×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    исправления по НДС

    Добрый день.
    Обнаружили ошибку 2012 года. Тогда мы отгрузили товар по завышенной цене и начислили НДС больше, чем нужно. Ошибку будем исправлять текущим периодом. Но как правильно сторнировать НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Аноним, а контрагент согласен принять ваши исправления?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Подписать доп соглашение об изменении цены с контрагентом, сделать корректировочную счет фактуру.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подписать доп соглашение об изменении цены с контрагентом, сделать корректировочную счет фактуру.
    Т.е надо сторнировать старую счет-фактуру или сделать корректировочную с минусом?

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или сделать корректировочную с минусом
    в корректировочных минусов не бывает..это специальная форма.. там две строчки старая и новая цена

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    в корректировочных минусов не бывает..это специальная форма.. там две строчки старая и новая цена
    На основании корректировки реализации делается такая сч-ф и она затем попадет в книгу покупок?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    в корректировочных минусов не бывает..это специальная форма.. там две строчки старая и новая цена
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно выставить корректировочную сч-фактуру? На основании какого документа?

  8. #8
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно выставить корректировочную сч-фактуру? На основании какого документа?
    Либо на основании соглашения об изменении цены (в вашем случае), либо претензии.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    Либо на основании соглашения об изменении цены (в вашем случае), либо претензии.
    Сначала в 1С надо сделать корректировку реализации? Я же не могу там выбрать реализацию 2012г, мне тогда корректировочные декларации начиная с 2012г придется подавать.

  10. #10
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сначала в 1С надо сделать корректировку реализации? Я же не могу там выбрать реализацию 2012г, мне тогда корректировочные декларации начиная с 2012г придется подавать.
    Варианта 2:
    1) Если сумма небольшая, то списать Д91.02 К62 всю сумму на непринимаемые расходы
    2) про уточненки по НДС-нужно уточнить, возможно, можно не сдавать-если отразить корректировку реализации в текущем периоде.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    Варианта 2:
    1) Если сумма небольшая, то списать Д91.02 К62 всю сумму на непринимаемые расходы
    2) про уточненки по НДС-нужно уточнить, возможно, можно не сдавать-если отразить корректировку реализации в текущем периоде.
    Проблема в том, что реализации в 3 кв. не будет (деятельность временно приостановлена). Хотелось бы уменьшить НДС, т.к. налоги платим не смотря на отсутствие деятельности. Может как-то ручной операцией можно сторнировать начисленный НДС?

  12. #12
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что реализации в 3 кв. не будет (деятельность временно приостановлена). Хотелось бы уменьшить НДС, т.к. налоги платим не смотря на отсутствие деятельности. Может как-то ручной операцией можно сторнировать начисленный НДС?
    В виду того, что сейчас с декларацией грузятся сч.фактуры, которые должны стыковаться с контрагентом-действовать через ручные операции сложнее.
    Но на практике, я слышала, что запросы пока не приходят.
    У вас ведь в книге покупок будет отражаться операция?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    В виду того, что сейчас с декларацией грузятся сч.фактуры, которые должны стыковаться с контрагентом-действовать через ручные операции сложнее.
    Но на практике, я слышала, что запросы пока не приходят.
    У вас ведь в книге покупок будет отражаться операция?
    Провела корректировку реализации текущим периодом и закрыла 3 кв. Сформировала книги покупок и продаж и заполнила декларацию по НДС. Проверила- эти корректировки у меня попали в книгу покупок. Книга продаж- пустая, т.к. реализаций нет. НДС к возмещению в декларации стоит. Подскажите, пожалуйста, может мне провести эти корректировки июнем, когда была реализация и сдать уточненки по НДС и прибыли?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Провела корректировку реализации текущим периодом и закрыла 3 кв. Сформировала книги покупок и продаж и заполнила декларацию по НДС. Проверила- эти корректировки у меня попали в книгу покупок. Книга продаж- пустая, т.к. реализаций нет. НДС к возмещению в декларации стоит. Подскажите, пожалуйста, может мне провести эти корректировки июнем, когда была реализация и сдать уточненки по НДС и прибыли?
    Добрый день. Посоветуйте как провести эти корректировки июнем? Не хочется в 3 кв. подавать НДС к возмещению.

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Посоветуйте как провести эти корректировки июнем?
    вы так и не ответили на вопрос с контрагентом согласовано?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вы так и не ответили на вопрос с контрагентом согласовано?
    Да, согласовано. Эта наша ошибка и очень старая. Не понимаю, возможно ли провести это обнаружение ошибки не текущим периодом, а прошлым, как будто мы в июне заметили старую ошибку. НДС к уплате за 2 кв. большой, а в 3 кв. его не будет, т.к. деятельность временно приостановлена.

  17. #17
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, согласовано. Эта наша ошибка и очень старая. Не понимаю, возможно ли провести это обнаружение ошибки не текущим периодом, а прошлым, как будто мы в июне заметили старую ошибку. НДС к уплате за 2 кв. большой, а в 3 кв. его не будет, т.к. деятельность временно приостановлена.
    На практике не пробовала подавать уточненки с новой декларацтей, при уточненке нужно как-то помечать документы, которые изменились (код 1)
    В любом случае уточненка тоже рискованно. Что могут запросить документы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)