×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114

    требование о пояснении по НДС

    Здравствуйте! проверьте и подскажите, правильно и корректно ли все сделала наша бухгалтер! ИФНС прислала требование о разъяснении с разницей по ндс начисленного с полученных авансов и принятых к вычету с момента реализации! в первом квартале был начислен НДС с авансов в размере 600 000,00, к вычету принят не был, во втором в течении всего периода тоже были начисления с полученных авансов 1 700 000,00, но и к вычету приняли во втором квартале 2 300 000,00, в итоге если сопоставить все суммы все сходится, но налоговая просит разъяснить почему во втором квартале вышла разница в 600 000,00, именно в во втором квартале, не учитывая сумму в первом! ниже последовательность поступлений средств и реализации работ, все происходило в рамках одного договора подряда №17, в нем предусмотрена предоплата за поставку материалов и оборудования в размере 7 000 000,00, работы выполняем и закрываем мы с материалов, обтельной реализации материалов нет, все заукпаем сами, и так:

    1кв.
    1. 25.03.14 получен аванс 4 000 000,00 в платежке прописано: предоплата на приобритение материалов и оборудования по дог. №17
    на эту же дату выставленна счет-ф. на аванс.

    2кв.
    1. 03.04.14 получен аванс 3 000 000,00 в платежке прописано: предоплата на приобретение материалов и оборудования по дог. №17
    на эту же дату выставлена счет-ф. на аванс.

    2. 24.04.14 вып. работы акт №3 на 4 900 000,00

    -наш бухгалтер закрывает и принимает к вычету первый аванс полностью, а второй в размере 900 000,00 на момент этой реализации работ;

    3, но 30.04.14 приходит оплата 3 800 000,00 и в платежке прописано за вып. работы по акту №3 от 24.04.14, но так как под те работы закрыты две ранее полученные оплаты на материалы, он на эту сумму выставляет с-ф на аванс, так как получается эти деньги не закрыты работой.

    4. 21.05.14 еще оплата 900 000,00 за работы по акту №3 и их так же относит к авансам и выставляет ав. с-ф;

    5. 26.05.14 закрываются работы по акту №4 на 4 200 000,00
    -бухгалтер принимает к вычету авансы и полученные ранее оплаты в счет этих работ и принимает ндс к вычету, остаток со второго аванса на материалы и частично с оплаты за работы по акту №3.

    6.03.06.14 получена оплата за акт №4 на 4 000 000,00, и на эту сумму выставлена с-ф на аванс, так как работы закрыты предыдущими платежами, хотя эта оплат обозначена за вып. работы по акту №4.

    7. 24.06.14 вып. работы акт №5 на 7 400 000,00
    -на эту дату бухгалтер закрывает остатки авансов и принимает ндс к вычету.

    корректны ли действия бухгалтера, когда получена предоплата на материалы, с этих авансов начислен ндс и его приняли к вычету почти в полном объеме на момент первой реализации работ, а далее оплату полученную после выполнения, в которой конкретно прописано, что заплачено за вып. работы и ссылка на акт, под который мы уже списали авансы на материалы, учитывать к авансам, принимать к вычету и засчитывать эти суммы под следующие реализации работ? соответственно назначение в платежках не соответствуют актам под которые закрывают эти платёж, т.е. в платежке оплата вып. работам по акту №3 (мы выставляем ав. с-ф на этот платеж), а к вычету принимает под реализацию акта №4.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    буков много...но ИФНС считает такие вычеты с момента регистрации фирмы нарастающим итогом...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    дело не в том считают нарастающим или нет, вопрос в правильности действий в тех условиях, что описаны выше, последовательность выставления авансовых с-ф и правильности принятия к вычету ндс на момент реализации услуг

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    буков много...но ИФНС считает такие вычеты с момента регистрации фирмы нарастающим итогом...
    и если бы они посчитали нарастающим итогом хоть сначала работы компании, хоть с начала этого года, у них бы все сошлось, они пишут именно превышение ндс к вычету над исчисленным ндс с авансов во втором квартале

