×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194

    ИП возвращает товар плательщику НДС

    Здравствуйте!
    Возвращаем бракованный товар поставщику. Поставщик требует, чтобы в ТОРГ-12 был выделен НДС. Мы на УСН+ЕНВД, если выделим НДС, значит, должны будем уплатить его и декларацию подать. Как убедить поставщика, что это он должен корректировочный СФ у себя составить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А зачем Вы ТОРГ-12 оформляете? Вы что, продаете товар? Эта накладная при реализации выписывается

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    414
    а что надо было оформить? мы выписали тоже накладную указали возврат
    наша настаивала тоже выделить ндс, но я не стала

  4. #4
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=tarasova0708;54489428]а что надо было оформить? мы выписали тоже накладную указали возврат
    наша настаивала тоже выделить ндс, но я не стала[/QUOTE
    Составьте акт о возврате бракованной продукции ( можно по унифицированной форме, можно в произвольной). НДС вы не должны выделять

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    А на НДС поставщик должен сделать свой корректировочный счет-фактуру.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А зачем Вы ТОРГ-12 оформляете? Вы что, продаете товар? Эта накладная при реализации выписывается
    При возврате товара всегда оформляется ТОРГ-12, где в основании пишется "Возврат товаров". По крайней мере, все разъяснения, которые я читала говорят об этом.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А на НДС поставщик должен сделать свой корректировочный счет-фактуру.
    Это я и пытаюсь им объяснить. Как я понимаю, поставщик должен сделать корректировочный СФ на правильную сумму продажи и отразить разницу между первоначальным СФ и корректировочным в книге покупок.

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от НатальяС Посмотреть сообщение
    При возврате товара всегда оформляется ТОРГ-12,
    Ну про "всегда" не надо. Как раз это ненормально, потому что это не реализация

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    Я с вами согласна, что лучше бы для возврата использовать другой документ. Но все наши поставщики требуют именно ТОРГ-12. Вот выдержка из консультации "Гаранта":Документальное оформление при возврате товара


    Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки. При отсутствии в договоре условий возврата бракованной продукции следует исходить из положений ГК РФ о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ).

    Если брак был выявлен покупателем продукции после ее оприходования, для документального подтверждения факта внешнего брака, по нашему мнению, продавцу необходимо получить от покупателя:

    - акт о выявленных недостатках (аналогичный акту по форме N ТОРГ-2);

    - акт экспертизы (при необходимости);

    - претензию с требованиями в отношении бракованной продукции (возврат, замена, уценка) и со ссылкой на пункт договора или норму законодательства о нарушении;

    - накладную на отпуск материалов на сторону (по форме М-15) или товарную накладную (по форме N ТОРГ-12), в графе "основание" которой указано "возврат брака по акту N ___ от ____". При этом в накладной должен быть поименован тот товар, который был отгружен покупателю;

    - счет-фактуру;

    - документы, подтверждающие транспортные расходы и другое.


    ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/consult/account...#ixzz3Y2GUbwLA


    Ответ подготовил:

    Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

    аудитор Овчинникова Светлана



    Контроль качества ответа:

    Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

    аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав



    12 апреля 2013 г.

    Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.


    ! Перепечатка


    © ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2015. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. По вопросам воспроизведения материалов: internet@garant.ru.

    Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.


    Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

    Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3153), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

    Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

    Т.РУ: http://www.garant.ru/consult/account...#ixzz3Y2HJ8yUe

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Накладная может быть вообще простой письменной формы (не унифицрованная). Просто кк доказательство передачи имущества. А из-за ТОРГ-12 и возникают проблемы, как у автора темы

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    294
    а если происходит частичный возврат поставщику. ну то есть мы получили 100 штук продукции. из них 5 вернули.
    (поставщик из Казахстана)
    он нам выставляет с-ф на возврат. т.е. именно на ту часть что мы вернули он делает с-ф с минусом. но в этом возвратном с-ф есть пометка: дополнительный с-ф к с-ф (ранее выданному к поставке на 100 штук которая).
    как мне правильно оформить все чтоб и НДС нормально сдать и все как положено.
    и как оно положено?
    кто раскроет мне глаза.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    А вы плательщик НДС? Если да, то это вы должны сф на возврат выписать.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2007
    Сообщений
    294
    плательщик. и я понимаю так что я возвращаю часть товара и должна накладную сделать и с-ф. но в фирме заведено что нам продавец выписывает с-ф на возврат а накладной даже нет. я в фирме новенький гл. бух. так было заведено до меня. на мои сомнения мне бывший гл.бух сказала что аудиторы проверяли и так сказали делать. я посмотрела кучу материалов на эту тему и только запуталась. свое мнение отсутствует. верней мое мнение написано ранее: возврат по накладной и сф от нас в обратную сторону. что делать то? оставить как было. правильно ли оно так? допускается ли такое?

  14. #14
    Ольга Кривонос
    Гость
    Покупатель (юр. лицо, на УСНО) просит принять оборудование. приобретенное в феврале этого года. Ошиблись с номенклатурой.
    Обычно мне выписывали счет-фактуру и накладную на возврат, товар возвращают по цене приобретения. Но все предприятия до этого случая были на ОРН. А здесь-УСНО, НДС нет. Что посоветуете? Как всё правильно оформить? Акт на брак, естественно, никакой не составишь.

