×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Поставка по 0% ставке в ТС

    Добрый День!
    Вопрос таков:

    Наша компания занимается торгово-посреднической деятельностью.
    Мы хотим КУПИТЬ у КЛИЕНТА "А" и ПРОДАТЬ КЛИЕНТУ "Б" который находится в Армении.

    ну например,
    - Мы покупаем у клиента "А" за 100 000 руб. с НДС.
    - наценяем , допустим 5 000 руб.
    - продаём клиенту "Б" , но уже ставя в с/ф 0%.

    Вопрос:
    Как правильно выставить продажную цену для члена ТС ?
    Надо ли от цены 105 000 руб. отнимать 18% и прописывать 0% ?

    Как потом в Налоговой отчитываться по НДСу?

    p.s. Запутался сильно!!!!
    Потому что многие говорят , мол , ставь 105 000 р. и прописывай 0% и не заморачивайся. Типа "ПСЕВДОНУЛЕВАЯ СТАВКА". ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕГО, спрашивается?
    Есть же, я так понимаю , какой-то экспортный НДС, который возвращается государством обратно ко мне. ВЕРНО или НЕТ ?

    СПАСИБО !
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Надо ли от цены 105 000 руб. отнимать 18% и прописывать 0% ?
    0% прописывать, 18% не поняла зачем отнимать.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как потом в Налоговой отчитываться по НДСу?
    Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте в ТС (приложение 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.14) В нем перечень документов для подтверждения 0 ставки.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какой-то экспортный НДС,
    Входной НДС, предъявленный вам вашим поставщиком в цене товара, ушедшего на экспорт.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    0% прописывать, 18% не поняла зачем отнимать.


    Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте в ТС (приложение 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.14) В нем перечень документов для подтверждения 0 ставки.


    Входной НДС, предъявленный вам вашим поставщиком в цене товара, ушедшего на экспорт.

    - Понятно что прописывать ставку "ноль". Но мне цену ставить 105 000 р. НДС 0% , или 88 983,05 с НДС 0% для перепродажи!? Вот в чем вопрос.
    - спасибо почитаю.
    -

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    - Понятно что прописывать ставку "ноль". Но мне цену ставить 105 000 р. НДС 0% , или 88 983,05 с НДС 0% для перепродажи!? Вот в чем вопрос.
    -
    т.е когда продаю уже на экспорт.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если вы можете продать за 105, зачем продавать за 88,9?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Если вы можете продать за 105, зачем продавать за 88,9?
    Тоня,
    как тяжело менеджеру по продажам разобраться в бух.учете - вы не представляете !!! ))

    Как бы обьяснить,
    я вообще-то думал , что сумму НДС из 105 т.р. надо вычесть , продать за 88,9 ,указав при этом 0% .
    А потом НДС 18% , который вычел, вернется возмещением от государства.

    Я наверно вообще не правильно рассуждаю!? поправьте Антонина. )
    спасибо

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это ценообразование, а не бухучет.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вообще не правильно рассуждаю!?
    Вообще. Для того, чтобы что-то вернулось из бюджета, это что-то надо туда положить. А у вас 0%=0 рублей. Когда соберете документы возвращаете то, что положил в бюджет ваш поставщик.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)