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Mr. Jeka Посмотреть сообщение
    дело не в том считают нарастающим или нет, вопрос в правильности действий в тех условиях, что описаны выше, последовательность выставления авансовых с-ф и правильности принятия к вычету ндс на момент реализации услуг
    Это глюк. никогда не пишите "предоплата на материалы" или на то - то. пишите просто "оплата по договору подряда" и будет Вам щастье. Иначе при проверках устанете объяснять почему в смете материалов на 5000 вы их купили на 4000 а заказчику выставили на 6000 и почему не вернули разницу ведь он Вам на материалы дал 5.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это глюк. никогда не пишите "предоплата на материалы" или на то - то. пишите просто "оплата по договору подряда" и будет Вам щастье. Иначе при проверках устанете объяснять почему в смете материалов на 5000 вы их купили на 4000 а заказчику выставили на 6000 и почему не вернули разницу ведь он Вам на материалы дал 5.
    так в платежках не мы писали, а заказчик, за них решать, что и как писать мы не можем

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Mr. Jeka Посмотреть сообщение
    так в платежках не мы писали, а заказчик, за них решать, что и как писать мы не можем
    а в договоре как написано про предоплату ?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в договоре как написано про предоплату ?
    аванс на приобретение материалов и оборудования в размере

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    кто-нибудь подскажет по существу вопроса?

  10. #10
    Клерк Аватар для Lizavetta
    Регистрация
    18.10.2005
    Сообщений
    1,573
    Цитата Сообщение от Mr. Jeka Посмотреть сообщение
    кто-нибудь подскажет по существу вопроса?
    если не доверяете буху - меняйте.
    Букв много, ошибок мельком глянув не увидела, налоговая в нашем городе такими письмами засыпает каждый квартал, как правило авансы смотрят нарастающим итогом с начала года не принимая во внимание остатки на начало года.
    Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...

  11. #11
    SlamTomahawkDankDreamWave
    Регистрация
    11.06.2004
    Сообщений
    299
    Полагаю, что правильно бухгалтер сделал. Платежи в рамках одного договора, реализация отражается поэтапно. Соответственно, по мере реализации правомерно, я считаю, зачитывать НДС. Выделить в вашей реализации собственно работы и отдельно материалы у налоговой, мне кажется, не получится.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    по логике вещей в рамках одного договора получили аванс, при первой реализации услуг к вычету его приняли, дальнейшие оплаты принимали как авансовые платежи и закрывали их при последующих реализациях... не принципиально назначение платежей в этом случае? вот что меня смущает больше всего...
    кстати в ифнс пояснили, что в течении года, каждый квартал анализируется отдельно, только по концу года все учитывается в совокупности с момента начала работы организации

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Mr. Jeka Посмотреть сообщение
    не принципиально назначение платежей в этом случае?
    Нет.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    SlamTomahawkDankDreamWave
    Регистрация
    11.06.2004
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Mr. Jeka Посмотреть сообщение
    по логике вещей в рамках одного договора получили аванс, при первой реализации услуг к вычету его приняли, дальнейшие оплаты принимали как авансовые платежи и закрывали их при последующих реализациях... не принципиально назначение платежей в этом случае? вот что меня смущает больше всего...
    кстати в ифнс пояснили, что в течении года, каждый квартал анализируется отдельно, только по концу года все учитывается в совокупности с момента начала работы организации
    Не принципиально. Главное, что в рамках этого же договора. Назначения платежей, кстати, можно поменять соглашением сторон.
    Налоговая вообще против, чтобы по промежуточным актам НДС зачитывали, только по окончательному. Суды, правда, на стороне налогоплательщиков.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    немного перефразирую интересующий меня вопрос! есть договор подряда, в нем указана предоплата в 7 000 000 на приобретение материалов и оборудования, мы его получили и выставили авансовые счет-фактуры, далее через месяц закрыли работы на 4 900 000 ( в договоре поэтапная сдача с кс-2, кс-2 и с/ф, право собственно на вып. работы переходит с момента подписания этих документов), вправе ли я принять к вычету ндс с предыдущих авансов на материалы в сумме равной реализации работ? но после выполнения, нам приходит оплата 4 900 000 с ссылкой на выполненные работы и если учесть те авансы к вып. работам, то оплата новая уже пойдет как предоплата и на нее опять выставлять с/ф на аванс и учитывать в след. реализации?

