×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    декларация по налогу на прибыль

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, в декларации по налогу на прибыль где указывается оплаченные платежи?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Нигде

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А по строкам 220 и 230 мы же отражаем все ,что заплатили за три квартала и в раздел 1.1 у нас уже попадает сумма,которую нужно фактически доплатить за год? Верно?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Не что оплатили, а что начислили к оплате в декларациях за предыдущие периоды

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Т.е. надо брать начисленную сумму из декларации за 9 месяцев?

    Если в 1 кв-ле начислили 1000 (и оплатили),
    во втором - 5000 (оплатили соответственно 5000-1000,т.е. 4000),
    а в 3-м кв-ле начислили 500р.
    то при начисленных за год 18 000 налога в строку 210 - ставим 500р. ????
    А к доплате по строке 270-271 - 17500???
    Так?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. надо брать начисленную сумму из декларации за 9 месяцев?
    Строка 210 в декларации за год = стр. 180 декларации за 9 мес. + стр. 290 декларации за 9 мес.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    382
    Подскажите может кто сталкивался в 1С 7.7 Бухгалтерия пытаюсь выгрузить новую декларацию по прибыли для отправки. А мне программа пишет что отчет сохраненный версией от 01.10.14 открывается версией от 01.10.2013 и далее выбираю "продолжить" ругается на новые реквизиты в отчете и не выгружает. Может какая другая выгрузка нужна для новой прибыли? все конфигурации и отчеты сегодня обновила не пойму что делать, помогите

  8. #8
    Аноним
    Гость

    Исправление ошибки

    Здравствуйте! в октябре 2013 года я приняла объект, как ОС и начала списывать амортизацию (ноябрь,декабрь).Год закрыла,отчеты сдала. и тут мне сказали, что согласно ПБУ 18/02 данный объект попадает под категорию меньше 40000 руб., а значит можно списать сразу.Посоветовали сделать корректировку ошибки.я сделала вручную Дт44 Кт 01.Далее когда сейчас стала формировать БО заметила,что не сделала корректировку на 02 счет.Октябрем делаю вручную корректировку Дт 44Кт 02-сторно на сумму 2000 (пример).Когда формирую декларацию по ННП, получается, что в Прилож.2 Листа 2 строки 131-132 прописывается сумма (-2000).У меня вопрос заключается в том, что не возникнут ли вопросы у налоговиков, почему по этой строке стоит сумма (-2000)???на что я могу сослаться???и вообще правильно ли, что я делаю исправление в 4 квартале 2014???Огромное спасибо (заранее) за ответы!!!

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аллаfed Посмотреть сообщение
    Подскажите может кто сталкивался в 1С 7.7 Бухгалтерия пытаюсь выгрузить новую декларацию по прибыли для отправки. А мне программа пишет что отчет сохраненный версией от 01.10.14 открывается версией от 01.10.2013 и далее выбираю "продолжить" ругается на новые реквизиты в отчете и не выгружает. Может какая другая выгрузка нужна для новой прибыли?
    Проверьте, чтобы все заполнено было на всех листах, которые сдаете. Нормально выгружала из не самого свежего релиза.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что согласно ПБУ 18/02 данный объект попадает под категорию меньше 40000 руб., а значит можно списать сразу
    Наверно все-таки ПБУ 6/01, и можно или нет списать сразу в бух.учете зависит от вашей учетной политики.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я сделала вручную Дт44 Кт 01
    Надо делать сторно, приходовать как материалы, а потом уже списывать
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня вопрос заключается в том, что не возникнут ли вопросы у налоговиков, почему по этой строке стоит сумма (-2000)???на что я могу сослаться???
    Конечно, возникнут. И не надо ни на что ссылаться, надо убрать оттуда этот минус

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Как убрать минус??Я так понимаю,что исправление сторно нужно делать в 1 квартале??Как исправить,чтобы счет 02 перекрылся,сторон делать Дт44 Кт 02???

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Напишите пожалуйста проводки по исправлению моей ошибки??

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    382
    Прошу прощения, тоесть нужно все листы сохранить перед выгрузкой, доже те что пустые? при выгрузке ссылается на незаполненный реквизит которого нет: Декларация по налогу на прибыль: Раздел 1 Подраздел 1.1 в дополнительном листе 1,
    не заполнен реквизит "Признак налогоплательщика (код) (ТипНП)" . версия выгрузки 5.05
    Последний раз редактировалось Аллаfed; 23.03.2015 в 13:28.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аллаfed Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, тоесть нужно все листы сохранить перед выгрузкой, доже те что пустые?
    Не все, а какие сдаете. А на этих листах надо заново заполнить все коды (они слетели все в новой декларации)
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как убрать минус??
    Например, вручную.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я так понимаю,что исправление сторно нужно делать в 1 квартале??
    Если за 2014 еще не отчитались, то в декабре 2014
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Напишите пожалуйста проводки по исправлению моей ошибки??
    Сторно:
    08 - 60
    01 - 08
    44 - 02
    Новые проводки
    10 - 60
    44 - 10

  14. #14
    Аноним
    Гость
    То есть получается, товар у нас на сумму 10000руб. мы делаем сторно вручную:
    Дт08Кт60=-8474,58 руб
    Дт01Кт08=-8474,58 руб
    Дт44Кт02=-2824,86 руб
    Новые проводки:
    Дт10 Кт 60= (на какую сумму??? 10000 или 8474,58??)
    Дт44Кт 10=??

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    382
    разобралась, нужно было удалить папку с отчетами и поставить отчетность заново, при обновлении выгрузку почему-то не меняло на новую теперь 5.06.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дт10 Кт 60= (на какую сумму??? 10000 или 8474,58??)
    10000 - это с НДС? Значит и на 10-й должно пойти без НДС 8474,58

  17. #17
    Аноним
    Гость
    10000 это с НДС!Все сделала..Спасибо огромное.только вот вопрос так и остался по декларации по ННП в строке 131=-2824,84.не поняла как его убрать,подскажите?!!

  18. #18
    Аноним
    Гость
    А может вообще эту сумму убрать из декларации?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    только вот вопрос так и остался по декларации по ННП в строке 131=-2824,84.не поняла как его убрать,подскажите?!!
    Наступить курсором на эту ячейку и написать ноль вместо цифры. Эта строка вообще справочная, в расчете не участвует

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Огромное спасибо)))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)