×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    В ОСВ 62 сальдо нет, а по субсчетам есть

    Добрый день!

    Подскажите, что я не понимаю.
    В ОСВ по 62.01 по контрагенту А висит сальдо 1000 рублей, и по 62.02. висит такая же сумма., а в общей ОСВ остатка нет.
    Так и должно быть или зачета между субсчетами бухгалтер не было произведено?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ОСВ по 62.01 по контрагенту А висит сальдо 1000 рублей, и по 62.02. висит такая же сумма., а в общей ОСВ остатка нет.
    Ну так сформируйте ОСВ с расшифровкой по субсчетам, появятся там 2 сальдо - по дебету и по кредиту

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    зачета между субсчетами бухгалтер не было произведено?
    конечно не было, раз сальдо висит 2 раза. Посмострите, там наверное договора разные, раз не зачлось автоматически

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    конечно не было, раз сальдо висит 2 раза. Посмострите, там наверное договора разные, раз не зачлось автоматически
    нет , там один договор. просто есть сформированные проводки через 62.01 и через 62.02. И там и там одинаковые суммы зависли, и это практически по всем конттрагентам.
    Так должно быть?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так должно быть?
    Нет. Обычно программа сама автоматически зачитывает

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. Обычно программа сама автоматически зачитывает
    а как теперь исправить?
    Я предполагаю, что когда происходила отгрузка, бухгалтер не поставила зачем предоплаты. Так?
    Теперь перепроводить заново все накладные?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как теперь исправить?
    Я предполагаю, что когда происходила отгрузка, бухгалтер не поставила зачем предоплаты. Так?
    Теперь перепроводить заново все накладные?
    *зачет предоплаты

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я предполагаю, что когда происходила отгрузка, бухгалтер не поставила зачем предоплаты.
    Где бухгалтер мог не поставить этот зачет? Какая программа у Вас?
    Если перепровести все документы последовательно, то зачет автоматом должен получиться.
    Только проверьте сначала, что там у вас с НДС по авансам. Висит от на счете 76АВ или зачелся?

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если перепровести все документы последовательно, то зачет автоматом должен получиться.
    и слетит баланс, если он формировался и сдавался.. а еще и НДС с авансов если был 62 счет

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Где бухгалтер мог не поставить этот зачет? Какая программа у Вас?
    Если перепровести все документы последовательно, то зачет автоматом должен получиться.
    Только проверьте сначала, что там у вас с НДС по авансам. Висит от на счете 76АВ или зачелся?
    1с 8.3.
    Не поставить мог в накладной на отгрузку, я думаю

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    делаете копию базы, а потом групповое перепроведение документов и смотрите насколько сильно изменился баланс и налоги

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    и слетит баланс, если он формировался и сдавался..
    Я так поняла, что вопрос про 2014 год.

    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    а еще и НДС с авансов если был 62 счет
    Вот этот вопрос как раз ключевой. Почему-то автора волнует только незачтенное сальдо по 62 счету, тогда как гораздо более интересно, что там с НДС. Может быть он по-прежнему висит на 76, в связи с чем организация регулярно переплачивает НДС в бюджет

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Дело в том, что бухгалтер вел учет не вполне добросоветстно. Так,например , не начислял з.п. за все 3 года, и иные расходы не проводил, 44 сче не закрыт, 90.7 тоже . Многие масштабы работы я пока не оценила до конца. Много что вкривь и вкось. Руководитель компании хочет пойти на то, чтобы полностью за последние 3 года все перепровести и позакрывать те статьи, которые возможно. Готов на уточненки.
    Налог на прибыль скорее всего меньше должен быть (из-за неучета многих расходов). За то, что переплатил директор не переживает. .да и НДС, подразумеваю, не увеличится....
    Как быть в нашем случае? Все править, а по ф.№1 и ф№2 уточненки подавать?

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так,например , не начислял з.п. за все 3 года,
    А в отчетах в ПФР и ФСС она отражалась?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А в отчетах в ПФР и ФСС она отражалась?
    да. взносы все платились.
    как сообщил директор, цифры она давала приблизительные, и ничего не высчитывала.... Я пока не утверждаю, что так оно и есть,т.к. еще не было времени просмотреть...

  15. #15
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    цифры она давала приблизительные, и ничего не высчитывала...
    Ну так отчеты она же сдавала как-то в ПФР и ФСС и там цифры точные должны быть.
    Вы уверены, что имеющаяся у Вас база и есть та, в которой работал предыдущий бух? Она же делала как-то отчеты. Они должны сохраниться в 1С.

  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дело в том, что бухгалтер вел учет не вполне добросоветстно.
    система налогообложения какая?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    система налогообложения какая?
    ОСНО

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    я бы для начала отчетность с оборотной ведомостью сравнила,чтобы потом выводы делать..

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    и слетит баланс, если он формировался и сдавался..
    не факт, она могла свернуто 62 счет показывать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    не факт, она могла свернуто 62 счет показывать.
    могла, если в ручную заполняла..поэтому и надо отчетность сравнивать с обороткой, чтобы сориентироваться что просто перепровести, а что проводками корректировать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)