×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 48
  1. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880

    Помогите с производством

    Доброго вечера уважаемы форумчане, я не знаю производство или нет, но склоняюсь к тому.
    С таким еще не сталкивалась. Я пока не знаю, как собрать все воедино.

    Дано например:
    все по отдельности ,от разных поставщиков
    отдельно бутылки
    вода
    ручки,этикетки

    как все это собрать правильно воедино ( т.е. мне нужен приход от этих поставщиков) и выдать в программу бутылку с водой на продажу?
    Поделиться с друзьями

  2. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    я не знаю производство или нет



    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    как все это собрать правильно воедино ( т.е. мне нужен приход от этих поставщиков)
    Нужен, нужен)

    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    бутылку с водой на продажу
    Да

    А материал отпустить в производство - Дт 20 Кт 10
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  3. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    приход кидать на 10?
    потом все с 10 ки собрать на 20?

  4. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    а дальше так?

    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.

  5. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    потом все с 10 ки собрать на 20?
    Не все, а в соответствии с технологией, что-то будет на остатках, что-то в НЗП
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.
    Да
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  6. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Не все, а в соответствии с технологией, что-то будет на остатках, что-то в НЗП

    Да
    здесь поясните пожалуйста, что в остатках ?
    ну у меня 5 бутылок, 5 ручек. и разлив воды в 5 бутылок ( кстати, это же услуга) с ней как ее же не закинешь на 10 счет?

  7. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    ну у меня 5 бутылок, 5 ручек.
    4 бутылки, 4 ручки и 4 воды были отпущены в производство - Дт 20 Кт 10
    но выпустили только три готовые бутылки
    соответственно 1 бутылка, 1 ручка и 1 вода остаются на 20 счете в НЗП

    А 1 бутылка и 1 ручка остаются на 10 счете, т.к. их не отпустили в производство и они остались на складе

    Услуга по разливу воды уходит на 20 счет - Дт 20 Кт 60 (76)
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  8. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Спасибо большое!

  9. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    а дальше так?

    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.
    я вот что спросить хотела еще, эти проводки какими операциями в 1с 8,3 делаются?
    реализация товара, захватывает 43 счет?

  10. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    и еще 20 счет ранее не был задействован, в учетной политике нужно поставить галочку - виды деятельности , затраты по которым учитываются на 20 счет - выпуск продукции?

  11. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    тут еще один вопрос возник, воду наливаем не мы, воду нам наливает сторонняя организация, та которая предоставляет документы на услугу розлива воды, с нашей стороны это все равно считается производством, или все таки нет?

  12. Клерк
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    413
    В принципе, получается, что у вас все-равно производство, т.к. покупаете материалы и отдаете их в переработку на сторону, обратно вы получаете готовый продукт. У вас производство с привлечением услуг производственного характера сторонней организации.

  13. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от persona Посмотреть сообщение
    В принципе, получается, что у вас все-равно производство, т.к. покупаете материалы и отдаете их в переработку на сторону, обратно вы получаете готовый продукт. У вас производство с привлечением услуг производственного характера сторонней организации.
    проводки останутся те же , что выше написаны?

  14. Клерк
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    413
    Да можно и такие проводки оставить, только дополнить их передачей материалов на сторону для переработки и получением со стороны готовой продукции. Посмотрите тему по учету давальческих операций у заказчика.

  15. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от persona Посмотреть сообщение
    Да можно и такие проводки оставить, только дополнить их передачей материалов на сторону для переработки и получением со стороны готовой продукции. Посмотрите тему по учету давальческих операций у заказчика.
    не поняла, как получить со стороны готовую продукцию? компания предоставляет только документацию на розлив воды и все.

  16. Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    компания предоставляет только документацию на розлив воды и все.
    Если вы отдаете свой материал на сторону, должны быть накладные сначала на перемещение материала туда и получение ГП от них
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  17. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Если вы отдаете свой материал на сторону, должны быть накладные сначала на перемещение материала туда и получение ГП от них
    вот этого то и нет, ГП это что?
    в моем случае только акты и с/ф на розлив воды.
    как мне верно все оформить? там организация Госуд, они ничего менять не будут.

  18. Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    гп - это готовая продукция.
    Сделайте сами документы, попросите контрагента подписать их. Когда отдаете М-15 на отпуск на сторону, и от них МХ-15 на передачу готовой продукции.

  19. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    проверьте пож алгоритм,
    поступление товаров( бутыль, пробки,этикетки) д 10.1?( или 10.7?) к 60
    далее 10.7 - к 10.1? (передача товаров в переработку М 15 )?
    Д 10.7 к 20 каким документом?
    а дальше? как мне получить собранную бутылку на 41 счет для продажи?
    или эта проводка? она каким документом?
    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Последний раз редактировалось Galateya; 25.08.2014 в 12:12.

  20. Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Galateya, получаете от поставщика 10.01 60
    передаете в переработку 10.07 10.01
    Далее есть документ Поступление из переработки, там куча вкладок в зависимости от того, что вам нужно. Этот документ и делает проводки по услугам, и списывает материалы с 10.07, и продукцию приходует.

  21. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    Galateya, получаете от поставщика 10.01 60
    передаете в переработку 10.07 10.01
    Далее есть документ Поступление из переработки, там куча вкладок в зависимости от того, что вам нужно. Этот документ и делает проводки по услугам, и списывает материалы с 10.07, и продукцию приходует.
    спасибо, сейчас попробую

  22. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    поступление из переработки, ставит Д 41 к 20 ,
    поступление услуг стандартно д 20 к 60 .
    это верно?
    я просто привыкла, что все затратные счета закрывются закрытием месяца, машина мне потом бунт не поднимет?

  23. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    а вот 10,7 остался открытым, т.е она его не взяла, что я упустила?

  24. Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Galateya, закладка материалы у вас заполнена?

  25. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    Galateya, закладка материалы у вас заполнена?
    поняла, заполняю.
    меня смущает 1 момент, когда падает на 41 счет готовый товар, программа просит проставить сумму, туда надо поставить за 1 ед. товара, сумарную стоимость 1 бутылки, 1 крышки, 1 этикетки и 1 розлив воды без НДС, верно?

  26. Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    У вас должно быть в учетной политике закреплено, как вы учитываете готовую продукцию, если я не ошибаюсь по фактической или по плановой стоимости

  27. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    когда падает на 41 счет готовый товар,
    почему на 41,
    у вас ведь 43

  28. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    туда надо поставить за 1 ед. товара, сумарную стоимость 1 бутылки, 1 крышки, 1 этикетки и 1 розлив воды без НДС, верно?
    а еще и зарплата, и страховые, и аренда и все остальное

  29. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    а еще и зарплата, и страховые, и аренда и все остальное
    так в том то и проблема, мы не сами производим продукцию, закупили тару и тп, отдали на розлив воды, нам вернули готовую бутылку. Сами наши сотрудники не задействованы в производстве.

  30. Программа 1С 8.2 , закладка "Производство", давальческое сырье
    Выпуск , отчет производства за смену Д21 К20 (к-во, цена план. специфиик.номенклатурная гр.затрат)
    Передача в переработку, Д 10.7 К 21 (закладка "товары")
    Возврат из переработки(закладка "продукция") Д20 К 60, (к-во, цена план.), закладка "услуги" Д21 К20 Д20 К10.7
    Таким образом на счете 20, собираются не только затраты по дав., а также собственные (могут быть прямые и косвенные). Дальше, отчет производства за смену, Д43 К20, выпуск ГП,продажа ..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)