×
Страница 46 из 61 ПерваяПервая ... 3642434445464748495056 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1803
  1. #1351
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Enic, вопрос вы отвечали мне, получается в графе 7раздела 8, если это счет-фактура на покупку не ставим ничего,а если на зачет аванса? ставим номер платежного поручения по которому пришел аванс?

  2. #1352
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    вопрос вы отвечали мне, получается в графе 7раздела 8, если это счет-фактура на покупку не ставим ничего,а если на зачет аванса?
    опять меня путаете.
    в гр 7 раздела 8 , пусто должно быть если это сч-ф на покупку и даже если это сч-ф на зачет аванса

    в картинках которые я ранее прикреплял, рассмотрены обе ситуации
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  3. #1353
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Сообщений
    111
    Добрый день. Помогите пожалуйста.
    Заполняю книгу продаж.
    В прошлом квартале мы делали предоплату. Я учитывала НДС в покупках ( аванс перечисленный нами ).
    В этом квартале получили услуги. Сч/ф по ним я внесла в книгу покупок, а как это отразить в книге продаж ?
    С каким кодом и в каких обязательных графах ??? Какую с/ф указать прошлую авансовую или с/ф на услуги оказанные ?

  4. #1354
    Клерк
    Регистрация
    12.08.2008
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    забил туда свой ИНН ,выгрузил, загрузил в СБИС и там удалил

    Ясно. Делала так же, но у меня Такском, танцы с бубнами не удались. Контроль Такскома все равно не прохожу.

  5. #1355
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Лоллка Посмотреть сообщение
    Контроль Такскома все равно не прохожу.
    а если не удалять а поставить прочерк в Такскоме?
    ну или наверное тех поддержку звонить
    в порядке заполнения написано ,что ставиться или ИНН или прочерк если его нет этого ИНН.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  6. #1356
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Елена-595 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите пожалуйста.
    Заполняю книгу продаж.
    В прошлом квартале мы делали предоплату. Я учитывала НДС в покупках ( аванс перечисленный нами ).
    В этом квартале получили услуги. Сч/ф по ним я внесла в книгу покупок, а как это отразить в книге продаж ?
    С каким кодом и в каких обязательных графах ??? Какую с/ф указать прошлую авансовую или с/ф на услуги оказанные ?
    в книге продаж ,код 21 , указывается сч-ф на аванс на основание которой вы в том налоговом периоде взяли вычет.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  7. #1357
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Сообщений
    111
    Спасибо огромное.

  8. #1358
    Клерк Аватар для Старый Бухгалтер
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    65
    Всем доброго дня.
    Не очень понятно, что отображать в разделе 9 декларации по строке 100 - ИНН/КПП покупателя в случае
    зарубежных контрагентов, ведь у них таковых данных нет ? Нули, единички или прочерки прокатят ?

  9. #1359
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Цитата Сообщение от Старый Бухгалтер Посмотреть сообщение
    ведь у них таковых данных нет ? Нули, единички или прочерки прокатят
    ничего там ставить не надо.
    У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!

  10. #1360
    Клерк Аватар для Старый Бухгалтер
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    65
    Спасибо за совет, проверим на практике за второй квартал, а то покамест
    в спешке и суматохе сдали "нулёвочку" за первый квартал . Но если не примут,
    я к Вам опять приду .

  11. #1361
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Enic, а в 11 графу 9 раздела что идет?

  12. #1362
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    а в 11 графу 9 раздела что идет?
    номер и дата платежного поручения на основание которого выставлена сч-ф на аванс,в вашем случае.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  13. #1363
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    получается номера платежек по которым был аванс по реализованным товарам (если он был)?

  14. #1364
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    у меня оплата и реализация в 1 день прошли и 1 ска ставит номера платежек приходных, хоть и счет фактуру на авнс я не выставляла

  15. #1365
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Ставит и пусть ставит. Смысл тут не в счф на аванс, а в предоплате. Есди вы по времени сначала отгрузку проведете, то ставить не будет.
    Почему-то я Вам верю...

  16. #1366
    Аноним
    Гость
    если оплата от покупателя и передача товара прошла в одном квартале, можно СФ на аванс не выставлять для покупателя и не вносить в декларацию по НДС?

  17. #1367
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Ставит и пусть ставит. Смысл тут не в счф на аванс, а в предоплате. Есди вы по времени сначала отгрузку проведете, то ставить не будет.
    а правильно как?

  18. #1368
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если оплата от покупателя и передача товара прошла в одном квартале, можно СФ на аванс не выставлять
    нельзя
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  19. #1369
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    а правильно как?
    Без разницы. Если все в один день, то что первым поставите, так и проведет.
    Почему-то я Вам верю...

