    Заранее спасибо.

  8. #8
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Вы здесь имеете в виду раздел №6?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у тех, кто плюет на требования порядка заполнения декларации по НДС. Если требования этого Порядка при заполнении декларации соблюдены, то расхождений в величинах выручки в декларациях по прибыли и НДС быть не может. Налоговая возбудилась совершенно правильно.
    К у вас все четко,как у налоговой.Я соблюдаю правила заполнения декларации по НДС,поэтому корректировочные счета-фактуры по недостачам отражаю в книге покупок,НДС соответственно попадает с этих сумму в строку 130 декларации по НДС. Но в итоге с прибыльной декларацией возникает расхождение по доходам от реализации. Вот сижу тоже письмо сочиняю о расхождениях.

  10. #10
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Мы все проверили, действительно разница была из-за экспортных операций. Декларация по НДС заполнена верно, включая разделы, которые необходимо заполнять при подтверждении экспорта. Сейчас необходимо дать письменное объяснение этого расхождения. Может быть у кого нибудь есть готовые формулировки или образец заполнения. Буду очень благодарна.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    Я соблюдаю правила заполнения декларации по НДС
    Тогда у вас не может быть расхождений с декларацией по прибыли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)