×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21

    В перриод применения УСН пришел аванс с НДС. Что делать?

    Добрый день! Организация в 2015 году применяла УСН, по всем планам в 4 квартале доходы должны были превысить лимит. Поэтому в конце года был заключен договор на оказание услуг заказчику с НДС. В конце декабря поступил аванс, четко прописана сумм НДС 18%. Но случилось так, что все ожидаемые поступления не пришли и до превышения лимита немного не хватило. с 01.01.2016 мы подали заявление и перешли на ОСНО добровольно. Но что делать с поступлением в конце декабря? Мне теперь надо перечислить НДС и отчитаться за 4 квартал 2015 года декларацией по НДС? в декларации где-то отражается что я на УСН?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Tatusik Посмотреть сообщение
    Мне теперь надо перечислить НДС и отчитаться за 4 квартал 2015 года декларацией по НДС?
    Нет. Потому что НДС у упрощенцев появляется только при выставлении счета-фактуры с НДС, а Вы в 4 квартале её не выставляли

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21
    Сейчас выясняется вопрос по подписанию акта, если выяснится что акт выполненных работ с выделенным НДС был подписан 31.12 - это будет означать что я должна была выставить счет-фактуру 31 декабря и отчитаться? Заранее спасибо!

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Tatusik Посмотреть сообщение
    если выяснится что акт выполненных работ с выделенным НДС был подписан 31.12 - это будет означать что я должна была выставить счет-фактуру 31 декабря и отчитаться?
    да, тогда надо было НДС с разделом 12. Ну или с заказчиком договориться и переделать акт без НДС.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21
    Спасибо!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21
    Акт оказался подписанным 31 декабря. Я выставила счет-фактуру и перечислила НДС. Сейчас буду заполнять декларацию, возник вопрос, счет-фактуру на авансовый поступление в период применения УСН не надо выставлять?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Tatusik Посмотреть сообщение
    счет-фактуру на авансовый поступление в период применения УСН не надо выставлять?
    не надо. Иначе придется 2 раза НДС уплатить, потому что права на вычет у Вас нет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)