Прошу совета в такой ситуации:
Сейчас идет камер. проверка декларации по НДС 1 кв. (был экспорт), итог по декларации к уплате, но в требовании запрошены все док-ты и по 4-му, и по 3-му разделам.
Все документы по требованию сданы в ИФНС.
Вчера при сверке с поставщиком обнаружена ошибка в оприходовании их услуги и соответственно с/ф в книге покупок. ЭДО у нас нет, записей в книге покупок очень много, вручную занесли не ту сумму, к вычету получилась сумма на 700 руб. больше. Сумма касается только 3-го раздела, ни к экспорту, ни к распределяемым отношения не имеет. Но пока никаких запросов (исходя из новых правил "перекрестных" проверок книг покупок и продаж) не поступало на эту сумму.
Непосредственный инспектор-проверяющий, которая высылала требования по камералке и которой сданы док-ты, до середины июня в отпуске.
Стоит ли мне сейчас подавать уточненку (по самому налогу есть переплата) ? Делать это с помощью доп.листа книги покупок? Или полностью снова прикладывать полные книги покупок и продаж?
Или все же дождаться инспектора и сообщить об ошибке?


Ответить с цитированием
