×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Клерк
    Регистрация
    05.06.2014
    Сообщений
    19

    Начало строительства

    Уважаемые форумчане! Нужен совет! В целях формирования декларации по налогу на прибыль.... Порекомендуйте пожалуйста как лучше поступить вновь созданной компании Застройщику, деятельность которой предполагает строительство МКД по 214-ФЗ. Есть банковские расходы, аренда офиса, зар. плата немногочисленных сотрудников офиса. Разрешительная и проектная документация находится в стадии разработки. Если с расходами, которые аккумулируются на 26 счете с ними мне все понятно....их я не принимаю в налоговом учете, они будут приняты в момент формирования доходной части от строительной деятельности, а вот с банковскими расходами и доходами( имеется еще депозитный счет) у меня возникли сомнения...стоит ли только их отразить в декларации по налогу на прибыль за текущий налоговый период? Или как и прочие расходы застройщика принять их в момент возникновения доходов....?!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Alena1974 Посмотреть сообщение
    а вот с банковскими расходами и доходами( имеется еще депозитный счет) у меня возникли сомнения...стоит ли только их отразить в декларации по налогу на прибыль за текущий налоговый период? Или как и прочие расходы застройщика принять их в момент возникновения доходов....?!
    К расходам застройщика они отношение не имеют. Это не 26, а 91.
    В НУ это тоже внереализационные расходы.
    Цитата Сообщение от Alena1974 Посмотреть сообщение
    Если с расходами, которые аккумулируются на 26 счете с ними мне все понятно.
    Я бы все-таки их с 26 на 20 закрывал. И в НУ они потом пойдут, как и в БУ - как расходы застройщика, уменьшающие размер его "экономии" так называемой.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.06.2014
    Сообщений
    19
    Да понятно, что расходы и доходы банка это 91 счет, а в налоговом учете внереализационные доходы и расходы....вот с ними у меня и возник вопрос! Т.е . их стоит отразить в декларации по налогу на прибыль в текущем периоде...так?!

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Так

  5. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Alena1974 Посмотреть сообщение
    их стоит отразить в декларации по налогу на прибыль в текущем периоде...так?!
    Вы их обязаны отразить как расходы и доходы и в БУ и в НУ.

  6. Клерк
    Регистрация
    05.06.2014
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Вы их обязаны отразить как расходы и доходы и в БУ и в НУ.
    Благодарю!

  7. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Удачи! Будут вопросы, обращайтесь, может, смогу чем-то помочь.

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    К расходам застройщика они отношение не имеют. Это не 26, а 91.
    В НУ это тоже внереализационные расходы.

    Я бы все-таки их с 26 на 20 закрывал. И в НУ они потом пойдут, как и в БУ - как расходы застройщика, уменьшающие размер его "экономии" так называемой.
    Здравствуйте, а как Вы считаете, Застройщик, не осуществляющий строительных работ собственными силами, правомерно относит расходы на свое содержание на счет 26 с ежемесячным списанием?

  9. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    правомерно относит расходы на свое содержание на счет 26 с ежемесячным списанием?
    Чисто по теории - правомерно.
    Но. В периоде строительства будут убытки (если другой деятельности нет).
    При передаче квартир дольщикам "экономия" застройщика на эту сумму будет больше.
    Я бы держал эти затраты на 20, и относил их потом на уменьшение "экономии".

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Чисто по теории - правомерно.
    Но. В периоде строительства будут убытки (если другой деятельности нет).
    При передаче квартир дольщикам "экономия" застройщика на эту сумму будет больше.
    Я бы держал эти затраты на 20, и относил их потом на уменьшение "экономии".
    Большое спасибо.

  11. Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    250
    подскажите пожалуйста...за отчетный период есть прибыль 4 млн. , а себестоимость 9 млн., т.к был договор субподряда по которому работы нам выполнили, а заказчик не перечислил нам деньги и неизвестно когда перечислит...т.е получается убыток...Вопрос: как отреагирует на это налоговая? и могу ли я в течении года не показывать в налоговом учете и отражать в декларации соответственно такие расходы? первый раз столкнулась

  12. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от NATABRIL Посмотреть сообщение
    за отчетный период есть прибыль 4 млн. , а себестоимость 9 млн.
    А конкретней?

    Цитата Сообщение от NATABRIL Посмотреть сообщение
    т.к был договор субподряда по которому работы нам выполнили, а заказчик не перечислил нам деньги и неизвестно когда перечислит...т.е получается убыток
    У вас кассовый метод?
    Цитата Сообщение от NATABRIL Посмотреть сообщение
    Вопрос: как отреагирует на это налоговая?
    На что?

  13. Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    250
    В декабре 2013 был подписан договор на 10 млн. .заключили договор субподряда на 8 млн, эту сумму оплатили в декабре 2013,работы нам сдали в июне 2014, а поступило во 2 кв. 550 тыс.только,остальное неизвестно когда, соответственно убыток. С 01 января были небольшие договора /мелочь/ и в июне также заключили на 6 млн .договор , получили аванс на 3 млн, под него я списала кое-какие материалы. Признание доходов и расходов методом начисление..Как налоговики отреагируют на такой убыток?

  14. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от NATABRIL Посмотреть сообщение
    В декабре 2013 был подписан договор на 10 млн. .заключили договор субподряда на 8 млн, эту сумму оплатили в декабре 2013,работы нам сдали в июне 2014, а поступило во 2 кв. 550 тыс.только,остальное неизвестно когда, соответственно убыток.
    Оплата аванса субподрядчику:
    Д60 К51 - 8 млн.
    Принятие работ от него:
    Д20 К60 - 8 млн.
    Прибыли и убытка нет, есть только НЗП (оплаченный).
    Сдали работы эти заказчику (за 10 млн.?)
    Д62 К90 - 10 млн.
    Д90 К20 - 2 млн.
    Прибыль 2 млн.
    Поступило от заказчика 550 тыс.
    Д51 К62 - 550 тыс.
    И где убытки?
    Посупление денег на счет и финансовый результат - разные вещи, не надо их путать.

  15. Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    250
    заказчику не сдали работы и эту дельту мы планируем сократить/привлеч доп.организацию на работы/
    Последний раз редактировалось NATABRIL; 23.07.2014 в 21:17.

  16. Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    250
    а по договору на 6 млн .материалы списанные под него не учитывать в расходах этого периода?

  17. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Прибыль/убыток возникнет, когда передадите результат работ заказчику. До этого НЗП, авансы полученные и уплаченные.
    Вы вообще-то бухгалтер?

  18. Клерк
    Регистрация
    14.11.2007
    Сообщений
    250
    да,начинающий

  19. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Советую почитать внимательно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, ну, и план счетов, кончено.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)