×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138

    НДС соотношение строк 090 и 150 в декларации

    Здравствуйте! помогите пож. разобраться. запуталась совсем. В нашей торговой фирме один поставщик, на каждый выданный ему аванс, он выписывает СФ на аванс поскольку работаем только по предоплате. Соответственно я все СФ на аванс вношу в 1С8, и также выписываю СФ на аванс всем своим покупателям. Товары всегда отгружаются после не более 2 недель после перечисления аванса, то есть при получении товара НДС по авансовым СФ восстанавливается. Таким образом я понимаю, что допустим за 2 квартал в строке 150 декларации указывается сумма НДС с выданных авансов по СФ за весь период квартала. а не только по остатку в расчетах, тогда в 3 квартале у нас происходит полностью отгрузка по всем авансам выданным во 2 квартале, соответственно и НДС восстанавливается и тогда по сути должно быть так: строка 150 2 квартала должна соответствовать строке 090 3 квартала. У меня так не получается, соотношение не выполняется. Подскажите пож. что не так, почему соотношения не выполняются? Может сбой в программе? Как мне найти ошибку? какие оборотки и документы сопоставить. спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    В первую очередь проверьте, правильно ли сели отгрузки на авансы полученные, и оприходование товара соответственно на авансы выданные.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    Может я вам совсем тупой покажусь, Но. КАК это проверить в 1С?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Открывать каждый документ, например, на отргузку, и проверять, правильно ли выбран документ авансового платежа в закладке "зачет аванса".
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    У меня зачет аванса автоматически указан. ладно по проводкам смогу пробежаться посмотреть. А если к примеру в течении квартала происходит то же самое, например, счет фактуру на аванс я получила и через две недели провела поступление товара, все равно тогда же будет принятие к вычету НДС и в этом же квартале восстановление. Так? Тогда получается, что соотношение строки 150 и 090 предыдущего квартала, просто физически не будет соблюдаться и у меня все правильно. Может именно так и происходит? Тогда вопрос нужно ли проводить все эти счета фактуры на аванс выданный ( и в том числе СФ на авансы которые закрываются в текущем квартале) или только те СФ, которые покрывают остаток (общий аванс по кварталу) по итогам квартала? Вопрос как на это налоговики будут реагировать?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    нужно ли проводить все эти счета фактуры на аванс выданный
    по желанию.

    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    или только те СФ, которые покрывают остаток
    даже это по желанию.

    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    зачет аванса автоматически указан
    где-то что-то некорректно зачлось, вплоть до глюков программы, часто дело во времени или дате проведения документа, например, при оприходовании поставили случайно вместо 10.09 = 10.08, или год другой, а при исправлении аванс не перезачелся.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    все перепровела много раз, ничего не изменилось. Вы мне можете подтвердить то, что если сф с аванса и отгрузка по этому авансу ( то есть восстановление) внутри одного квартала, то соотношение стр 150 и 090 предыдущего не будет соблюдаться? я правильно думаю или все таки глюки и в ручную щелкать все отгрузки и соотношение должно соблюдаться в ЛЮБОМ случае? я прошерстила все наложкины грамоты, и нигде не нашла, что это соотношение должно обязательно соблюдаться, также я понимаю, что по СУТИ должно :-). В общем голова кругом, нужно экспертное подтверждение, что я не ломаю голову просто так.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    соотношение стр 150 и 090
    В 090 могут сидеть и другие суммы восстановленного НДС, кроме авансов, например, с возвратов, при корректировках, списании и пр. У меня, например, 150=0, а в 090 всегда что-то есть.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    в том то и дело, что кроме авансов у меня там нет ничего, и я тут с ума схожу, что то не так сделала. А вы авансовые счета фактуры прроводите только те которые авнс по итогам квартала покрывают?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    я вообще сч/ф. по выданным авансам не провожу, суммы у меня небольшие, а возни много. Да и экономического смысла никакого, в одном квартале НДС поменьше получится. а в следующих то на то и выйдет.

