×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 72
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2015
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У вас не будет второго листа. у вас нет облагаемого имущества
    ааа, вот что значит 2 страница Раздела 2!........а то я волновался:.."что там за информация и почему у меня не выходит...!"..спсб

  2. #32
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ШтормБух, так у Вас нет налогооблагаемого имущества? тогда один льготный лист... зачем же искать второй...

  3. #33
    Елена КК
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, как в 1с 7.70.596 указать, что ОС (движимое, 5 группа) получено от взаимозависимого лица в 2015году. Оно должно облагаться налогом на имущество, а в регламентированной отчетности это ОС попадает в льготное (во второй лист). Вручную не хочется править каждый раз.

  4. #34
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Елена КК, проще всего поменять в реквизитах ОС дату ввода в эксплуатацию на более раннюю

  5. #35
    Елена КК
    Гость
    Не поняла, на какую дату надо поменять. ОС получено и ввели в эксплуатацию в феврале 2015, с марта начали начислять амортизацию.

  6. #36
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    по памяти в семёрке войдите в элемент справочника ОС и поменяйте тупо дату типа принятия к учёту или как там...

    Программа мыслить не умеет... для налога на имущество она тупо перебирает все ОС и смотрит эту дату для деления льгота/не льгота

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2015
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ШтормБух, так у Вас нет налогооблагаемого имущества? тогда один льготный лист... зачем же искать второй...
    ..угу ..нет у меня налогооблагаемого, поэтому я немного заплутал..спсб!

  8. #38
    Аноним24.04
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    1С правильно делает два раздела 2 и правильно отдельно заполняет суммы...

    на пальцах:
    на ОДНОМ листе показывается только специальные льготы региональных пониженных ставок или специфическая льгота, когда уменьшается весь сам налог... это редкость...

    вот почему для стандартного имущества мы заполняем ДВА раздела 2:
    1. облагаемое имущество, причём графа 4 ПУСТАЯ
    2. группы 3-9, где движимое имущество куплено после 31.12.2012 и чисто льготируемое, причём графа 3 = графа 4 и код 2010257

    два отдельных раздела 2 СУММИРУЮТСЯ для проверки...

    если ошибочно задать и на первом листе льготу в графе 4, то информация просуммируется ошибочно дважды!
    Добрый день!
    Сдала на одном листе, нужно лучше пересдать отчет? Будет считаться ошибкой, как считаете?

  9. #39
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    скорее всего нет, т.к. по-хорошему нужна новая форма... думаю, налоговики и сами не знают... поэтому примут и так, и эдак...

    к июлю как обычно устаканится...

  10. #40
    Аноним24.04
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    скорее всего нет, т.к. по-хорошему нужна новая форма... думаю, налоговики и сами не знают... поэтому примут и так, и эдак...

    к июлю как обычно устаканится...
    Спасибо, за ответ, в принципе сдавали через эл. отчетность, квитанция о приеме есть..но кто знает..

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Воспользовалась рекомендацией Генука. Все вроде бы получилось, на 2-х листах.
    У нас 1,2 и 3 группы.
    На 1 листе 2-го раздела сумма к уплате, раз льготы там нет, а на 2-м листе отражаем в графе 4 льготу и должен быть отрицательный результат в стр.200.
    А он не заполняется.
    при проверке 1 С дает следующее:

    Проверка раздела 1 (КС 1.1). Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет (строка 030 Раздела 1) должна быть равна (строка 180 Раздела 2 - строка 200 Раздел 2) + (строка 090 раздела 3 - строка 110 Раздела 3) по соответствующим ОКТМО и КБК По ОКТМО "03720000 " и КБК "18210602010021000110" 0 = сведения не указаны Соотношение не выполнено.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    147
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Воспользовалась рекомендацией Генука. Все вроде бы получилось, на 2-х листах.
    У нас 1,2 и 3 группы.
    На 1 листе 2-го раздела сумма к уплате, раз льготы там нет, а на 2-м листе отражаем в графе 4 льготу и должен быть отрицательный результат в стр.200.
    А он не заполняется.
    при проверке 1 С дает следующее:

    Проверка раздела 1 (КС 1.1). Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет (строка 030 Раздела 1) должна быть равна (строка 180 Раздела 2 - строка 200 Раздел 2) + (строка 090 раздела 3 - строка 110 Раздела 3) по соответствующим ОКТМО и КБК По ОКТМО "03720000 " и КБК "18210602010021000110" 0 = сведения не указаны Соотношение не выполнено.
    У меня такая же ситуация. В разделе 3 заполнила ОКТМО и КБК, суммы оставила пустыми и отправила. Пока пришел только ответ, что отчет принят.

  13. #43
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    на 2-м листе отражаем в графе 4 льготу и должен быть отрицательный результат в стр.200
    ??? с чего это? Там 0 должен стоять.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2010
    Сообщений
    46
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    да, конечно = всюду своя 210 (свои ОС 1-2 группы, т.е. купленные до и после 01.01.2013)
    у меня 1 лист - облагаемые ОС (3-9 группа, принятые до 01.01.13) и 2 лист - необлагаемые ОС (3-9 группа, принятые после 01.01.13). А остаточную стоимость 1-2 группы в каком листе в строке 210 раздела 2 указать?


