×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 71
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    я так поняла, что если ОС есть, то сдавать все равно надо, просто налога не будет.
    Да.
    Это потому что оно принято как ОС до 2013г, а если бы они поступили после 2013 - то не надо было бы, правильно?

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Цитата Сообщение от katenok555 Посмотреть сообщение
    помогите и мне, пожалуйста, разобраться. Если есть амортизируется имущество, приобретенное в 2012 году, входящее во 2 ам.группу, надо сдавать отчет Авансы по налогу на имущество за 1 кв 2015? В течение 2013 и 2014 гг сдавали только по нему.
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если это единственное имеющееся имущество, то не надо сдавать
    я совсем запуталась.. тут не надо почему-то

  3. #33
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Пока ОС числится на балансе (не будет продано, списано и т.п.), отчитываться нужно.

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    а если бы они поступили после 2013 - то не надо было бы,
    С 2015 года-надо.

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    gnews, спасибо, сдам нулевку тогда)

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=546644 Думается не совсем нулевку.

  6. #36
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    ТатьянаC, прошу прощения .Пропустила информацию, что у вас компьютеры

    Вы правы
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    если бы они поступили после 2013 - то не надо было бы
    т.к. это вторая амортизационная группа, а такие ОС не являются объектами налогообложения и если другого имущества нет, то отчитываться не надо.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=546644 Думается не совсем нулевку.
    по строке с кодом 210 отражается остаточная стоимость всех основных средств по состоянию на 01.04 (в случае заполнения Расчета за первый квартал)
    Если мои компьютера полностью самортизированы, то остаточная = 0? все-таки нулевку сдаю?

  8. #38
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    все-таки нулевку сдаю?
    Сдаёте.
    Т.к. ваши компьютеры были приняты на учёт в качестве ОС до 01.01.2013 .
    Последний раз редактировалось gnews; 22.04.2015 в 12:25.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    gnews, спасибо!

  10. #40
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ТатьянаC, не надо Вам сдавать нулевку. Потому что у Вас имущество 2 группы и не попадает в налогооблагаемую базу. И без разницы, когда оно было поставлено на учет. Ни слова вот тут про годы постановки на учет не написано.
    4. Не признаются объектами налогообложения:
    ...
    8) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Над.К а если пред.бух не ко второй группе отнес это Ос? Просто судя по начисленной амортизации на факс - ее расписали на 7 лет!! А комп в их базе уже был самортизирован намного раньше и просто введены остатки сч.01=сч.02. В итоге сейчас есть комп без возможности определения группы, и факс похоже из 4 группы.. Что делать? И я отправила нулевку ((

  12. #42
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если это не вторая группа, то это льготируемое имущество, включаемое в налогооблагаемую базу и сдавать надо

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Над.К, спасибо, теперь все понятно, буду продолжать сдавать нулевки.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Уважаемые специалисты, выручайте!

    1) правильно я понимаю, что если движимое имущество (не 1 и 2 группа) принято на учет с 01.01.2015 (не получено в рез-те ликвид/реорг и т.д.) - оно не облагается, но декларацию с указанием льготы подаем?

    2) помогите определить как быть в нашем случае: топливо-раздаточная колонка, являющаяся движимым имуществом, после того, как становится неотъемлемой частью АЗС, будучи смонтированной на островке, именуемом фундаментом, и подключенной к инженерным коммуникациям, продолжает оставаться движимым имуществом или, согласно некоторым старым инструкциям, становится частью объекта недвижимости со своим сроком амортизации?

  15. #45
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Да

  16. #46
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    2. часть АЗС

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    2. часть АЗС
    Спасибо за ответы!

    Но не могли бы Вы немного аргументировать - почему часть АЗС, а не самостоятельный движимый объект?

  18. #48
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а что тут аргументировать... колонка намертво забетонирована в систему АЗС... а иначе - что же такое тогда АЗС без колонок?

  19. #49
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Спасибо! Очень признательна за помощь!

