Правильно поняли.
Можете если нет движений по кассе или р/счету, а также нет дебиторки/кредиторки с января этого года.
Правильно поняли.
Можете если нет движений по кассе или р/счету, а также нет дебиторки/кредиторки с января этого года.
Последний раз редактировалось nalog77; 01.04.2015 в 21:32.
Весь прошлыйи позапрошлый год сдавали ЕУД. На этот год подали уведомление о переходе на УСН. Но уведомления от ИФНС не получали (да и сами на него заявление не писали пока). Сдавать ли ЕУД за 1-й квартал или считать, что у нас уже УСН? Движения по р/с нет, деятельности тоже никакой.



Раз уведомили о переходе на УСН, значит у вас УСН
Здравствуйте! У меня коллегия адвокатов, при этом выручки облагаемой НДС нет, заполняю только лист 7 по НДС(гонорары, пришедшие для адвокатов). В 2014 без проблем сдавала НДС электронно,к платежу был всегда 0. В 1 кв. 2015 не могу выгрузить форму-требует цифры в разделе 1 и 3. Могу я сдать Единую декларацию вместо НДС и прибыли, ведь движение по счету то есть? Если нет-что делать?
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)



Грустно, и что ж делать то? Декларация не выгружается и как хошь....![]()
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
Я уж думаю может вручную 1 рубль поставить а потом в Блокноте откорректировать? Но Этот рубль за собой потянет и заполнение цифр в 3 разделе, слишком много придется потом вычеркивать, файл может не пойти проверку.
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
--
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
1. попробовал я копейку поставить в разд 2 - выгрузка пошла, но тестер насыпал кучу ошибок.
2. поставил в 3 разделе выручку 5р и 1р к уплате, пусть подавятся.
1с выгрузила, но потом тестер тоже кучу ошибок выдал. похоже, что в этом варианте еще и книга продаж с этим рублем необходима.
3. честно провел реализацию на 5-90, счет/фактура и проч. появились другие претензии к 9 разделу, отказ в выгрузке.
4. отстал я от 1с, создал новый пустой отчет в сбис-эо, выгрузил. Tester: "Ошибок не обнаружено".
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
Добрый вечер!
Подскажите, по нулевой фирме с расчетного счета было списано 100 руб. Других движений за 1 кв-л не было. ни по кассе, з-пл не начислялась.. кроме 100 руб списание на р/сч за банк.обслуж.
Формирую Декл на Приб убыток 100 руб)
Могу ли я сдать ЕНД , все по нулям....
А уже эти сто рублей, в др.кварталах этого года укажу в Декл на Приб когда деятельность начнется?
Или все же сдавать отдельно нулевую НДС и Декл Прибыль со 100 руб убытка?
И можно ли ЕНД сдать только по НДС, он же нулевой? А прибыль уже декларацией со 100 руб убытка?
Последний раз редактировалось Angelina V; 09.04.2015 в 21:02.



скажите, пожалуйста, что писать по строке 106 в платёжке на уплату УСН за 4 кв.2014 - ГД.00.2014? Что то наш платеж не видит налоговая, у нас стоит КВ.04.2014



Евгения, бухгалтер, эти цифры ни на что не влияют. Если платеж не видит налоговая, значит ошибка скорее всего в КБК
Здравствуйте! помогите принять верное решение!!!
За 2014 г было движение по р/сч (оплата сертификата ЭЦП), сдавали ндс, прибыль нулевые.
В 1 кв 14 также нет реализации. фактич. Но есть вопрос:
директор оплатили наличными-через сберкассу за сертификат ЭЦП., но документов не предоставил и говорит, что может потерял, можно и не проводить... (т.е. фактич. выдал займ фирме или появился долг перед подотчетником и пошел оплачивать ЭЦП через сберкассу). Также был получен сертификат, т.е. были акты по оказанным фирме услугам (но их тоже не предоставили).
У меня вопросы: Если докумены найдутся, можно ли полученный займ (или долг подотчетника-авансовый отчет об оплате) провести во 2-м или 3(4)кв, по мере предост. док-в-это не нарушение?
При этом, сейчас тогда мы должны подать УНД, а когда доки появятся, нужно будет досдать ндс, и прибыль?
или надо будет досдать ндс, если только был займ (т.к. его надо провести по кассе), но здесь будут наружения кассовой дисциплины со штрафом, так?...
или нужно без займа, а просто оформить ав/отч, где подотчетник оплатил услуги и у фирмы появился перед ним долг, это можно провести кварталом появления аванс. отчета и при таком варианте все равно правильно подавать унд? (т.е. нет ни штрафов, ни обязанности досдавать ндс вместо унд?)
и последнее: можно просто сдать нулевой ндс, прибыль (даже если было право сдать УНД)?
Огромное спасибо!!!
Аноним, сдайте просто декл по НДС и налогу на прибыль, и не заморачивайтесь по пустякам из-за нулевки
Доки проведете во 2 кв
Аноним, не влияет. Склондяюсь к мнению предыдущего оратора . только если вы эту затрату проведете то уже нулевок не будет. ..
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте! Если в 1 кв не было деятельности вообще и по счету было только списание инкассо штрафа от налоговой, то можно ли сдать упрощенную декларацию. Или все же придется НДС и Прибыль сдавать?
ООО на ОСН, в этом году деятельности не было, движений по р/с тоже. Вчера сдала ЕНД, на что в налоговой сказали, что это неправильно, р/счет-же не закрыт и как это пройдет камералку неизвестно. Вот теперь думаю, может подать декларации по ндс и прибыли? Или уже поздно и не стоит?![]()
Бред снесли. Если приняли то не стоит.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день!
А в единой упрощенной декларации что указывать в графе ОКАТО: ОКАТО или ОКТМО?



ОКАТО не существует уже
Добрый день!
У меня два вопроса по двум разным фирмам:
1) ООО "Ромашка" открыта в янв 2015 году. Сдала в начале апреля ЕНД через Контур.
Сейчас провели операцию по поступлению и реализации товара.
Подготовила декл НДС и декл Прибыль.
Могу же просто сдать обе декларации (НДС и Прибыль) с цифрами (данными) без всяких пояснений, почему в начале апреля сдала ЕНД? Не придерется налоговая? И сдаю как первичные (а не коррекционные), правильно?
2). ООО "Альфа" была открыта в середине прошлого 2014 года. 2 и 3 квартал сдавала ЕНД.
В 4 квартале 2014 года была одна операция, (списание банковской комиссии 100 руб с р/счета) сдала вместо декл по НДС - ЕНД с одной строчкой НДС нулевой,
А насчет прибыли, то сформировала декларацию по Прибыли и сдала со 100 руб убытка.. Мучаюсь сомнениями, что НДС ( "нулевой" ) сдала не декларацией, а ЕНД. Должна же я сейчас за 4 квартал 2014 года сдать нулевую Декларацию по НДС ??? И не коррекционную версию, а первичную. И не насчитает ли налоговая штраф за несвоевременную сдачу декларации по НДС? Хотя же ЕНД по НДС подала вовремя в 4 квартале 2014г.?



Спасибо, а какой размер штрафа за не сдачу нулевой декларации? так же как и за с цифрами не менее 1 тыс.руб?
И за каждый м=ц просрочки, или просто фиксированный штраф 1 тыс.руб?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)