×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1

    Осторожно Корректировочный счет-фактура

    Добрый день. Подскажите пожалуйста выставили корректировочный счет-фактуру покупателям на уменьшение (возврат товара) теперь не можем разобраться в декларации, ставим код 03 (возврат от покупателя), но он все равно плюсует эту сумму в строку 010, а не минусует, ставим в 090 сумму НДС на возврат, но не видим смысла, потому как получается что сумма выходит не за минусом этого возврата, как быть помогите пожалуйста куда и какие суммы писать чтобы все получилось?
    Спасибо заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Код 18, в декларации Разд.3 стр. 120

  3. #3
    Так по книге продаж все понятно там ставим код 18, и сумму указывать нужно в разделе 3 строка 120 тоже понятно а в 90 строку то сумму ндс нужно отражать?

  4. #4
    или эту счет-фактуру нужно отразить в книге покупок? потому как иначе сумму по строке 120 не будет идти с книгой покупок???

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от kusus Посмотреть сообщение
    или эту счет-фактуру нужно отразить в книге покупок?
    Да.

  6. #6
    то есть в сроке 090 мне отражать этот ндс не нужно в итоге?

  7. #7
    Звонила в налоговую они говорят что это не правильно, нужно все регистрировать в книге продаж

  8. #8
    Нет прошу прощения все таки верно, в налоговой у нас не вникают, все таки если корректировочный счет-фактура на уменьшение, то она попадает в книгу покупок все решено, делов то оказывается на копейку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)