×
Страница 11 из 33 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 986
  1. #301
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да, все правильно

  2. #302
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2015
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    КНД-0710096 надо сдавать, форматы поменялись. Нумерацию КНД присваивает ФНС и он изменил формат 31 декабря 2015 года. Нет у меня новой отчетности по новой КНД, не могу я её в бланки загрузить. Вот когда появится в СПС, тогда внесу.
    То есть приказ остался прежним, а сама форма изменилась? Не подскажите: есть ли инструкции по заполнению, какие разделы кому заполнять, у меня НКО с нулями по всем строкам, но боюсь ошибиться. Ее ведь не обязательно по ТКС передавать? Если прохожу по параметрам, то могу ногами отвезти?

  3. #303
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Sunny Smile Посмотреть сообщение
    Если прохожу по параметрам, то могу ногами отвезти?
    Да
    А что может быть непонятно в нулевой отчетности НКО? Баланс, отчет о финрезультатах и отчет о целевом финансировании надо сдать точно. Пусть и пустые
    Но непонятно, почему нет вообще никакого имущества. Хоть какие-то взносы должны были учредители внести

  4. #304
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    299
    Добрый день, ИП без работников на УСН. Собираемся оплатить взнос в ПФР сверх 300 000. Платится на КБК 2015 года или на 2016? Налог на прибыль за 2015 год тоже по старому КБК?
    Заранее спасибо!

  5. #305
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    КБК по налогам не менялись. Да и налога на прибыль у ИП нет.
    КБК по фиксированным взносам изменились, старые КБК уже просто не существуют. Забудьте про них

  6. #306
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    КБК по налогам не менялись. Да и налога на прибыль у ИП нет.
    КБК по фиксированным взносам изменились, старые КБК уже просто не существуют. Забудьте про них
    Может Вы меня не правильно поняли? Я спрашивала про взнос в ПФР сверх дохода в 300 000. Разве он должен платится на КБК новый?Он же относится к 2015 году. И что значит налога на прибыль нет? Налог на доход применяемый при УСН-6%

  7. #307
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от strelka198 Посмотреть сообщение
    Я спрашивала про взнос в ПФР сверх дохода в 300 000.
    А я про него и отвечала. Старых КБК не бывает. Это как закрытый расчетный счет, на который ничего нельзя отправить. С 1 января 2016 года действуют новые КБК, вот по ним и платите
    А налога на прибыль при УСН нет. Потому что налог на прибыль организаций это не налог по упрощенной системе налогообложения. Это разные налоги. И уж тем более налога на прибыль организаций не может быть у ИП, потому что они не организация.

  8. #308
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2015
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да
    А что может быть непонятно в нулевой отчетности НКО? Баланс, отчет о финрезультатах и отчет о целевом финансировании надо сдать точно. Пусть и пустые
    Но непонятно, почему нет вообще никакого имущества. Хоть какие-то взносы должны были учредители внести
    Наследство такое досталось. в балансе нули, когда-то была деятельность, но сейчас уже несколько лет ничего нет. взносы тоже были, но что с ними стало - не знаю. а не понятно, потому что раньше я смотрю, сдавали баланс и отчет о целевом финансировании, а о финрезультатах - нет, вот и решила уточнить, потому что не нашла инфу. все оказалось, как я и думала. спасибо за помощь

  9. #309
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    11
    Здравствуйте! В отделении ПФР настаивают на обязательной сдаче отчета в электронном виде, даже если это нулевка. Есть ли у меня основания для сдачи только в бумажном варианте? Не хочется заморачиваться с программой.

  10. #310
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Сергей Вл. Посмотреть сообщение
    Есть ли у меня основания для сдачи только в бумажном варианте?
    Есть. При численности до 25 человек можно сдавать на бумаге. О чем прямо написано в законе 212-ФЗ в статье 15

  11. #311
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Добрый день, подскажите, ИП зарегистрировался 25 декабря 2015 года, р/с не открывал, финансовых движений никаких не было. Надо сдавать ЕУД?

  12. #312
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Marrry Посмотреть сообщение
    Надо сдавать ЕУД?
    Режим налогообложения какой?

  13. #313
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Режим налогообложения какой?
    ОСНО

  14. #314
    Клерк Аватар для Оленька
    Регистрация
    22.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста,ООО с 2015 перешла на УСН,оплатила налог на прибыль+пени за 2014,могу я это принять в расход или нет?

  15. #315
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Marrry, можно сдать ЕУД, указав там НДС. Поскольку НДС сдается только электронно, а ЕУД можно сдавать и на бумаге. Но 3-НДФЛ все равно придется сдавать отдельно.

