Добрый вечер всем))
прошу помощи и у меня проверить декларацию, уже мозги ватные
ООО, УСН (доходы-расходы 15%)
Налогооблагаемая база
1кв - 817 484
2кв - 1 038 140
3кв - 574 172
4кв - 841 646
сумма налога
1кв - 122 623
2кв - 155 721
3кв - 86 126
4кв - 126 247
минимальный налог 1 % - 227 684
строка 020 - 122 623
строка 040 - 33 098
строка 050 - пусто
строка 070 - пусто
строка 080 - 69 595
Итого к уплате строка 120 - 141 558
не получается заполнить строку 110, у меня там выходит отрицательное значение
И почему то кажется что к уплате налог слишком большой. Может я что то неверно считаю?
Сложно так сказать, в декларации указывается база за 1 квартал, полугодие, 9 мес, год.. А Вы написали за 1,2,3,4 квартал..
Татьяна, все верно вы написали , за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Простоя очень устала и уже туго соображаю))
в строке 120 - 141 558, и мы именно это сумму должны будем уплатить? а как же те авансы , которые мы платили в течение года? Знаю, что в декларации их не указывают, но мы самостоятельно должны от суммы 141 558 отнять то, что заплатили в течение 2015 года и оплатить разницу? Или как? Простите за тупой вопрос...я уже реально поплыла от отчетов



Галюня-36, вроде все верно, но математику я не проверяла
А я права , что мы должны заплатить одной суммой налог до 31.03 именно ту цифру , которая стоит в строке 280- 23, 444
подскажите, а мне какой налог заплатить?![]()
Спасибо
Вы должны уплатить 141558 на КБК минимального и 86126 на КБК единого.
Итого за 2015 должно быть уплачено 227684 (строка 280)
Потому что по итогам года налог либо к доплате (100 или 120), либо к уменьшению (110). Если к доплате, то либо единый (100), либо минимальный (120).
а если бухгалтер ошиблась и в течение года уже оплатила авансом на КБК минимальный 72 024, а на КБК единый 59 192, это значит что нам осталось оплатить минимальный 141 558 - 72 024 = 69 534, а единый 86 126 - 72 024 = 14 102 ? Верно я думаю?
спасибо, что поправили)) теперь поняла
Добрый день!
ИП на усн 6%. Снимается с учета 28.03.2016.
Необходимо сдать декларацию при закрытии.
Доходы 1 кв = 33000. Страховые взносы уплачено =5788
стр 110 33000
стр 111=33000
стр 112=33000
стр 113 =33000
стр130=1980
стр131=1980
стр132=1980
стр133=1980
стр 140=1980
стр141=1980
стр142=1980
стр143=1980
тогда стр 020=0
Подскажите пожалуйста, верно?
Большое спасибо.
В интернете есть Калькулятор декларации УСН, с ним вообще все просто...
Для УСН без работников, вводите доходы, потом суммы уменьшающие налог УСН за квартал, полугодие, 9 мес и год, это строчки
140, 141, 142, 143, в (разд 2.1), потом калькулятор сам Вам считает все остальное в декларации, очень удобно!



Калькулятор не просто в интернете есть, он есть у нас на сайте http://www.klerk.ru/tools/usn/
добрый день, подскажите как поступить? в конце декабря поставщик перечислил на р/с деньги по контракту . наследующий день мы перевели их в валюту и отправили поставщику услуги. в итоге на днях поставщик отказался услугу выполнять и вернул деньги обратно . сталкиваюсь впервые с таким, как это отразить в декларации по УСН, сумму поступившую в декабре считать доходом, если в марте договор расторгли и сумму вернули??
покупатель конечноа как мне сторно нужно будет потом в декларации за 2016г отразить?
и может подскажете по этому вопросу http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=565764
в графе доход сумма с минусом
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, правильно ли заполнение декларации при УСН 15%?
Раздел 2.2
стр. 210 - 650000
стр. 211 - 1 826 561
стр. 212 - 2 413 385
стр. 213 - 6 973 233
стр. 220 - 659 114
стр. 221 - 1 561 676
стр. 222 - 2 434 146
стр. 223 - 6 492 896
стр. 240 - пусто
стр. 241 - 264 885
стр. 242 - пусто
стр. 243 - 480 337
стр. 250 - 9 114
стр. 251. - пусто
стр. 252 - 20 761
стр. 253 - пусто
стр. 270 - пусто
стр. 271 - 39 733
стр. 272 - пусто
стр. 273 - 72 051
стр. 280- 69 732
Раздел 1.2
стр. 040 - 39 733
стр. 080 - 39 733
стр. 100 - 72 051
Правильно ли заполнена стр. 100? Сумма 39733 фактически была оплачена срок. К доплате же 32318, правильно?
Заранее большое спасибо!
Подскажите еще пожалуйста, если у нас менялся юр адрес в течение 2015 года, а соот-но ОКТМО, но в пределах одной налоговой. Считается же, что место постановки на учет не поменялось? Галочку на титульном листе не надо ставить? Если ее не поставить, тогда неактивные строки 030, 060, 090 Раздела 1.2 Декларации. как быть?



Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)