×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2015
    Сообщений
    34

    В каком периоде принять возврат товара вместо корректировки реализации

    Помогите, пожалуйста, разобраться новичку!

    Постараюсь объяснить, в чем возникли трудности.
    Покупатель составил Акт в произвольной форме о недостаче одной позиции по накладной и мы выставили корректировочный счет-фактуру, но не передали его покупателю. Когда отчетность была сдана,от покупателя пришли документы обратной продажи. (в электронном виде менеджеру они приходили, но он их не передал в бухгалтерию) Так как мы не отправили корректировочный счет-фактуру, было принято решение принять документы по возврату. Возник вопрос в каком периоде нужно сторнировать корректировку реализации и принимать документы на возврат? нужно ли подавать уточненную декларацию?
    Заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Цитата Сообщение от Алеksандра Посмотреть сообщение
    ... не передали его покупателю ... но он их не передал в бухгалтерию ... мы не отправили корректировочный счет-фактуру ...
    Предлагаю начать с постановки документооборота.
    В конкретной ситуации доплатил бы налоги, подал корректирующие декларации (без корр.с/ф), в текущем периоде принял бы товар по обратной продаже. Раз уж мы сами везде отличились.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2015
    Сообщений
    34
    Подскажите, пожалуйста. последовательность действий, с этой кор. с-ф и как она будет отражаться в декларации

  4. #4
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Цитата Сообщение от Алеksандра Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. последовательность действий, с этой кор. с-ф и как она будет отражаться в декларации
    1. Подготавливаете отчет по НДС (и Прибыли) как-будто корректировки не было. Считаете недоплату налогов.
    2. Доплачиваете налоги.
    3. Отправляете корректирующие декларации.
    4. Принимаете в текущем периоде возврат товара как обычную покупку.
    5. Делаете сверку с ФНС и платите пени.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2015
    Сообщений
    34
    Спасибо!
    Скажите, а будет ошибкой, если в этом периоде сделать сторно документа коррект. с-ф и сразу принять возврат товара, что бы не трогать прошлый период.

  6. #6
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Цитата Сообщение от Алеksандра Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Скажите, а будет ошибкой, если в этом периоде сделать сторно документа коррект. с-ф и сразу принять возврат товара, что бы не трогать прошлый период.
    Если ваша программа корректно это отработает.
    Мне удобнее, пока не закрыт год, все исправлять в моменте ошибки. Но я - малое и микропредприятие.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2015
    Сообщений
    34
    Попробовала сделать сторно кор. с-ф в этом квартале, сформировала книгу покупок за 4кв. Коррект. с-ф. туда заносится с минусом.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Нужно аннулировать кор. счет в книге продаж за прошлый период. если по докам обратная реализация была в том же периоде, можно исправить книгу покупок. тогда сумма налога за квартал не изменится.
    это так, но так ли это?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2015
    Сообщений
    34
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Нужно аннулировать кор. счет в книге продаж за прошлый период. если по докам обратная реализация была в том же периоде, можно исправить книгу покупок. тогда сумма налога за квартал не изменится.
    И подать корректир. декларацию, правильно?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    да
    это так, но так ли это?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)