×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166

    Закрытие периода, признание дохода

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, столкнулась с проблемой. Главный бухгалтер закрыла период, и внести изменения никак не могу.
    Мы занимаемся розницей, при формировании чека ККМ сумма сформировалась неправильная, но он оказался проведенным.
    При выгрузке из торговли в бухгалтерию, теперь идет минус. Надо признать вновь образовавшийся доход 100 руб. Можно ли его признать в январе вместо декабря?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    Надо признать вновь образовавшийся доход 100 руб.
    откуда доход взялся? Пробили чек на 200 руб., а надо было на 300? Или что?


    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    Главный бухгалтер закрыла период
    а она на вопросы не отвечает, и исправлять неправильные данные в учете не желает? Или Вы не пытались с ней поговорить?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    откуда доход взялся? Пробили чек на 200 руб., а надо было на 300? Или что?
    Да, именно...

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а она на вопросы не отвечает, и исправлять неправильные данные в учете не желает? Или Вы не пытались с ней поговорить?
    Я все сказала...она не желает открывать период...

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Если это доход декабря, то нет никаких оснований переносить его на январь.
    Но 100 руб., возможно, никто никогда не заметит.
    Напишите служебную записку с описанием ситуации, и пусть главбух письменно решит, что с этим делать

  5. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если это доход декабря, то нет никаких оснований переносить его на январь.
    То есть доход учитывается месяц в месяц? А если найдена ошибка спустя несколько месяцев? Разве ее нельзя учесть и принять доход в этом квартале (когда она найдена?). Хотелось бы понять, как правильно должно быть...

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    То есть доход учитывается месяц в месяц?
    А есть сомнения? Откуда?
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    А если найдена ошибка спустя несколько месяцев? Разве ее нельзя учесть и принять доход в этом квартале (когда она найдена?).
    В бух.учете, да, так. Если ошибка прошлого года, то через 91 или 84.
    И исправление ошибок прошлого года, выявленных до сдачи отчетности проводятся декабрям прошлого года.
    А в НУ надо сдавать уточненки

  7. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А есть сомнения? Откуда?
    Просто бывают разные ситуации...вот от этого и возник вопрос.
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В бух.учете, да, так. Если ошибка прошлого года, то через 91 или 84.
    И исправление ошибок прошлого года, выявленных до сдачи отчетности проводятся декабрям прошлого года.
    А в НУ надо сдавать уточненки
    Для бух учета - это документ ПБУ 9/99. А для НУ - налог на прибыль, если это ОСНО. Я правильно понимаю?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    Для бух учета - это документ ПБУ 9/99
    + ПБУ 22/2010 про исправление ошибок
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    А для НУ - налог на прибыль, если это ОСНО
    И НДС. И если есть занижение налога, то только уточненки (ну или штраф, если поймают)

  9. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    + ПБУ 22/2010 про исправление ошибок

    И НДС. И если есть занижение налога, то только уточненки (ну или штраф, если поймают)
    А если УСН??? Только по этому налогу?

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Нуар Посмотреть сообщение
    А если УСН??? Только по этому налогу?
    Разумеется только по этому. Специального налога на ошибки пока еще не ввели.

  11. Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    166
    Спасибо большое за помощь. Теперь буду знать в каком направлении двигаться)))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)