  16. #16
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Оплата, по умолчанию, идёт в рамках ДОГОВОРА, если иное не предусмотрено самим договором.. Если у вас в договоре прописана оплата в рамках этапов и конкретных документов, то учитывайте авансы именно так как они написаны.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Оплата, по умолчанию, идёт в рамках ДОГОВОРА, если иное не предусмотрено самим договором.. Если у вас в договоре прописана оплата в рамках этапов и конкретных документов, то учитывайте авансы именно так как они написаны.
    на примере моем правильно или неправильно, можно или нельзя так делать объясните пожалуйста: есть договор на 40 000 000, в нем прописан аванс 7 000 000 на материалы, получили их, выставили ав. с/ф, заплатили ндс, реализовали позже работы на 4 900 000 по кс №3, через несколько дней получили оплату: за вып. работы по кс №3 4 900 000! вопрос: когда мы реализовали работы можем мы к вычету начисленный ндс с авансов на материалы принят к вычету в размере реализации? и правильно ли следующую оплату за работы с ссылкой на конкретную кс относить на предоплаты и с нее выставлять авансовую с/ф?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    вылетел с профиля, вопрос мой

  19. #19
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    ИМХО. ввиду явного указания в ДОГОВОРЕ (не в пл.пор.) за что аванс, вы не имели права засчитывать его в счёт уплаты за выполненные работы.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    ИМХО. ввиду явного указания в ДОГОВОРЕ (не в пл.пор.) за что аванс, вы не имели права засчитывать его в счёт уплаты за выполненные работы.
    тогда как быть, если договор на выполнение работ и мы его исполняем собственными силами из собственных материалов и фактической реализации материалов заказчику не будет?

  21. #21
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Тогда вернуть аванс.
    Или сделать к договору допсоглашение, о зачёте аванса в оплату выполненных работ.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Тогда вернуть аванс.
    Или сделать к договору допсоглашение, о зачёте аванса в оплату выполненных работ.
    плохо... наш бухгалтер зачла их в работы и приняла к вычету, обосновывая, что аванс на материалы для выполнения работы по договору и фактической реализации материалов не будет, они идут в монтаж, а договор именно на выполнения работ

  23. #23
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Значит уточнёнку. И не принимать к вычету. По требованию ФНС .
    Или настаивать на своём, ибо вы в рамках одного договора, имели право брать в зачёт АВАНС и его НДС, по мере выполнения этапов работ.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  24. #24
    SlamTomahawkDankDreamWave
    Регистрация
    11.06.2004
    Сообщений
    299
    Считаю, что даже указание в договоре, на что предоставляется аванс, не препятствует зачесть его в счет выполнения работ. Предметом договора является выполнение работ, поэтому все платежи по договору зачитываются по актам. Реализации материалов не происходит.
    Условия зачета НДС с авансов выполнены => можно зачитывать.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Разговаривал с заказчиком, они восстанавливать ндс будут этом квартале, когда у них задолженность образовалась перед нами за выполненные работы, т.е. платить они не будут больше и зачтут эти авансы сейчас, но у нас с ними не было посменных соглашений, графиков платежей. и они так же говорят, какая разница, что прописано в назначении, если все в рамках договора и материалы сидят в работах у нас. мы принимали к вычету ндс в хронлогическом порядке, есть аванс, сделали реализацию, приняли к вычету. единственное как советовал ZloiBuhgalter, сделали доп. соглашение к договору, о зачете авансов на материалы в счет выполняемых работ.
    в ифнс думаю смысла нет нести договора пока, им нужны счет фактуры на авансы и н факт реализации, чтоб суммы просто подтвердить в декларации.

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    ИМХО. ввиду явного указания в ДОГОВОРЕ (не в пл.пор.) за что аванс, вы не имели права засчитывать его в счёт уплаты за выполненные работы.
    вот то то и оно
    Хотя доп соглашения к договору + письма приложенные к п/п с изменением назначения платежа и все выровняется.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вот то то и оно
    Хотя доп соглашения к договору + письма приложенные к п/п с изменением назначения платежа и все выровняется.
    Решили сделать только доп. соглашение, после полученных этих авансов, но до первой реализации, типа зачесть полученный аванс на материалы, засчитывать в счет выполняемых работ.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вот то то и оно
    Хотя доп соглашения к договору + письма приложенные к п/п с изменением назначения платежа и все выровняется.
    да кстати и зачем письмо с изменением назначения платежа? если делать эти письма, то перед этим надо делать протокол разногласий, о том что пункт с указанием аванса изложить в след. редакции, тогда есть смысл менять назначение платежа, а так после полученных авансов на материалы, мы заключили доп. соглашение, о том чтобы зачесть эти авансы в счет выполняемых работ указанных в договоре и при первой реализации зачли их

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)