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Ольга Кривонос Посмотреть сообщение
    Ошиблись с номенклатурой
    если ошиблись они, и заказали то, что не надо, то это классический самый нехороший для всех вариант, т.к. это та самая "обратная реализация", когда они обязаны выписать документы как на обычную реализацию, а у вас не будет входящего НДС, а они заплатят налоги с реализации. Т.к. это их косяк и вы не обязаны идти им навстречу, я бы на вашем месте потребовала уменьшения цены - например, на сумму НДС.
    Или можно попробовать поискать основания для расторжения договора...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Ольга Кривонос
    Гость
    Договора не было.Сумма отгрузки небольшая.
    Но при этом варианте ( снижение суммы товара на НДС) я всё равно приму товар по цене моей реализации? Куда мне собственную наценку девать?
    И куда им потом девать разницу? Хотя у них УСНО. им это не так важно

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Ольга Кривонос Посмотреть сообщение
    я всё равно приму товар по цене моей реализации?
    по какой выпишут документы, по такой и примете. Забудьте про наценку, это ДРУГАЯ хозяйственная операция, не имеющая отношения к первой.
    Цитата Сообщение от Ольга Кривонос Посмотреть сообщение
    И куда им потом девать разницу?
    в ****. Или пусть удержат с тех, кто сначала закупает оборудование, а потом думает. В любом случае, это не ваша проблема.

    Цитата Сообщение от Ольга Кривонос Посмотреть сообщение
    Договора не было
    если не было бумажки с названием "договор", это не значит, что не было договора. Другое дело, что никакой возврат и условия расторжения этим договором не предусмотрены.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Накладная может быть вообще простой письменной формы (не унифицрованная).
    Пожалуйста, подскажите, как она правильно выглядит?
    Подойдет ли такая форма:
    От кого ИП Иванов
    Кому ООО Альфа
    Основание: Возврат по договору #
    Накладная # от....
    Наименование кол-во цена сумма( в виде таблицы)
    Сумма прописью
    отпустил __ получил__

    Или нужно четко прописывать реквизиты каждой из сторон? Спасибо!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или нужно
    То, что нужно, написано в п. 2 ст. 9 402-ФЗ.
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения, но у меня нет сейчас возможности изучить закон. Товар вывозят сегодня. Бланков накладных много. А какой верный не понятно....Очень прошу помочь или дать ссылку на верный образец. Еще раз благодарю за понимание.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но у меня нет сейчас возможности изучить закон
    Вам никто не советовал "изучать" законы. Вам порекомендовали прочитать за 1 минуту 8 (восемь!) коротких строчек.
    Best regards, Михаил

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Простите мою бестолковость. В тех же 8 строчках тоже непонятки. Смотрю на образцы в интернете, а там просто идет наименование и максимум номер доверенности.
    Ведь чтобы наверняка отличить того же субъекта, нужны и ИНН и реквизиты и адрес, т.е. то, что указываем в ТОРГ-12.
    Но именно такого образца нигде не находится... Значит ли это, достаточно наименования?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужны и ИНН и реквизиты и адрес, т.е. то, что указываем в ТОРГ-12.
    Аноним, ну я же Вам привел ссылку. Вы где-нибудь в этих 8-ми строчках видите эти реквизиты? Зачем додумывать то, чего не надо?

    Но если хотите указать какую-то дополнительную информацию - не запрещено.
    Best regards, Михаил

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Михаил. Получается, что нет вообще единой формы в данном случае. Главное - не выделять НДС.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается, что нет вообще единой формы в данном случае
    Получается.
    Best regards, Михаил

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Сегодня пришел возврат. В графе "назначение платежа" стоит фраза "возврат по заявлению без ндс". А платилось с НДС.
    Это чем-либо грозит? Или главное, что от себя в накладной ни слова об НДС?

  27. #27
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    от себя в накладной ни слова об НДС?
    от кого себя?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А платилось с НДС
    кому платилось?
    Сформулируйте как-нибудь попонятнее, пожалуйста.
    Хотя вроде как тема уже изжевана и разжевана.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  28. #28
    Аноним
    Гость
    ИП 6% платил плательщику НДС ООО. Т.е. в платежке была сумма с НДС.Получил товар. Через неделю обнаружил брак. ИП вернул дефектный товар со своей накладной без выделения НДС. ООО при возврате денег в графе назначения платежа написал "возврат по заявлению без ндс"

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Т.е. платилось, например как 118 рублей в т.ч. НДС 18% 18 рублей. А Возврат на 118 рублей без НДС. Или в данном конкретном случае это не важно?

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ООО при возврате денег в графе назначения платежа написал "возврат по заявлению без ндс"
    Вообще ООО должно было выставить корректировочные документы, т.к. брак не является объектом реализации, и выставить коррект. сч-факт. ООО такой формулировкой само себя лишает возможности уменьшить свой НДС. Для ИП всё это неважно, лишь бы было понятно, что это возврат денег, а не оплата.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)