×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450

    Корректный взаимозачет

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, наша фирма вернула товар поставщику, провели как отгрузку обычную. У нас долг перед поставщиком, например 100 тр, взаимозачет (он же возврат на 10), договор есть только на поставку товара, какие мне лучше ссылки написать на документы-основания?
    Могу написать что со стороны поставщика задолженность по накладной номер и дата, а от нас задолженность по договору??
    Но если договору указывать то формулировка будет: задолженность по договору № дата, 100 р, взаимозачет произведен на 10 р.?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Задолженность поставщика -реквизиты накладной на возврат, ваша задолженность -реквизиты накладной/накладных по которым закрываете долг взаимозачётом.

  3. #3
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    gnews, дело в то что есть общая сумма нашего долга перед поставщиком по договору, а данных сколько мы должны по конкретной накладной нет.. поэтому и спрашиваю, задолженность по договору указать? или как вообще правильно будет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    МиссисХХХ, указывали в документе взаимозачёта; задолженность по состоянию на такое-то число с нашей стороны, тоже самое со стороны Поставщика. Сумму зачёта. Подпись и печати сторон.

  5. #5
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    бух-та, я извиняюсь.. то есть я пишу : задолженность фирмы 1 перед фирмой 2 по договору= 100 тр, задолженность фирмы 2 перед фирмой 1=10 тр, производим зачет взаимных требований на 10 тр. так?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    МиссисХХХ, да. Ещё указывали "в том числе НДС ..."

  7. #7
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    задолженность фирмы 1 перед фирмой 2 по договору= 100 тр, задолженность фирмы 2 перед фирмой 1=10 тр, производим зачет взаимных требований на 10 тр. так?
    Можно и так. Обязательные реквизиты первичных документов - ст.9 402-фз "О бух. учёте".

    ИМХО, предпочтительней знать сколько по какой накладной вы должны, т.к. взаимозачёт по требованиям, по которым истёк срок исковой давности взаимозачёт проводить нельзя.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    gnews, о просроченных речь, вроде, не идёт

  9. #9
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Подскажите.. поставщики предложили такой вариант: (Занесла сумму из моего примера)

    1. Сторона 1 получила от Стороны 2 товары согласно накладной №___ от ____ общей стоимостью __50__ (сумма прописью), в том числе НДС
    2. Сторона 2 получила от Стороны 1 товары согласно накладной №___ от _____ на сумму __10__ (сумма прописью), в том числе НДС
    3. Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ
    4. Размер погашаемых взаимных требований составляет: _10___ (сумма прописью), в том числе НДС

    То есть, указывается не сумма долга по договору а сумма накладной по которой товар поставлялся и реализовывался, и прописать сумму на которую зачет сделали.
    И указать соответственно номера накладных по которым был приход и следом реализация.

    как считаете?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    МиссисХХХ, вполне

  11. #11
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    СПАСИБО!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)