Спасибо. Т.е. начисления за год 120608-уплата страховых взносов 33400=87208. И получается тогда сумма у меня идет как с калькулятора расчета. Огромное спасибо.
Спасибо. Т.е. начисления за год 120608-уплата страховых взносов 33400=87208. И получается тогда сумма у меня идет как с калькулятора расчета. Огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Таша77; 26.11.2015 в 13:10.
Хотела еще раз уточнить.В апреле 2014г. заплатили налог по усн за 4кв.2013г. Т.е. я могу на эту сумму уменьшить авансовый платеж этого 2014 года?



нет, конечно. Это разные налоговые периоды. И уплатили налог Вы не за 4 квартал 2013 года, а за 2013 год. Потому что нет такого периода, как 4 квартал
Спасибо, да неправильно написала доплата за 2013г. была. Значит все верно я посчитала. Просто засомневалась. Т.е. я учитываю оплаты за 2014г только те которые относятся к 2014г.?



Вы уменьшаете налог на авансовые платежи, уплаченные за этот же налоговый период
Понятно. А вот сумма уплаченная за 2013г в апреле 2014г ничего не уменьшает? т.е. если я хочу уменьшить свои платежи, мне нужно все оплатить внутри одного года?
Туплю на ровном месте. У нас уменьшают платежи по УСН только страховые взносы, а налог он отдельно. Он ничего не уменьшает, просто уплачивается. Верно?
ИП ликвидировался в ноябре, нужно сдать декларацию по УСН.
Много лет сдавал по ТКС, уже и не знаю в каком виде принимают налоговые на бумаге.
Со штрихкодом? (1С почему-то не отображает сумму к уменьшению и минимальный налог если печатаю со штрихкодом)
Без штрих кода можно? Дискету с файлом, как раньше, прилагать? Или флешку?
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Alm, можно еще в бесплатном Налогоплательщике ЮЛ забить все данные и распечатать оттуда со штрих-кодом. Если не лень конечно скачивать программу и забивать )
Не я, но по смыслу именно так. В 2014 мои клиенты пачками ликвидируются.
В данном случае этого ИП-шника в 2014 просто замордовали, другого слова нет. Несколько поверок самого ИП и мало того, у всех (ВСЕХ) его контрагентов встречные проверки, никто больше с ним не хочет работать.
И самое удивительное в этом, ИП-шник 100% честный - налоги бешенные платил, никаких левых или сомнительных операций, мечта любого бухгалтера, вести у такого бух.учет одно удовольствие.
А те кто не платил налоги, до сих пор чувствуют себя прекрасно, а моя задача сводится к тому чтобы вовремя подсказать: "пора сливаться, и открываться заново". Покупают квартиры, машины и похохатывают.
Обидно.
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Простите, это в 2015 году было, все что-то в 2014 живу
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Добрый день. Исходные данные: ИП УСН 6% без работников, Авансовые платежи не платил, Фиксированные взносы платил в Декабре отчетного периода.
Cитуация следующая: в 2015 году торопясь подал декларацию о доходах за 2014 год и в декларации указал:
Раздел 2.1
110 92150 130 5529
111 153550 131 9213
112 244250 132 14655
113 284850 133 17091
120 6
140 прочерк (не платил)
141 прочерк (не платил)
142 прочерк (не платил)
143 17091
Раздел 1.1
020=5529
040=3684
070=5442
100=прочерк
110=прочерк
Так как в строчке 110 я не указал сумму налога к уменьшению 17091 с меня удержали 5529+3684+5442=14655+пени рублей. Деньги жалко так как можно было уменьшить на сумму страховых взносов!
Вопрос: C целью воспользоваться возможностью "Уменьшить налог на сумму страховых взносов" можно ли подать уточненную декларацию указав:
110 0 130 0
111 0 131 0
112 0 132 0
113 284850 133 17091
120 6
140 прочерк (не платил)
141 прочерк (не платил)
142 прочерк (не платил)
143 17091
Раздел 1.1
020=0
040=0
070=0
100=прочерк
110=17091
Тем самым я воспользуюсь возможностью "Уменьшить налог на сумму страховых взносов". Прокатит ли такое и с чем я могу столкнуться?



Т.е. если подать уточненую декларацию с изменением ТОЛЬКО в строке 110 на сумму страховых взносов 17081, то и авансовые платежи вычтутся? И мне не нужно платить авансовые платежи?
Последний раз редактировалось Mamikino; 04.12.2015 в 10:56.
Здравствуйте! 1. Скажите, Стр 143 заполняется только в том случае, если начисленная сумма в течении года была оплачена? Или не имеет значенеие оплата.
2. Если с 1 по 3 кв были наемные работники. в 4 кв нет. То можно ли включать стр 143 в размере 100% в пределах стр 133. фиксированные платежи ИП и 1% оплаченные в 4 кв.
Последний раз редактировалось Крысавица; 06.12.2015 в 19:41.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Спасибо Красавица за ответ. 1.Если начисленную сумму по взносам за текущий год нельзя показывать без оплаты по стр 143, то можно ли начисленную сумму за текущий год по взносам отразить по стр 143 в следующем году? Соответственно при условии, что оплата тоже будет в следующем году.
2.Если оплата была в первом квартале следующего года до сдачи декларации, то выбор остается за налоговым агентом, включать взносы по стр 143 в текущем году или в следующем? Так как в текущем году есть превышение порога 50% за счет начисления 1% налога. Если есть возможность перетащить за счет оплаты начисления по взносам на следущий год?
подскажите по 1%
1. можно ли уменьшить нал.базу, вроде было письмо о том что нет
2. оплатил 1% в 2015г. если могу уменьшить то что и как?
3. в январе 2016 собираюсь оплатить 1% за 2015г. уменшить можно будет налог за 4 квартал?
можно уменьшить налог, а не базу. (если у Вас УСН6%). Письмо было, но оно не соответствует закону.
Можно уменьшить налог 2015 года.
нет. Во-впервых, не бывает налога за 4 кв, бывает налог за год. Во-вторых, уменьшить налог за 2015 год можно только на взносы, уплаченные до 31.12.15
Пожалуйста, подскажите, поменялся ли сам бланк декларации за 2015г?
Или сдаем тот же бланк, что и за 2014?



Пока тот же (если ставка не 0%/пониженная).
Best regards, Михаил
Да нет. Доходы 6%.
Спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП зарегистрировано в октябре 2015, строки за квартал, полугодие и 3 квартал - пунктиром заполняются? или просто пустыми оставлять?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)