Сильно не ругайте, но нужна помощь!!!
Торговая организация.
Строка 010 графа 3 1235411руб и по ставке 18% НДС 222374руб
По налоговым вычетам по строке 130 выходит НДС 212695руб
Но в этом квартале покупатель перечислил предоплату 158780руб (с НДС 18%) по выставленному счету, а мы перечислили поставщику за этот товар что нам заказали 145441руб в том числе ндс 22185,92. по счету что они нам выставили. Поставщик до конца квартала не успевает нам поставить товар. Выходит получим мы его уже в следующем квартале и отгрузим тоже.
Как мне поступить с декларацией по НДС? Я так понимаю нужно в строке 070 отразить предоплату перечисленную покупателем в 158780руб с графой 5 с НДС 24221руб? А вот что делать дальше не могу понять!!! Нужно ли заполнять строку 150 если поставщик по предоплате что мы ему перевели 145441руб нам не выставлял Счет-Фактуру?
Какие еще строки нужно заполнить?


