Купили ОС в 4 кв. 2014 года (собрали все затраты на 08, НДС на 19), в эксплуатацию не ввели пока. Планируем ввести в эксплуатацию в марте-апреле 2015.
Вопрос: как быть с входящим НДС? В какой момент можно принять к вычету в момент покупки, или в момент, когда ОС будет учтено на 01 счете, т.е. при вводе в эксплуатацию?


