×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80

    Как правильно платить налог с учетом округления

    Согласно НК сумму налога надо округлять по стандартным правилам. ИП без работников вправе уменьшать налог на всю суммусумму уплаченных взносов в пределах НАЧИСЛЕННОЙ за год суммы.
    Можно считать:
    1) округл(ДОХОД x 0.06) - округл(ВЗНОСЫ)
    2) округл(ДОХОД x 0.06 - ВЗНОСЫ)
    т.е. можно округлять налог и взносы по отдельности и потом вычислять разницу, а можно сначала найти разницу, и потом её округлить.
    В зависимости от того как округлять могут быть небольшие расхождения.
    Под ВЗНОСЫ подразумевается сумма уплаченных ввзносов равная подлежащим к уплате
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от bigbiz Посмотреть сообщение
    1) округл(ДОХОД x 0.06) - округл(ВЗНОСЫ)
    так.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80
    Спасибо. Я тоже склонялся к этому варианту

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80
    Хотел еще один момент уточнить. Если все взносы, начисленные за год, уплачены в полной мере, то уменьшать налог можно на сумму
    округл(НАЧИСЛЕННЫЕ ВЗНОСЫ).
    А если у нас идет авансовый платеж, скажем за 2 квартал, и взносы уплачены еще не полностью. Что именно вычитается в этом случае?
    Например, можно вычитать суммы уплаченных взносов из КУДиР. Но они по правилам заполнения КУДиР - округленные. И в некоторых случаях могут отличаться даже на несколько рублей от реально уплаченных (напр., если было много небольших платежей у которых после запятой 50 копеек).
    т.е. надо вычитать то, что в КУДиР или округленную общую сумму реально уплаченных взносов?

    Допустим в КУДиР стоит цифра 10002 рубля. А реально уплачено, условно, 10000.40 рубля. Уменьшать на 10 002 или на 10 000 ?
    Последний раз редактировалось bigbiz; 14.10.2014 в 15:18.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Округлите взносы за год.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Округлите взносы за год.
    Так, они еще не уплачены в моем примере. Только частично. И непонятно как правильно округлять - брать КУДиР за исходник или суммы из платежек

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    так.
    Уточните пожалуйста, а слагаемые (по каждому месяцу) суммы взносов нужно округлять?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    слагаемые (по каждому месяцу) суммы взносов нужно округлять?
    нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нет.
    Спасибо!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80
    Вообще вопрос мутный. Судя по всему, правильного полностью ответа не знает никто (если только Минфин прокомментирует).
    С одной стороны, налог рассчитывается на основании данных КУДиР, которые округленные по правилам ее ведения. С другой стороны, уменьшать можно только в пределах исчисленных за год взносов, а в КУДиР из-за округления в принципе может получиться сумма большая, чем исчисленная. Тогда вроде как наиболее логично из округленного налога вычитать округленную сумму исчисленных взносов. Хотя и это не факт, что правильно. Например, не ясно, что такое налог, который надо округлять: (ДОХОДЫ х 0.06) или же (ДОХОДЫ х 0.06 - ВЗНОСЫ). Соответственно тоже могут быть различия.
    Это только, если сумма взносов уже полностью уплачена. Если не полностью - ситуация еще более запутанная, но наверно логичнее все-таки опираться не на КУДиР (хотя вроде как на нее и надо, исходя из НК), а на уплаченные взносы и их округлять.

    По моему в такой мутной ситуации лучше рассчитать несколькими способами, и уплатить максимальную сумму из получившихся.

    Не ислючено тогда, что ты заплатишь больше, чем должен, если конечно кто-то точно знает эту сумму. В связи с этим вопрос: при переплате по авансовому платежу, не надо ведь подавать никаких заявлений - просто следующий платеж уменьшаем на сумму предыдущих, даже если там переплата?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    bigbiz, я проблемы не понимаю. Декларация заполняется в рублях. И доходы в рублях и начисленные налоги и взносы. И данные в свою базу налоговая вносит из декларации. Вот по декларации и платите, не надо ничего выдумывать и переплачивать

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2013
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вот по декларации и платите
    Я тоже склонился к этой мысли.

    Итак, если подытожить:
    1) НАЛОГ: округл(ДОХОД х 0.06) по данным КУДиР
    2) ВЗНОСЫ: округл(УПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ) по данным платежек (в пределах исчисленных сумм)
    3) ПЛАТИТЬ: НАЛОГ - ВЗНОСЫ = округл(ДОХОД х 0.06) - округл(УПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ)

    Так?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2009
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от bigbiz Посмотреть сообщение
    ИП без работников
    Советую взносы кроме последнего в году платить целыми рублями, тогда у Вас проблемы с "гуляющим рублём" не будет.
    ИМХО чтобы глаз камеральщика не зацепился за рубль, авансовые лучше платить по (2), а итоговый - по декларации, где всё в рублях.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)