×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950

    Эврика заполенение НДС (раздел 8 и 9)

    Здравствуйте!
    это про графы "документ подтверждающий уплату налога"
    В разделе 8 есть графа 7, а там строки 100 и 110 - там обязательно надо указать номер ПП и дату? или это только по какимто отд.операциям?
    тот же вопрос к разделу 9 - там графа 11 и строки 120 и 130?
    автоматом там почему то не вся инфа "встала" как положено... ну возможно какихто ссылок не хватает при внесении документов.
    но суть не в том, где я базу веду (щас некогда будет переделывать прям все), а в том что я в инструкции не нашла то место где четко описывается этот момент.
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе - это обязательно для заполнения? и надо вот все туда руками довносить (если уж так коряво в базе все..)?
    Оно же понятно что тото оплачено чтото еще нет и стой и с другой стороны... но главное что та же инфа будет у контрагентов подана - неужто этого не достаточно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    или это только по какимто отд.операциям?
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.

  3. #3
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.
    ну т.е. если у меня чтото там заполнилось автоматом а чтото пустое - мне не надо "вручную" добавлять?

  4. #4
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    ну т.е. если у меня чтото там заполнилось автоматом а чтото пустое - мне не надо "вручную" добавлять?
    если "автомат" будет сам пояснения готовить/отправлять и штрафы платить, можно не обращать внимание на любые "чтототамы".
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  5. #5
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    если "автомат" будет сам пояснения готовить/отправлять и штрафы платить, можно не обращать внимание на любые "чтототамы".
    вы все шутите... глупость моего вопроса мне вполне понятна...
    а за что штрафы то?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За занижение налоговой базы в случае снятия вычета, для заявления которого автомат чтототам не заполнил.

  7. #7
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    это про графы "документ подтверждающий уплату налога"
    В разделе 8 есть графа 7, а там строки 100 и 110 - там обязательно надо указать номер ПП и дату? или это только по каким-то отд.операциям?
    тот же вопрос к разделу 9 - там графа 11 и строки 120 и 130?
    эти поля обязательны для заполнения?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пост 2

    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Да. Для которых важен факт уплаты налога.

  9. #9
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    ну простите за тупость, у нас просто фирма купили-продали опт.
    нам важно? или нет? контрагенты нормальные проверенные. все отразят в декле...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Коллеги, подскажите плиз Раздел 8(книга покупок) гр.7 при засете аванса надо ставить ПП и Дату или С/ф Аванса и дату? Никак не могу найти ответ. За ранее спасибо.

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    при засете аванса
    "покупательского" не обязательно, здесь важно наличие отгрузки в счет этого аванса.

  12. #12
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    у нас просто фирма купили-продали опт.
    нам важно?
    Если были авансы полученные-важно (для вычета НДС с аванса при отгрузке в счёт этого аванса или при возврате аванса покупателю).

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    "покупательского" не обязательно, здесь важно наличие отгрузки в счет этого аванса.
    Подскажите пожалуйста...ткните где почитать! В книге покупок не проставляется оплата, что делать и обязательно и её ставить?

  14. #14
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если были авансы полученные-важно (для вычета НДС с аванса при отгрузке в счёт этого аванса или при возврате аванса покупателю).
    да. вот наконец-то врубилась! ну конечно это же про авансы... Спасибо за ответы! Вы лучшая скорая помощь!
    п.с. работа в таком круглосуточном режиме и по всем статьям сразу в теч.последних 1,5 месяцев - наложила "отпечаток" на мозге...
    ну что тут поделать! я один НДС домучала (108 страниц вышло!) это фирменка с 15 продажами и 45 покупками... А что будет с другими?! там и Импорт и ставка 0% - застрелиться...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    52
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по заполнению раздела 9
    у нас были выставлены сч-ф на полученные авансы, которые закрыты в конце месяца.
    в разделе 9 сумма по сч-ф на аванс отражена в стр 160, 170 - прочерк, ндс - в стр 200
    При выгрузке отчета дает ошибку
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
    в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200
    что делать? в чем исправить? книга продаж всегда так заполнялась ...
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)