×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 49 из 49
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2012
    Сообщений
    19
    Мне непонятно вот это объясните пожалуйста на словах
    Д 60 1 161 043,50
    К 60.01. - 1 161 043,50

    К 62 5 000 000
    Д 62.01 5 000 000
    К 62.02 10 000 000

    К 66.03 - 3 735 380,74

  2. #32
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    минусовых остатков быть не должно, это косяк пред.буха.. а остальное просто остатки что не понятного?

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2012
    Сообщений
    19
    Анжелика спасибо Вам большое за терпение и понимание!!! Пойду видимо с репетитором заниматься!!!

  4. #34
    Аноним
    Гость
    я бы таки поразмышлял над пожаром

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, после ввода начальных остатков на 31.12.2012г. получилось, что в оборотно-сальдовой ведомости на начало 2013 г. по кредиту счета 000 сидит сумма в ххххх.
    Если я правильно понимаю, по счету 000 должно быть везде по нулям???? Искать ошибку во вводе начальных остатков???
    Вот, например. ввели основные средства на сумму 3800000 рублей, программа 1С 8,2 редакция 2,0 сформировала проводки:
    Дт 01-Кт000 3800000
    Дт 000 - Кт 02 214000 (амортизация)

    Остается остаток 3800000-214000=в кредите счета 000. Так ведь не должно быть?

  6. #36
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Liana_sh, у вас же кроме 01 и 02 и другие счета есть. да остатка на счете 000 быть не должно

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Анжелика Ник, подскажите, на дебет какого счета должна уходить сумма основных средств за минусом амортизации со счета 000??? И где нужно его проставить в окошке "Ввод начальных остатков?

  8. #38
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Liana_sh, просто берешь остатки на 31 декабря 2012 года по всем счетам и заносишь их в корреспонденции с 000 счетом и все встанет на свои места

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Ну вот у нас не встает на свои места(((( все уже проверили, ввод начальных остатков пошагово перепроверили, а в Кредите счета 000 остается большая сумма(((( Может еще какую то операцию надо провести после того как все остатки введены, чтоб программа сама все распределила и на счете 000 ниче не оставила. У нас в кредите счета 000 остались висеть основные средства и материалы (комплектующие).

  10. #40
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Liana_sh, а откуда вы берете данные для ввода остатков?

  11. #41
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    (((( все уже проверили, ввод начальных остатков пошагово перепроверили,
    и баланс на 31декабря 2012 года? то есть изначальные данные актив равен пассиву?

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Нашли ошибку в том, что начальные остатки по 60 счету не были введены вообще(((( отсюда и ничего не идет.
    У нас теперь такой вопрос возник. Вот, к примеру на предприятии были введены начальные остатки по комлектующим. Их 15 наименований. Была проведена инвентаризация, составлен акт, на основании этого акта внесены цифры остатка. Вопрос такой. Вот теперь надо ввод начальных остатков по 60 счету сделать: это значит надо поднимать накладные по каждой позиции приобретенных комплектующих, которые сидят в начальных остатках???? Или как? Может можно их одной суммой занести, ну или хотя бы 15 строчками, по каждому наименованию. допустим. Я просто не знаю как и где накладные искать. но может и есть они, просто как понять из какой накладной какое комплектующее

  13. #43
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Была проведена инвентаризация, составлен акт, на основании этого акта внесены цифры остатка.
    Вообще-то остатки на 01.01.13 по счету 10 надо вводить на основании остатков по счету 10 на 31.12.12. Или у вас УСН и бухучет в 2012 году не велся и никаких остатков на счетах бухучета тогда не было?

    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Может можно их одной суммой занести, ну или хотя бы 15 строчками, по каждому наименованию. допустим.
    кого - их? Накладные? Если все они в рамках одного договора, то задолженность перед поставщиком вносите одной суммой.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Или у вас УСН и бухучет в 2012 году не велся и никаких остатков на счетах бухучета тогда не было?
    да, УСН и да, бухучет на данной фирме не велся

  15. #45
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Liana_sh, ну так сначала составляете баланс на 31 декабря а уж после того как он сойдется вводите остатки в программу

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    кого - их? Накладные? Если все они в рамках одного договора, то задолженность перед поставщиком вносите одной суммой.
    попробую сформулировать вопрос корректнее.
    Смотрите, мы внесли начальные остатки по комплектующим, они сели в кредит счета 000
    Эти комплектующие оплачены, задолженности по ним нет, просто я думала, что теперь надо сделать еще проводки по 60 счету. т.е. найти доки по которым эти комплектующие были когда то куплены и внести их в программу, чтобы сформировалась проводка Дт 000 Кт 60 и тогда сальдо по счету 000 будет равно 0. Я не правильно теорию читаю, да?

  17. #47
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Liana_sh, забудьте про 1с и счет 000 вспоминайте бухучет и просто составляйте баланс на 31 декабря. а уже после этого возвращайтесь к программе. ОС. материалы. взносы учредителей уставный капитал. расчеты с покупателями.поставщиками. задолженность по зп взносы.налоги не распределенная прибыль.убыток

  18. #48
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    расч счет и кассу забыла

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)