×
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 253
  1. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Добрый вечер, подскажите, у нас был экспорт в Беларусь в 1-м квартале 2015 г.. Вычет "входящего" НДС за проданный товар мы заявляем в р-ле 4 Декларации в том квартале когда подтверждаем ставку 0%. А что делать с общехозяйственными расходами, ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19. И потом мне не понятно, если налоговая будет сверять счета-фактуры с нашими контрагентами ведь суммы по ним будут не совпадать?

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19.
    А дальше что с ней происходит согласно учетной политике? Так же заявляете к вычету в периоде подтверждения?

    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    ведь суммы по ним будут не совпадать?
    А кто вам сказал, что налоговую интересуют совпадения копейка в копейку?

  3. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Тоня, доброго дня, благодарю вас за ваши ответы, уже давно читаю ваши разъяснения по поводу экспорта, спабо вам.

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А дальше что с ней происходит согласно учетной политике? Так же заявляете к вычету в периоде подтверждения?
    Да заявляем оставшуюся часть НДС с общехоз-х расходов в периоде подтверждения ставки 0%.Тоня, скажите этот НДС также надо отражать в разделе 4 декларации?

    А кто вам сказал, что налоговую интересуют совпадения копейка в копейку?
    Никто не сказал, но тогда для чего же придумали этот перекресный контроль начиная с 1 квартала 2015

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Для наглядного вИдения косвенной природы данного налога. Если один взял из общего котла, то кто-то другой должен быть его туда предварительно положить. Вы можете взять меньше вам положенного (или вообще не брать), но не больше.

  5. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Тоня, скажите,а оставшийся НДС с общехоз-х расходов приходящийся на долю экспорта также надо отражать в разделе 4 декларации ?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо, если вы желаете заявить его к вычету.

  7. Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Низкий вам поклон, успокоили, а то на я что-то паниковать стала л с этой новой декларацией

  8. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Добрый час всем. Тоже не буду плодить новую тему. Впервые столкнулась с тем, что экспорт не подтвержден в квартале отгрузки. Экспорт должен быть подтвержден в течении 90 дней. Правильно ли я понимаю, что до подтверждения 0% (сбора всего пакета документов) я реализую по ставке 18% и раздел 4 декларации по НДС не заполняю?

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от DERS Посмотреть сообщение
    в течении 90 дней.
    Уже не первый год как 180. Когда отгрузка была?

  10. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Уже не первый год как 180. Когда отгрузка была?
    Отгрузка была в марте. Контрагент предоставит доки в мае.
    То есть этот НДС у меня болтается на сч. 19.07 до получения подтверждающих док-тов? А входной НДС учитываю как обычно

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Болтается.

  12. Аноним
    Гость
    Здравствуйте!Что-то я совсем туплю(год назад рассчитала,сейчас не могу)((((Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%), продали на экспорт в Казахстан на сумму 136000 руб (с 0%).Документы все собрали, знаю,что заполняется раздел 4, налоговая база будет 136000 руб.Как рассчитать налоговый вычет по этой сделке??(((

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никак. Вычет есть предъявленный налог, а вы пишите
    Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%)

  14. Аноним
    Гость
    Не поняла.Мы приобрели услугу за 115000 руб (в документах с 0% ставкой), оказали на сумму 136000 рублей (на экспорт по ставке 0%),документы на подтверждение о% ставки собрали.мне что указывать в разделе 4 при заполнении декларации по НДС?Я так понимаю,что налоговой базой будет сумма 136000 рублей.

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, 136000. Но вопрос то у вас
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как рассчитать налоговый вычет

  16. Аноним
    Гость
    Наверное я не верно выражаюсь!при заполнении раздела 4, я пишу налоговая база 136000, а вот по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена", что писать,как рассчитать эту сумму????

  17. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Всё равно, видимо, неверно выражаетесь. Налоговые вычеты нельзя "рассчитать". У вас есть с/ф от ваших поставщиков (подрядчиков), по которым вам предъявлен НДС по ставкам 10/18?

  18. Аноним
    Гость
    Мы купили услуги за 115000 руб., реализовали на экспорт 136000 руб.Наши поставщики, выставили нам документы на сумму 115000 с 0% ставкой.Далее мы реализуем на экспорт с 0% ставкой.Мы посредники по сути.Вот какая сумма в 4 разделе будет при заполнении налоговых вычетов?(((чет я вообще запуталась

  19. Аноним
    Гость
    Ой!Все!До меня дошло!Получается поставщик нам выставил 3 документа по 0% ставке, а один по 18%.вот это с 18% мы и ставим в раздел 4.а налоговой базой пишем сумму продажи на экспорт,т.е.136000 руб.)))

  20. Аноним
    Гость
    Последний вопросик.Код операции пишу 1010400, налоговая база 136000, и еще строку 030 заполняю в новой декларации по ндс???документы все собраны в срок

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    еще строку 030 заполняю в новой декларации по ндс?
    Раздела 4? Да.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Код операции пишу 1010400,
    это общий код раздела для 0% операций. Его конкретизировать надо, смотрите по списку в зависимости от того, какую услугу оказали.

  22. Аноним
    Гость
    услуги предоставления ж/д вагонов в Казахстан

  23. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это не вопрос был) я коды наизусть не знаю. Вы открывайте приложение № 1 к порядку заполнения декларации и в перечне кодов ищите подпункт 1-164-НК, по которому ставка 0% применяется, и указывайте этот код.

  24. Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо за ответы

  25. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, поставщик не может вам выставлять счф со ставкой 0%

  26. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Очень даже может, оба предъявляют 0% по 2.1.-164-НК.

  27. Жужа 2015
    Гость
    Добрый день! Тоня, не подскажете, при реализации товаров указывать коды - 1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств - членов Таможенного союза и 1010422 (для 10%)? Смущает слово Таможенный союза, а не ЕАЭС. А то может взять коды по экспорту 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)

  28. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    Смущает слово Таможенный союза, а не ЕАЭС
    Не смущайтесь, ЕАЭС родился на базе ТС и касается не только торговли.

    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    может взять коды по экспорту 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта
    У вас есть декларация, подтверждающая помещение товара под данную таможенную процедуру?

  29. Жужа 2015
    Гость
    Тоня, спасибо большое! теперь поняла)

  30. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    И мне помогите, пожалуйста, разобраться с составлением декларации. Проверьте правильность моих размышлений:-), голова уже
    в 4 кв 2014 г. была отгрузка в Белоруссию, подтверждение мы получили только в январе. Реализация на 120 руб., закупка на 118 руб, из них 18 руб НДС=подтвержденный и я его восстанавливаю. Заполняю раздел 4 декларации. В графу налоговая база я ставлю 120 руб, а в налоговые вычеты - 18 руб. (со сч 19.07). Сумму налога к восстановлению не заполняю, так как экспорт подтвержден в течении 180 дней. Несу подтверждающие документы в ФНС.
    В 1 кв 2015 был экспорт в Белоруссию. При тех же числовых значениях. Подтверждение не получили. Заполняю в разделе 6 строка 020 =120, строка 030=18. В ФНС ничего не несу, даже ТОРГ-12 и СФ по реализации.

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)