×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 48
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883

    Помогите с производством

    Доброго вечера уважаемы форумчане, я не знаю производство или нет, но склоняюсь к тому.
    С таким еще не сталкивалась. Я пока не знаю, как собрать все воедино.

    Дано например:
    все по отдельности ,от разных поставщиков
    отдельно бутылки
    вода
    ручки,этикетки

    как все это собрать правильно воедино ( т.е. мне нужен приход от этих поставщиков) и выдать в программу бутылку с водой на продажу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    я не знаю производство или нет



    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    как все это собрать правильно воедино ( т.е. мне нужен приход от этих поставщиков)
    Нужен, нужен)

    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    бутылку с водой на продажу
    Да

    А материал отпустить в производство - Дт 20 Кт 10
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    приход кидать на 10?
    потом все с 10 ки собрать на 20?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    а дальше так?

    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.

  5. #5
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    потом все с 10 ки собрать на 20?
    Не все, а в соответствии с технологией, что-то будет на остатках, что-то в НЗП
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.
    Да
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Не все, а в соответствии с технологией, что-то будет на остатках, что-то в НЗП

    Да
    здесь поясните пожалуйста, что в остатках ?
    ну у меня 5 бутылок, 5 ручек. и разлив воды в 5 бутылок ( кстати, это же услуга) с ней как ее же не закинешь на 10 счет?

  7. #7
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    ну у меня 5 бутылок, 5 ручек.
    4 бутылки, 4 ручки и 4 воды были отпущены в производство - Дт 20 Кт 10
    но выпустили только три готовые бутылки
    соответственно 1 бутылка, 1 ручка и 1 вода остаются на 20 счете в НЗП

    А 1 бутылка и 1 ручка остаются на 10 счете, т.к. их не отпустили в производство и они остались на складе

    Услуга по разливу воды уходит на 20 счет - Дт 20 Кт 60 (76)
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Спасибо большое!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    а дальше так?

    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Дт90 Кт43 - списана себестоимость продукции,
    Дт62 Кт90 - отражена выручка от продажи,
    Дт90 Кт68 - начислен НДС.
    я вот что спросить хотела еще, эти проводки какими операциями в 1с 8,3 делаются?
    реализация товара, захватывает 43 счет?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    и еще 20 счет ранее не был задействован, в учетной политике нужно поставить галочку - виды деятельности , затраты по которым учитываются на 20 счет - выпуск продукции?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    тут еще один вопрос возник, воду наливаем не мы, воду нам наливает сторонняя организация, та которая предоставляет документы на услугу розлива воды, с нашей стороны это все равно считается производством, или все таки нет?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    413
    В принципе, получается, что у вас все-равно производство, т.к. покупаете материалы и отдаете их в переработку на сторону, обратно вы получаете готовый продукт. У вас производство с привлечением услуг производственного характера сторонней организации.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от persona Посмотреть сообщение
    В принципе, получается, что у вас все-равно производство, т.к. покупаете материалы и отдаете их в переработку на сторону, обратно вы получаете готовый продукт. У вас производство с привлечением услуг производственного характера сторонней организации.
    проводки останутся те же , что выше написаны?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    413
    Да можно и такие проводки оставить, только дополнить их передачей материалов на сторону для переработки и получением со стороны готовой продукции. Посмотрите тему по учету давальческих операций у заказчика.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от persona Посмотреть сообщение
    Да можно и такие проводки оставить, только дополнить их передачей материалов на сторону для переработки и получением со стороны готовой продукции. Посмотрите тему по учету давальческих операций у заказчика.
    не поняла, как получить со стороны готовую продукцию? компания предоставляет только документацию на розлив воды и все.

  16. #16
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    компания предоставляет только документацию на розлив воды и все.
    Если вы отдаете свой материал на сторону, должны быть накладные сначала на перемещение материала туда и получение ГП от них
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Если вы отдаете свой материал на сторону, должны быть накладные сначала на перемещение материала туда и получение ГП от них
    вот этого то и нет, ГП это что?
    в моем случае только акты и с/ф на розлив воды.
    как мне верно все оформить? там организация Госуд, они ничего менять не будут.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    гп - это готовая продукция.
    Сделайте сами документы, попросите контрагента подписать их. Когда отдаете М-15 на отпуск на сторону, и от них МХ-15 на передачу готовой продукции.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    проверьте пож алгоритм,
    поступление товаров( бутыль, пробки,этикетки) д 10.1?( или 10.7?) к 60
    далее 10.7 - к 10.1? (передача товаров в переработку М 15 )?
    Д 10.7 к 20 каким документом?
    а дальше? как мне получить собранную бутылку на 41 счет для продажи?
    или эта проводка? она каким документом?
    Дт43 Кт20 - принята к учету готовая продукция,
    Последний раз редактировалось Galateya; 25.08.2014 в 12:12.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Galateya, получаете от поставщика 10.01 60
    передаете в переработку 10.07 10.01
    Далее есть документ Поступление из переработки, там куча вкладок в зависимости от того, что вам нужно. Этот документ и делает проводки по услугам, и списывает материалы с 10.07, и продукцию приходует.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    Galateya, получаете от поставщика 10.01 60
    передаете в переработку 10.07 10.01
    Далее есть документ Поступление из переработки, там куча вкладок в зависимости от того, что вам нужно. Этот документ и делает проводки по услугам, и списывает материалы с 10.07, и продукцию приходует.
    спасибо, сейчас попробую

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    поступление из переработки, ставит Д 41 к 20 ,
    поступление услуг стандартно д 20 к 60 .
    это верно?
    я просто привыкла, что все затратные счета закрывются закрытием месяца, машина мне потом бунт не поднимет?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    а вот 10,7 остался открытым, т.е она его не взяла, что я упустила?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    Galateya, закладка материалы у вас заполнена?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Ирина Врн Посмотреть сообщение
    Galateya, закладка материалы у вас заполнена?
    поняла, заполняю.
    меня смущает 1 момент, когда падает на 41 счет готовый товар, программа просит проставить сумму, туда надо поставить за 1 ед. товара, сумарную стоимость 1 бутылки, 1 крышки, 1 этикетки и 1 розлив воды без НДС, верно?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    217
    У вас должно быть в учетной политике закреплено, как вы учитываете готовую продукцию, если я не ошибаюсь по фактической или по плановой стоимости

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    когда падает на 41 счет готовый товар,
    почему на 41,
    у вас ведь 43

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    туда надо поставить за 1 ед. товара, сумарную стоимость 1 бутылки, 1 крышки, 1 этикетки и 1 розлив воды без НДС, верно?
    а еще и зарплата, и страховые, и аренда и все остальное

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    а еще и зарплата, и страховые, и аренда и все остальное
    так в том то и проблема, мы не сами производим продукцию, закупили тару и тп, отдали на розлив воды, нам вернули готовую бутылку. Сами наши сотрудники не задействованы в производстве.

  30. #30
    Программа 1С 8.2 , закладка "Производство", давальческое сырье
    Выпуск , отчет производства за смену Д21 К20 (к-во, цена план. специфиик.номенклатурная гр.затрат)
    Передача в переработку, Д 10.7 К 21 (закладка "товары")
    Возврат из переработки(закладка "продукция") Д20 К 60, (к-во, цена план.), закладка "услуги" Д21 К20 Д20 К10.7
    Таким образом на счете 20, собираются не только затраты по дав., а также собственные (могут быть прямые и косвенные). Дальше, отчет производства за смену, Д43 К20, выпуск ГП,продажа ..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)