×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329

    Не сходятся остатки из-за всплывшего контрагента..

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что делать.. Сдали баланс за 2014, все нормально. А недавно вдруг неожиданно нам принесли счет коммунальный неоплаченный аж за 2012 год, мы и думать забыли про него (и бухучет тогда не вели). Там все правильно оказалось, оплатили. И приобрели кредиторскую задолженность.. На конец года - одни суммы, на начало - получается, другие - и остатки не сходятся теперь.. И как все это можно увязать? Кроме "уравновешивающих" проводок на 01.01.15г. 000-84 мне ничего в голову не приходит, но можно ли так делать?.. Если совсем ерунду пишу - не ругайтесь, бухгалтер я неопытный...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    оплатили. И приобрели кредиторскую задолженность.
    как-то одно с другим не вяжется. Нарисуйте свои проводки.

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Проведите в 2015 как расходы прошлых лет. Д91-К60, Д60-К51

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    Спасибо! И правильно ли я понимаю - любые подобные несостыковки с контрагентами можно в остатках на начало года провести как прочие доходы/расходы прошлых лет?.. И если не затруднит, можете объяснить в 2-х словах: почему не через 84 счет?.. Спасибо заранее!

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    можно в остатках на начало года провести как прочие доходы/расходы прошлых лет?..
    Почему в остатках? Речь про проводки 2015 года.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    Я вот про что: на конец 2014 года по контрагенту N остатков не было, а в 2015, получается, появилась задолженность.. Которую в мае оплатили. И когда я остатки на начало года в программу переносила - на эту сумму получилась (теперь) разница. Или я запуталась?..

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    И когда я остатки на начало года в программу переносила - на эту сумму получилась (теперь) разница
    какую проводку и каким числом Вы сделали?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Вернулись к началу

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    Проводка у меня пока одна от 25 мая: Д60 К51. Теперь допишу Д91 К60, как советовали.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Вернулись к началу

    Наша песня хороша..

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    Проводка у меня пока одна от 25 мая
    откуда тогда взялась разница в остатках вот эта?
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    когда я остатки на начало года в программу переносила - на эту сумму получилась (теперь) разница
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    Что-то я Вас не понимаю, запуталась. Разница - это задолженность, которой не было в остатках на 31.12.14... А 25 мая оказалось, что она (задолженность) - была.
    Перечитываю и понимаю, что звучит как бред.. Спасибо за помощь, буду перечитывать ПБУ.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2012
    Сообщений
    329
    дубль

  14. #14
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Drimo4ka Посмотреть сообщение
    Кроме "уравновешивающих" проводок на 01.01.15г. 000-84 мне ничего в голову не приходит, но можно ли так делать?.
    Так точно не надо, потому что баланс за 2014 уже сдан.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)