ДОбрый день коллеги!
снимаем офис у физ.лица, начислял арендную плату в 1С, сумма ар.платы "кривая", т.е, два знака после запятой = .....,26 руб.
естетственно, что при нарастающем итоге дохода, НДФЛ на 2й месяц "сыграл" в +1рубль, а я это проигнорировал, подумал что 1С что-то тупанул, ну я взял и скорректировал в минус 1р. НДФЛ и перечислил привычную для арендодателя сумму (круглую).
сейчас все перерасчитал перед сдачей справки по нему и понял, как я тупанул тогда! выходит, этот рубль нужно было государству отдать, а я физ.лицу его отдал...
что теперь делать?
Начисление скорректировал как нужно было, в итоге 1 рубль в переплате у физика и недоимка по НДФЛ.
что укзать в справке 2НДФЛ, если мы завтра 1р. доплатим в Налоговую + пеню за просрочку, а послезавтра сдадим справку? можно ли тогда указать, что Сумма удержанная и сумма перечисленная - одна и таже (т.е долга нет)
или все-таки в любом раскладе нужно показать что было оплачено в пределах 2015 года и тогда 1р за нами ? (но при этом все-равно заплачу завтра 1р + пеню)
Спасибо !



