×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887

    Неверно заведена с/фактура и товарная накладная - как сделать корректировку?

    Добрый день - неверно завела ТТН и с/ф, занизив стоимость материалов и НДС , как сейчас сделать изменения - сделать запись сторно на предыдущую запись и правильную или как? материалов 4 шт, из них 3 уже списаны
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    ТТН это товарно транспортная накладная? или вы так товарную накладную написали?

    вы завели ТТН и сч-ф на поступление или реализацию? а товарную накладную завели?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    ТТН это товарно транспортная накладная? или вы так товарную накладную написали?

    вы завели ТТН и сч-ф на поступление или реализацию? а товарную накладную завели?
    Это ТОРГ-12 , на поступление неверно завела - и накладную и счет фактуру на меньшую сумму, чем есть на самом деле

  4. #4
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    Это ТОРГ-12 , на поступление неверно завела - и накладную и счет фактуру на меньшую сумму, чем есть на самом деле
    ну тогда в чем проблема
    занизили расход получается,ничего страшного. ,и вычет НДС меньше взяли.
    перепроведите или сделайте сторно, можно и этим периодом
    и если хотите сдайте уточненки по НДС и Прибыли. или по НДС не сдавайте, а спишите излишек НДС на 91.2 не принимаемый, а по прибыли вы учтете эту ошибку в декларации за следующий период.

    а вы кстати куда материал списали? в расход, в производство, реализовали?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    ну тогда в чем проблема
    занизили расход получается,ничего страшного. ,и вычет НДС меньше взяли.
    перепроведите или сделайте сторно, можно и этим периодом
    и если хотите сдайте уточненки по НДС и Прибыли. или по НДС не сдавайте, а спишите излишек НДС на 91.2 не принимаемый, а по прибыли вы учтете эту ошибку в декларации за следующий период.

    а вы кстати куда материал списали? в расход, в производство, реализовали?
    просто на 26 - это картриджи были)

  6. #6
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    просто на 26 - это картриджи были)
    ну тогда в обще все хорошо.

    ничего страшного.
    варианты, или пере провести правильно.
    или сделать сторнировку и отразить правильные цифры

    получается вы занизили расход и занизили вычет.значит или корректировки или учитываете в этом периоде.
    В каком периоде приняли картриджы к учету, в каком списали?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    ну тогда в обще все хорошо.

    ничего страшного.
    варианты, или пере провести правильно.
    или сделать сторнировку и отразить правильные цифры

    получается вы занизили расход и занизили вычет.значит или корректировки или учитываете в этом периоде.
    В каком периоде приняли картриджы к учету, в каком списали?
    поступление 4 шт в августе, списание 3 шт в сентябре. Я правильно понимаю, что я могу корректировку сделать засчет этого одного оставшегося картриджа в октябре и он у меня засчет корректировки будет висеть более дорогой?

  8. #8
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что я могу корректировку сделать засчет этого одного оставшегося картриджа в октябре и он у меня засчет корректировки будет висеть более дорогой?
    вот это не знаю.
    думаю что это будет не правильно, с точки зрения правильности учета и проводок.
    хотя и результат будет правильным и тот что нужен.

    может еще кто нибудь что нибудь скажет.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Еще нашла ошибку в предыдущем периоде - завели два документа одинаковых, НДС дважды взяли к зачету. Как правильно делать корректировку? Это услуги, НДС на 19.04, сами услуги на 26 и затем на 90

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)