  20. #1370
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    а правильно как?
    по поводу правильности заполнения гр 11 раздела 9

    ПИСЬМО
    от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921

    и да ,обычно выписки по времени раньше.чем реализация в программе заводиться, я всегда все выписки в конец дня ставлю,что бы подобных вопросов не появлялось
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  21. #1371
    Аноним
    Гость
    НДС получается к возмещению из бюджета
    В нашей налоговой открыто говорят, чтобы правили на "к оплате"
    в связи с последними изменениями, какие есть законные варианты?)) не зачесть в книгу покупок отгруженные авансы?
    но тогда они у меня повиснут, ведь в следующих кварталах я тоже не смогу их зачесть
    Помогите советами!

  22. #1372
    Аноним3333
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС получается к возмещению из бюджета
    В нашей налоговой открыто говорят, чтобы правили на "к оплате"
    в связи с последними изменениями, какие есть законные варианты?)) не зачесть в книгу покупок отгруженные авансы?
    но тогда они у меня повиснут, ведь в следующих кварталах я тоже не смогу их зачесть
    Помогите советами!
    не знаю законно это или нет сейчас, тк мы у налоговой на виду, у меня тоже больше возмещение, поэтому НДС я повесила на 19 счет

  23. #1373
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пож-та, какой код в книге покупок нужно поставить по белорусским товарам? 20 или 19?

  24. #1374
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    17
    Добрый день!
    Подскажите - организация на ОСНО включает входной НДС в стоимость приобретенных услуг, так как эти услуги используются для целей, освобожденных от НДС. Исходящего НДС нет. Раньше сдавал просто нулевой отчет. Теперь нужно ли заполнять раздел 8 - сведения из книги покупок? В любом случае мы не используем вычеты, и нам собственно параллельно - заплатил ли поставщик с этих услуг исходящий НДС или нет (как я понимаю - основной смысл автосверки именно в этом - выявить незаконные вычеты на счетах-фактурах с неоплаченным исходящем НДС поставщика).
    И второй аргумент - выдержка из статьи в гаранте:
    "в ряде случаев предъявленный поставщиком НДС следует включить в стоимость приобретаемого объекта, которая в дальнейшем списывается на затраты. Такие случаи перечислены в п. 2 ст. 170 НК РФ. Это приобретение (ввоз) объектов:
    1)*используемых для операций по производству и (или) реализации (передаче) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) НДС;
    2)*используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ;
    3)*лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;
    4)*для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ, если иное не установлено главой 21 НК РФ;
    Во всех приведенных ситуациях счета-фактуры, полученные от продавцов, в книге покупок не регистрируются (пп. "е" п. 19 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N*1137)."


    У кого какие мысли? Заранее извиняюсь, если ранее обсуждалось

  25. #1375
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    уффф.. вроде бы пока прояснилось.
    Enic, вам большое спасибо! так все терпеливо и тщательно подсказываете, очень благодарна. И остальным участникам конечно же. не говорю до свидания этой теме форума это факт))

  26. #1376
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним3333 Посмотреть сообщение
    не знаю законно это или нет сейчас, тк мы у налоговой на виду, у меня тоже больше возмещение, поэтому НДС я повесила на 19 счет
    Ну повесить не проблема
    у Вас на 19-м, у меня на 76.АВ повиснут
    но сколько им там висеть, ведь потом мы не сможем их уже зачесть?
    просто спустя 3 года как просроченную дебиторку списывать чтоли?

  27. #1377
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну повесить не проблема
    у Вас на 19-м, у меня на 76.АВ повиснут
    Не проблема с 19, потому что их можно потом зачесть в любом квартале.
    А с 76АВ все сложнее. У Вас счетов-фактур входящих вообще нет, чтоб убрать их, а авансовые не трогать?

  28. #1378
    Аноним с возмещением
    Гость
    У меня еще вопрос по раздельному учету НДС
    ведь я получаю от поставщиков сч/ф с "целым" НДС 18%
    считаю у себя долю и в книгу покупок пишу только часть НДС
    в налоговой же тоже наверное пойдут несостыковки? кто сталкивался?

  29. #1379
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним с возмещением Посмотреть сообщение
    в налоговой же тоже наверное пойдут несостыковки?
    не должно быть нестыковок. Главное, чтобы Вы больше не заявили, а меньше - можно.

  30. #1380
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Не проблема с 19, потому что их можно потом зачесть в любом квартале.
    А с 76АВ все сложнее. У Вас счетов-фактур входящих вообще нет, чтоб убрать их, а авансовые не трогать?
    Почему, есть и входящие
    А основание какое не зачесть в этом квартале и главное как потом зачесть?
    Мои поставщики же подадут свои продажи

Страница 46 из 61 ПерваяПервая ... 3642434445464748495056 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)