×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341

    Продажа здания при УСН 15%



    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильность моих действий

    В сентябре 2013 года нами было приобретено здание - 6 000 000. Согласно порядку
    признания расходов при УСНО мы в 2013 году уменьшили на эту сумму наш доход
    (т.е. включили в расход -уменьшили налоговую базу на 6 000 000).


    Продаём мы здание в 2014 году. Согласно ст. 346.16 и 346,17
    НК РФ в случае реализации здания ранее установленного срока (10 лет)
    пересчитывается налоговая база за весь период пользования данным зданием. Т.е. мы убираем в 2013 году расход 6 000 000,
    делаем перерасчёт, доплачиваем налог УСН с 2013 года и пени до даты реализации
    здания . В расходах оставляем только начисленную амортизацию .


    Далее при продаже здания.Здесь не понятно. Допустим мы продаём за 6 100 000. И что, вся эта сумма входит в налогооблагаемую базу? Или всё-таки про амортизацию - это здесь. Т.Е. покупная стоимость

    6 000 000 - амортизация 100 000 - продажная стоимость 6 100 000 = 200 000 это и есть налоговая база???





    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    И что, вся эта сумма входит в налогооблагаемую базу?
    Да. В расходах по УСН остаточная стоимость имущества не указана. Именно поэтому продавать очень не выгодно при УСН

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Ого! То есть мало того, что при покупки ОС (и скорой его продажи) в данном случае в расход идёт только амортизация, так ещё облагается вся сумма поступлений денежных средств от продажи здания - и никакого расхода????? Это точно?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Точнее некуда. Уж больше десяти лет главе про УСН и все эти годы мы пишем о том, что продавать при УСН ОС невыгодно.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Спасибо!!)))) А подскажите ещё одну деталь про НДС!! Здание было куплено у муниципалов, то есть мы выступили как налоговый агент и заплатили в бюджет НДС! То есть первоначальная стоимость у нас с НДС. А теперь при продаже здания нужно что-нить сделать с НДС? Понимаю, что выписывать документы на продажу буду без НДС, т.к. мы упращенцы.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ничего с НДС не надо делать.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Спасибо)) И ещё подскажите, нельзя ли упращенцам придумать какую-нить хитрость с амортизацией, ну например сделать ускоренную амортизацию? Ну чтобы побольше на расходах оставить. (на данный момент применяла по зданию линейную амортизацию).

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Амортизацию в вашем случае нужно пересчитывать по правилам гл.25 "Налог на прибыль". Возможные варианты применения повышающих коэффициентов перечислены в ст. 259.3 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...8C%D1%8F_259.3

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Возможные варианты применения повышающих коэффициентов перечислены в ст. 259.3 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...8C%D1%8F_259.3
    Думаю, что всё-таки применение повышающих коэффициентов касается только плательщиков налога на прибыль.
    Последний раз редактировалось gnews; 10.07.2014 в 20:07.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    А подскажите еще по поводу НДС. Сейчас я обнаружила, что КУДиР в 2013 мне автоматически не поставил сумму уплаченного НДС (как налоговый агент) в расход по налоговому учёту. Это моё упущение как бухгалтера, или программа сделала всё правильно?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    +

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    то КУДиР в 2013 мне автоматически не поставил сумму уплаченного НДС (как налоговый агент) в расход по налоговому учёту.
    Этот НДС должен был входить в стоимость ОС

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Вот в том то и дело, что автоматом не вошёл. На 01 я его поставила с НДС, но в книгу доходов вошла только сумма без НДС. Оплатила НДС я раньше, а ввела в эксплуатацию позже - может где-то глюкануло

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну вам меньше вынимать сейчас ))

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Это точно, спасибо)))

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Добрый день! поднимаю эту тему ещё раз. Сомневаюсь по поводу НДФЛ!! Если ООО на 15% продаёт здание физ лицу - возникает НДФЛ? и кто его уплачивает? и кто подаёт сведения об НДФЛ?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь по поводу НДФЛ!! Если ООО на 15% продаёт здание физ лицу - возникает НДФЛ?
    Ну сами подумайте - откуда он здесь возьмется? Или Вы всегда (как физлицо), когда что-нибудь у кого-нибудь покупаете еще и НДФЛ тут же уплачиваете... куда-то...
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)