  21. #51
    Ангелина Н
    Гость
    Помогите и мне, пожалуйста.
    Я принимаю сейчас фирму, отчет за 1 кв. сдали. Декларацию по налогу на имущество бухгалтер не подала. А я считаю, что надо подать. У нас имущество 3 группы приобретено за плату (не реорганизация и т.д.) в 2014.
    Я думаю, что надо подать декларацию, а платежа не будет, т.к. льгота. Права ли я? Помогите, работаю бухгалтером первый год, только учусь.

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Ангелина Н Посмотреть сообщение
    надо подать декларацию, а платежа не будет, т.к. льгота.
    Совершенно верно.
    Стоимость всего имущества является льготируемой.

  23. #53
    Ангелина Н
    Гость
    Спасибо большое.

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    Только не ругайтесь.. . Только поняла, что что-то пропустила. У меня 8 об-ов ОС, все уже амортизированы. Одно ОС относ.к 3-ий групп (но покупали еще в 2008г). Сейчас во втором квартале купили комп за 132000р., поставила на ОС 2-гр. Никаких нулевок не сдавала и не сдаю? Ничего не начисляю? Помогите. Спасибо.
    Последний раз редактировалось ВалерияZ; 22.07.2015 в 17:52.

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    За май и июнь начисляю амортизацию, в декл. по прибыли все провожу. Но не начисляю налог на имущество и не отчитываюсь перед налоговой. Верно???

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    Никто не знает или тема закрыта. Как поступить с сервером введенным в эксплуатацию в 2008 г, 3-я амортиз.гр. и 6 объектов ОС 1 и 2 гр, все приобретены до 01.01.2013г..
    Про 1 и 2 гр. вроде поняла, не начисляем и не платим.
    Движимое имущество, учтенное по правилам бухгалтерского учета в составе основных средств до 31 декабря 2012 года включительно, продолжают учитываться при налогообложении налогом на имущество. Но оно уже амортизировалось. Т.Е. не учитываем? Но сдаем нулевку?

  27. #57
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    Движимое имущество, учтенное по правилам бухгалтерского учета в составе основных средств до 31 декабря 2012 года включительно, продолжают учитываться при налогообложении налогом на имущество.
    Оно попадает под льготу с 2015 года. Даже если бы остаточная стоимость не равнялась нулю
    Но декларацию подавать надо, потому что у Вас есть налогооблагаемое имущество, пусть и льготируемое

  28. #58
    Клерк Аватар для Малец
    Регистрация
    23.10.2006
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    299
    Доброе утро! Помогите! Заполняю декларацию по авансу на имущество-не могу понять. У меня до этого все движимые ОС попадали под льготу. ну и в декларации соответственно я всё прописывала-стоимость общая и стоимость льготируемого была одинаковая. В мае этого года купили станок. Оприходовала как ОС-под льготу уже не попадает. Ставлю в декларации на 01.05 всё как было раньше, а на 01.06 и на 01.07 ставлю сумму имущества общую, со станком, а сумму льготируемого соответственно как было по старым ОС. Получается разница. В итоге программа выдаёт ошибку. Говорит не может у вас налог считаться на сумму меньшую чем стоимость всех ОС. У коллеги 1С обновили-она говорит у неё теперь вообще всё имущество в декларацию попадает уже за минусом льготы, причём и по первому кварталу тоже. Кто уже сдал, скажите-как правильно заполнить?
    Чем больше читаю, тем больше вопросов!

  29. #59
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    Оприходовала как ОС-под льготу уже не попадает.
    Почему не попадает-то? У взаимозависимого лица что ли купили? Или Вы станок считаете недвижимостью?

    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    у неё теперь вообще всё имущество в декларацию попадает уже за минусом льготы,
    Вы не путаете льготы и неналогооблагаемое имущество?

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2011
    Сообщений
    139
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если юридическое лицо взяло в ипотеку помещение(магазин), в котором всегда работало и платило аренду, а с недавнего времени это помещение перешло ему в собственность по ипотечному кредиту. Это помещение является объектом налогообложения?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)