×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2010
    Сообщений
    271

    Дебиторская задолженность

    У нас есть поставщики 2013, ставили нам системы гланас и прочие в спецтехнику. По нашему акту сверки они должны нам 2500,00. Но как выяснилось с их акта сверки это мы им должны 12500,00 так как в своё время бухгалтер отказалась принимать счета-фактуры от них сославшись, что услуги больше не производятся, они потребовали письмо о расторжении договора. Судя по всему его не было. и по их акту сверки чтобы свестись правильно нужно оприходовать счета-фактуры и товарные сейчас.
    У меня вопрос их сразу оприходовать на 91,02 в расходы не принимаемые для НУ?
    И по акту получается, они делали отгрузки и последние 3 отгрузки засторнировали. Мне нужно в этом периоде так же пробивать все и сторнировать или можно ввести только то что не было сторнировано?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если вы согласны с тем, что вы должны, то да через 91 можно.
    Только не понятно, что вам оказывалось. Услуги? Тогда о каких отгрузках речь?

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    еще вот это непонятно:
    Цитата Сообщение от DoomkAsia Посмотреть сообщение
    бухгалтер отказалась принимать счета-фактуры
    Оказание услуг подтверждается не счетами-фактурами, и не бухгалтер решает, что принимать к учету.
    Документы на оказанные услуги, подписанные с вашей стороны, в наличии есть?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2010
    Сообщений
    271
    У них есть, у нас нет. Другой вопрос: мы их оприходуем, ставим эти услуги 91Д 60К не в расходы по прибыли. А вот НДС мы ставим на 19 и засчитываем его в декларации по НДС этим, текущим кварталом? Или его лучше тоже по другому зарывать, не уменьшая им НДС?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    DoomkAsia, вы бы все-таки определились сначала, признаете вы, что получили эти услуги (или что там вам продали) или нет. Если не признаете, то и НДС к вычету ставить нельзя. Если признаете, так запросите дубликаты документов и проведите все нормально, в т.ч. и для налога на прибыль

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)