    Цитата Сообщение от Оленька Посмотреть сообщение
    могу я это принять в расход или нет?
    Нет, конечно.

  16. #316
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    можно сдать ЕУД, указав там НДС. Поскольку НДС сдается только электронно, а ЕУД можно сдавать и на бумаге. Но 3-НДФЛ все равно придется сдавать отдельно.

    Спасибо за разяснения. Я правильно понимаю, что сдаю ЕУД только в части НДС (сроки уже прошли) и З-НДФЛ. Итого две декларации по году? Были еще сомнения, что раз зарегистрировался под новый год, то отчетность сдавать только с первого квартала.
    Последний раз редактировалось Marrry; 01.02.2016 в 13:57.

  17. #317
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Marrry Посмотреть сообщение
    Итого две декларации по году?
    Да

  18. #318
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да
    Спасибо

  19. #319
    Аноним
    Гость

    Страховые взносы, уплаченные в январе 2016, до подачи ЕНВД за год

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли Страховые взносы за декабрь 2015 года, уплаченные в январе 2016 включить в строку 020 раздела 3 декларации по ЕНВД за 2015 год. Посмотрела много писем- ответы противоречивы. Буду очень благодарна, если ознакомите с ПОСЛЕДНЕЙ позицией ИФНС по этому вопросу.

  20. #320
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно ли Страховые взносы за декабрь 2015 года, уплаченные в январе 2016 включить в строку 020 раздела 3 декларации по ЕНВД за 2015 год.
    нельзя

  21. #321
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нельзя
    А как же вот это Письмо Минфина России от 19.12.2014 N 03-11-11/66072

  22. #322
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как же вот это Письмо Минфина России от 19.12.2014 N 03-11-11/66072
    А что в этом письме Вас смутило?
    Таким образом, если страховые взносы, в том числе в виде фиксированного платежа, были уплачены индивидуальным предпринимателем по истечении налогового периода (III квартала) по единому налогу на вмененный доход (8 октября 2014 года), несмотря на то что данная уплата была произведена до подачи налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за III квартал 2014 года (до 25 октября 2014 года), предприниматель не вправе учитывать сумму указанного платежа при расчете единого налога на вмененный доход за III квартал 2013 года, но может учесть данный платеж при расчете единого налога на вмененный доход за IV квартал 2014 года.

  23. #323
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А что в этом письме Вас смутило?
    смутило "за 3 квартал 2013" ?

  24. #324
    Клерк Аватар для Оленька
    Регистрация
    22.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Подскажите пожалуйста, а если авансовые платежи уплачены отличаются от начисленных в большую сторону,допустим
    1кв. начислено 43000 уплачено 43000
    2кв. начисленно 62000 уплачено 23000
    3кв. начислено 69000 уплачено 5000
    Могу ли я по итогу года зачесть излишне уплаченную переплату? По итогу года начисленный налог больше минимального.
    Предусмотрены ли штрафные санкции за это?
    Спасибо.

  25. #325
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    смутило "за 3 квартал 2013" ?
    Так что смутило-то в этом? Опечатка явно у Минфина, годы попутали ))

  26. #326
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Оленька Посмотреть сообщение
    Могу ли я по итогу года зачесть излишне уплаченную переплату?
    да

    Цитата Сообщение от Оленька Посмотреть сообщение
    Предусмотрены ли штрафные санкции за это?
    нет. Пени начислят, если платили меньше, чем надо было.

  27. #327
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Оленька Посмотреть сообщение
    Могу ли я по итогу года зачесть излишне уплаченную переплату?
    А где у вас переплата? У Вас недоплата судя по указанным суммам. И вообще о каком налоге речь? Об УСН 15%? Тогда почему у вас кварталы? При УСН нет отчетных периодоы 2 и 3 квартал. Есть 1 полугодие и 9 месяцев. Или Вы имели ввиду начисления именно за эти периоды?

  28. #328
    Клерк Аватар для Оленька
    Регистрация
    22.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Ошиблась с периодами. Речь о УСН 15%
    переплата за полугодие,а за 9 мес недоплата.

  29. #329
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Может Вы ошиблись не только в периодах? Потомку что не вижу я недоплаты за 9 месяцев

  30. #330
    Клерк Аватар для Оленька
    Регистрация
    22.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Извините,базы не было под рукой.Вот цифры которые были начислены:
    1 кв. начислено -43003 уплачено 43003
    полугодие начисл-66793 уплачено 24232
    за 9мес. начислено 70937 уплачено 3914
    за год начислено 87587
    Я правильно понимаю,что доплата за год составляет 16438 ?
    И вроде как недоплаты нет?
    Спасибо.

Страница 11 из 33 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы