×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87

    Требование от ФНС, неправильно уплачен налог, нужен совет

    Добрый день. Ситуация такая: ООО на УСН д-р. За 3 квартал была недоплата по налогу 3104 руб. по авансам. По итогу года получился минимальный налог. И всю доплату, включая эти 3104, отправил на КБК минимального налога. Сейчас понимаю, что ошибся, надо было 3104 на КБК авансов, а все остальное на минимальный КБК. Пришло требование от ФНС оплатить эти 3104 и пеню. Как сейчас лучше всего поступить? Можно ли перенести с минимального КБК на авансовый и доплатить только пеню? Или есть какие-то еще варианты? Буду благодарен за советы. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    Можно ли перенести с минимального КБК на авансовый и доплатить только пеню?
    Можно. Напишите письмо за зачет. Будем надеяться, что они успеют сделать зачет до того, как придет время выставлять инкассовое на недоимку.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    А может быть лучше сейчас оплатить, а зачет написать на авансы этого года (или минимальный, если он будет по итогу)? Можно так?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    Можно так?
    да

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Хотя, есть еще один момент. Извините, что сразу не сказал.

    За 4 квартал был убыток и налог по итогам года получился меньше, чем за 3 квартала.
    За 3 вартала - 57104, уплачено авансов - 54000.
    За год - 54971, минимальный - 111186.
    Уплачено минимального (111186-54000)=57186

    Сейчас получается платим 3104 на КБК авансовых и пишем два заявления на зачет на этот год:
    (57104-54971)=2133 с КБК авансовых
    и (57186-(111186-54971))=971 с КБК минимального
    Так будет правильно?

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    и пишем два заявления на зачет на этот год:
    (57104-54971)=2133 с КБК авансовых
    и (57186-(111186-54971))=971 с КБК минимального
    Не поняла, как Вы высчитали и что считали.) Вы заплатите 3104 на КБК единого. И у вас будет переплата 3104 по КБК минимального. Вот эту переплату можно либо вернуть, либо зачесть на КБК единого (пойдет в счет аванса за 1 кв 2016)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Так я же пишу, что по итогу года сумма налога должна быть меньше, чем за три квартала. Если я сейчас перечислю 3104 на КБК единого, то там будет сумма 57104, а по итогу года должна быть 54971. И соответственно доплата на КБК минимального должна была быть (111186-54971)=56215. Т.е. эта сумма 3104 появится в виде переплаты на обоих КБК - на едином 2133 и на минимальном 971.

    Правда тут еще надо у налоговой выяснить зачли ли они мне авансовые платежи в счет минимального, я заявление не писал, только сейчас увидел, что его нужно было писать. Получается два варианта:
    1) Если не зачли, то платим 3104, пишем заявление на зачет всего с КБК авансовых на КБК минимального и заявление на зачет 3104 с КБК минимального на текущий год.
    2) Если зачли, то как выше писал.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Я кажется понял Вас, бух2007. На 4 квартал вообще не нужно смотреть. Спасибо, что помогли разобраться.
    Все, что в предыдущем посте, можно не читать. =)

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    На 4 квартал вообще не нужно смотреть.
    Да. Потому что авансы только за квартал, полугодие и 9 мес бывают. А по году у вас минимальный.)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)