×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    350

    Ошибочно перечислили деньги

    День добрый))) Ошибочно перечислил деньги покупатель, нужно ли счет фактуру на аванс выставлять
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от paa01 Посмотреть сообщение
    Ошибочно перечислил
    И дальше что?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от paa01 Посмотреть сообщение
    День добрый))) Ошибочно перечислил деньги покупатель, нужно ли счет фактуру на аванс выставлять
    А почему не хотите вернуть покупателю, раз он это сделал ошибочно?
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    350
    Деньги то мы вернем, нужно ли авансовую счет-фактуру выставлять на ошибочно перечисленную сумму?

  5. #5
    Клерк Аватар для Lizavetta
    Регистрация
    18.10.2005
    Сообщений
    1,573
    Цитата Сообщение от paa01 Посмотреть сообщение
    нужно ли авансовую счет-фактуру выставлять на ошибочно перечисленную сумму?
    я не выставляю
    Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2010
    Сообщений
    67
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в платежном поручении на возврат ошибочно перечисленных ден.средств нужно выделять НДС или надо писать без НДС? В своей платежке покупатель, который ошибочно перечислил деньги, естественно, сумму НДС указывает.

  7. #7
    почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    794
    можно и выделить...
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2010
    Сообщений
    67
    НДС не доначислят потом? Письмо от покупателя имеется с просьбой о возврате, деньги оприходовала на 76 сч, счет-фактуру на аванс не выставляю. Просто там НДС 150 000, не хотелось бы попасть...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Леди Л Посмотреть сообщение
    НДС не доначислят потом?
    Нет. Ошибочное перечисление - не объект налогообложения.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2010
    Сообщений
    67
    Спасибо за ответы!

  11. #11
    Аноним
    Гость
    ИМХО: если не хотите "попасть на лишние вопросы", то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.

  12. #12
    Клерк Аватар для Lizavetta
    Регистрация
    18.10.2005
    Сообщений
    1,573
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если не хотите "попасть на лишние вопросы", то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.
    по моему лишнее. Если мне кто-то ошибочно перевел деньги - это не объект налогообложения.
    Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...

  13. #13
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.
    и из-за этой процедуры превысить безопасный порог вычетов,и 100% получить требование о предоставлении пояснений о вычетах,потратить время на отписки..
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    и из-за этой процедуры превысить безопасный порог вычетов,и 100% получить требование о предоставлении пояснений о вычетах,потратить время на отписки..
    Если ошибочное перечисление и возврат придется на один отчетный период, то на пороге вычетов это никак не отразится.
    А если на разные, то, тем более - лучше выставить сч-ф, а потом принять к вычету, чем потом доказывать что это были за деньги. Тем более из текста вопроса автора темы, мне показалось что этот контрагент является покупателем организации, а ошибочной является только определенная сумма.

    Ваш вариант возможен, но в нем больше рисков, а автор темы как раз и хочет минимизировать.

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если ошибочное перечисление и возврат придется на один отчетный период, то на пороге вычетов это никак не отразится.
    то какой смысл гонять НДС?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если на разные, то, тем более - лучше выставить сч-ф, а потом принять к вычету, чем потом доказывать что это были за деньги. Тем более из текста вопроса автора темы, мне показалось что этот контрагент является покупателем организации, а ошибочной является только определенная сумма.
    согласна.
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)