    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    я тут с ума схожу
    ну никакого другого способа, кроме как перепроверять каждый документ, не существует.
    Попробуйте по анализу счета 68 выявить период, в котором начинается несоответствие, вплоть до дня.
    А какая строка больше - 150 или 090?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    Лезет давно с 4 кв. 2013 года, причем интересно что 090 то больше то меньше 150, я вот грешу все таки на внутри квартальные авансы. поэтому и спрашиваю: в условии внутри квартальных авансов должно соблюдаться соответствие или нет? лопатить почти год проводок я буду до китайской пасхи :-). К тому же договор у нас один и сопоставить какая отгрузка на какой аванс практически невозможно, вот такая штука.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от ann_zinovieva Посмотреть сообщение
    в условии внутри квартальных авансов должно соблюдаться соответствие или нет?
    если всегда четко есть аванс и датой как минимум на 1 день позже оприходование, и ВСЕ выданные авансы закрыты приходом, то должно.
    Но если бывают ситуации, что, например, оплатили аванс и в этот же день был приход по предыдущему авансу, то при автоматичеком зачете может получиться всякая ерунда. Или провели сначала документ по приходу товара, а выписку банка разнесли позже, то без перепроведения аванс тоже не зачтется.
    Хотите, чтобы все было красиво - ищите.
    Если в 090 попадает сумма больше, чем 150, то, в принципе, ничего страшного, кроме как то, что налог переплачиваете, а если к вычету ставите больше, чем восстанавливаете, то рано или поздно возникнут вопросы у налоговиков.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    спасибо, покопаюсь еще, но все таки пока с вами общалась поняла, что в принципе они не будут совпадать, поскольку я и к вычету ставлю и восстанавливаю в одном налоговом периоде и примешиваются еще прежние периоды, поэтому и соотношение не соблюдается. Потому что с каждым кварталом то больше то меньше восстанавливается от прошлого вычета, думаю это все таки из-за перезачетов внутри периода. Главное что у меня аванс по счету 60 сходится с суммой НДс на счете 76 - думаю это более важно и не скажут что авансы прячу :-) спасибо за помощь.

  14. #14
    Аноним
    Гость

    Регистры накопления НДС

    Главное что у меня аванс по счету 60 сходится с суммой НДс на счете 76 - думаю это более важно и не скажут что авансы прячу :-) спасибо за помощь.[/QUOTE]. А какая конфигурация у Вас?. В 8.3 НДС собирается исключительно по регистрам накопления, а не по проводкам

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    да именно 8.3 но база "в облаках" подскажите про какой именно регистр вы говорите, я гляну что там. как регистр называется?

  16. #16
    Аноним
    Гость

    НДС

    А в какой 1 с работаете?

  17. #17
    Аноним
    Гость

    НДС

    Если 8.3 то забудьте о бухгалтерских проводках 19.хх, 68.02, 76.АВ, 76.ВА, 76.НА. В 8.3 формирование декларации, книги покупок, продаж построено ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!!!!!) на регистрах накопления НДС. Они находятся (смотря как интерфейс настроен), например- "все функции"-"Регистры накопления"-и там их около 10 регистров. Движения в них записывают документы-регистраторы(ПТиУ, РТиУ, а/о, с/ф и пр.)-смотрите

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    138
    Предприятие 8, ред 3.0 "база в облаках" интернет версия. Поняла спасибо посмотрю, но книга покупок и продаж сходятся с данными бухучета. и забыть тоже не могу, бухучет и учет ндс должны обязательно соответствовать. Раз бухучет с декларацией сходится, значит верно.
    Последний раз редактировалось ann_zinovieva; 14.10.2014 в 15:12.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Предприятие 8, ред 3.0 "база в облаках" интернет версия. база в облаках-ничего не меняет. Нашли регистры, посмотрели что в них- там надо смотреть вид движения(приход, расход, +,-) и виды событий

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Поняла спасибо посмотрю, но книга покупок и продаж сходятся с данными бухучета- в 8.3- отчет книга продаж-это и есть красивая форма для печати регистра "НДС Продажи", а отчет книга покупок- регистра "НДС покупки". Надо смотреть по видам событий, видам ценностей. Главное а подсистеме НДС в 8.3-это регистры, на этом вся конфигурация построена


    и забыть тоже не могу, бухучет и учет ндс должны обязательно соответствовать. Раз бухучет с декларацией сходится, значит верно.[/QUOTE]

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)