    Упс, программа сама поставила их в первый лист. Вопрос снимаю
    Последний раз редактировалось Зимушка-Зима; 27.04.2015 в 16:33.

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Простите, пожалуйста! Еще раз для особо одаренных, поправьте, если что. Исходим из того, что у предприятия только движимое имущество (ОС):
    1. В "льготированную"часть раздела 2 входит все движимое ОС, приобретенное после 2012г., независимо от амортизационных групп (лист 1)?
    2. В "нельготированную" - ОС, приобретенные до 01.01.2013 г. (лист 2), с них платим аванс на имущество.
    3. В расчете за 1 кв. 2015 г. остаточная стоимость льготированного имущества (ОС) будет равна стр. 210 (лист 1)?
    4. Соответственно - остаточная стоимость не льготируемого имущества (ОС до 2013 г.) будет равна строке 210 (лист 2)?
    5. Строки 210 с 1 и 2 листа в сумме дают остаточную стоимость ОС.

  16. #46
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В "льготированную"часть раздела 2 входит все движимое ОС, приобретенное после 2012г., независимо от амортизационных групп (лист 1)?
    Нет. Потому что имущество 1 и 2 группы в принципе неналогооблагаемое и потому льготируемым быть не может.

  17. #47
    Аноним
    Гость
    День добрый! Проблема - в декларацию в 1 лист криво встает льготиррованное имущество. Уже все галочки, закладки в ОС, все пересмотрела. Все верно, но все равно что-то не попадает, остаточная стоимость льготируемого имущества (3-9 гр.) в декларации меньше, чем на самом деле. Причем, что не попадает не могу понять лаже методом тыка, сумма остаточной стоимости какая-то "рваная"... Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2010
    Сообщений
    46
    может заново перепровести регламентные операции по амортизации, принятие к учету ОС в верной последовательности и вообще сформировать новый расчет ?

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Спасибо за участие! Вопрос снимается. Ошибка найдена. Просто в карточке по одному ОС по группе амортизации ничего не стоит, а по НУ и БУ стоит 5,1 год срок полезного использования. Все поправилось и встало на место. Так что, уважаемые форумчане, внимательнее!!! Программа напрасно ругаться не будет...

  20. #50
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    я сдала на двух листах Раздел 2
    пришло требование с текстом "два листа быть не должно". Необходимы пояснения либо корректировка. Что-то я не пойму где правду искать((( 1С сказали - у нас все правильно.

  21. #51
    Аноним
    Гость

    Особенность формирования налогового расчета по имуществу

    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    я сдала на двух листах Раздел 2
    пришло требование с текстом "два листа быть не должно". Необходимы пояснения либо корректировка. Что-то я не пойму где правду искать((( 1С сказали - у нас все правильно.
    П. 5.2 разд. V Порядка заполнения декларации:


    Раздел 2 Декларации заполняется отдельно:

    ...

    - в отношении льготируемого по конкретной налоговой льготе (за исключением налоговых льгот в виде уменьшения всей суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, и налоговой льготы, установленной в виде понижения налоговой ставки) имущества

    Таким образом, при пояснении можно сослаться на порядок заполнения налогового расчета.
    Хорошо было бы получить из налоговой ответ, на каких нормативных документах основывается такое их требование.

  22. #52
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите пож-та нужно ли сдавать декларацию по имуществу если на балансе авто (приобретен до 01.01.2013) и емкости (пятая группа)?

  23. #53
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нужно

  24. #54
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нужно
    Спасибо большое))Сдаю декларацию по емкостям,верно?

  25. #55
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я не знаю, какой группы у Вас автомобиль. Вы не написали.

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не знаю, какой группы у Вас автомобиль. Вы не написали.
    Подскажите пож-та правильно ли я думаю:
    Автомобиль (третья группа) 36 мес принят у учету после 01.01.2013 (движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС (пп.8 п.4 ст.374 НК РФ). - не облаг
    Погрузчик (четвертая группа) 11 мес принят к учету 3 кв. 2014г. - не облаг
    Емкость металлическая (пятая группа) 84 мес принят к учету 4 кв. 2014г. - облагается
    Верно?

  27. #57
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Автомобиль (третья группа) 36 мес принят у учету после 01.01.2013 (движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС (пп.8 п.4 ст.374 НК РФ). - не облаг
    Это в 2013-2014 году оно не облагалось. А теперь оно льготируется. Т.е. объект налогообложения есть, просто надо указывать льготу. Хотя льготы может и нет, изучайте п.25 ст.381 НК


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Погрузчик (четвертая группа) 11 мес
    Какие 11 месяцев при 4 группе? Да и не бывает ОС со СПИ меньше года, это тогда вообще не ОС

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, в Расчете неверно указали сумму на 01.06.2015 г. (больше, чем надо), прибыль уже сдали. Можно будет откорректировать в третьем квартале, или лучше сдать уточненки? Спасибо!

  29. #59
    Клерк Аватар для Perfect
    Регистрация
    04.07.2012
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    116
    Здравствуйте, движимое имущество, легковой автомобиль купленный в 2014 году, до пяти лет.
    1с 8.2 не заполняет строку с выплатами. Заполняет его стоимость и т.д. Но не сумму налога.
    Последний раз редактировалось Perfect; 24.03.2016 в 11:15.

  30. #60
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А откуда налог-то возьмется?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)