×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Ольга Кривонос
    Гость

    Корректирвка отчета по НДС за 4 кв 2014 г

    Ситуация простая и вполне распространенная. В апреле. после направления актов сверок. обнаружились 2 ошибки за 4 квартал 2014 года:
    1) Ошибочно зачла 758 руб с предоплаты по реализации (отгрузка была выписана на др. организацию с оч. похожим названием)
    2) Не оприходовала счет-фактуру от поставщика с НДС 8660 руб.
    Что посоветуете:
    1. сдать корректировку за 4 квартал 2014 года с доплатой 758 руб, доплатить сумму. пени
    2. Сдать корректировку за 4 квартал с уменьшением налога на сумму 7902 руб.
    К уплате получится 488532 руб всего.
    Не вызовет ли налоговая декларация с уменьшенной суммой к уплате желание ИФНС ознакомиться со всеми документами , отраженными в декларации за 4 кв. 2014 г.? Если да -то лучше сразу убейте)))) У меня по 90 счету только 300 с/ф, объем папок по 60 тоже впечатляет(
    Дайте совет, плиз.
    Ибо готова отправлять НДС за 1 кв. 2015 г. Держит только эта проблема.
    Спасибо заранее
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Из-за 758 руб. не стала бы "уточняться"

    Счф от поставщика проведите в 1кв

  3. #3
    Ольга Кривонос
    Гость
    Зета, спасибо. Но в этом квартале сдаем книги покупок.Не конфликтем ли мы с поставщиком. если что...
    Я вот пока плохо представляю, будут ли сверять у ВСЕХ абсолютно всё . или только тех, кто на "примете". Или только если камералки в случае НДС к уменьшению.

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ольга Кривонос, всех. И проверять машина будет. Счф 2014 можно заявлять к вычету в 2015

  5. #5
    Ольга Кривонос
    Гость
    Спасибо. Поняла.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Тогда непонятно,если брать в 15 г к вычету сф 14г,то тогда точно проверка нас и поставщиков за 14 г?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Поставщика по 93.1-НК запросят и всё.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Т.е у поставщика потребуют копии док-в на нашу реал-цию?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  10. #10
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Могут. Но не обязательно.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, недавно веду фирму на ОСНО, предыдущий бухгалтер не стала проводить одну счет-фактуру, чтоб не получтлось к возмещению с бюджета, а этот документ еще был от поставщика в 4 квартале 2014 г. зарегистрированый по украинскому законодательству, т.е. крымский, теперь декларацию с этой суммой не могу провести в новой декларации за 1 кв. 2015 года, программа не дает из за того, что ИНН украинский еще, подскажите как быть, сумма к вычету по НДС 9000 руб, сделать кооректировку за 4 кв. 2014г.? А как в новой декларации показать чтоб за 4 кв. получилось к возмещению?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)