×
Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 4780
  1. #2851
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Коллеги, добрый день. А включать ли Председателя в перс.учет если он не получает ЗП, а только вознаграждение один раз по итогам года, на основании решения членов ТСЖ?
    Вроде как нет начислений- не о чем отчитываться. Но в декларации ведь его фамилия стоит. Как думаете?

  2. #2852
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Коллеги, добрый день. А включать ли Председателя в перс.учет если он не получает ЗП, а только вознаграждение один раз по итогам года, на основании решения членов ТСЖ?
    Вроде как нет начислений- не о чем отчитываться. Но в декларации ведь его фамилия стоит. Как думаете?

  3. #2853
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от Dlyara Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день. А включать ли Председателя в перс.учет если он не получает ЗП, а только вознаграждение один раз по итогам года, на основании решения членов ТСЖ?
    Вроде как нет начислений- не о чем отчитываться. Но в декларации ведь его фамилия стоит. Как думаете?
    Нет не включать.
    С Уважением, Александр.

  4. #2854
    Клерк Аватар для цвЫточек
    Регистрация
    16.02.2006
    Сообщений
    249
    ТСЖ на основной системе налогообложении, мучаю декларацию по НДС и по прибыли. До меня тут декларации сдавались нулевые, но я понимаю что в НДС должен быть заполнен 7 раздел, во вторую графу 2 я не заполняю, если у меня не было выставлено счет-фактур, но у нас есть одна квартира, которой выставлено счет и акт (там юридическое лицо собственник) и получается, что я должна их отразить во второй графе? П декларация по прибыли так и останется пустая? спасибо

  5. #2855
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    Цитата Сообщение от цвЫточек Посмотреть сообщение
    ТСЖ на основной системе налогообложении, мучаю декларацию по НДС и по прибыли. До меня тут декларации сдавались нулевые, но я понимаю что в НДС должен быть заполнен 7 раздел, во вторую графу 2 я не заполняю, если у меня не было выставлено счет-фактур, но у нас есть одна квартира, которой выставлено счет и акт (там юридическое лицо собственник) и получается, что я должна их отразить во второй графе? П декларация по прибыли так и останется пустая? спасибо
    По заполнению декларации по НДС Вам уже отвечали в соответствующей теме. Почему Вы не заполняете 2 графу? А начисления собственникам?
    По прибыли Вы должны заполнить лист7 по целевому финансированию.

  6. #2856
    Клерк Аватар для цвЫточек
    Регистрация
    16.02.2006
    Сообщений
    249
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    По заполнению декларации по НДС Вам уже отвечали в соответствующей теме. Почему Вы не заполняете 2 графу? А начисления собственникам?
    По прибыли Вы должны заполнить лист7 по целевому финансированию.
    я понимаю, что в соответствующей теме мне ответили, но я не до конца поняла и попросила для особо одаренных подтвердить правильно я ли я делаю, но ответа не последовало....

    по НДС начисления собственника я в графу ставлю в не зависимости от того выписываются счет-фактуры или нет?
    получается я должна внести все начисленные суммы в книгу продаж и указать в графе 2

    по прибыли, все средства поступающие от собственников это целевые поступления, которые я указываю в 7 раздел? правильно я поняла
    Спасибо

  7. #2857
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    Цитата Сообщение от цвЫточек Посмотреть сообщение
    я понимаю, что в соответствующей теме мне ответили, но я не до конца поняла и попросила для особо одаренных подтвердить правильно я ли я делаю, но ответа не последовало....

    по НДС начисления собственника я в графу ставлю в не зависимости от того выписываются счет-фактуры или нет?
    получается я должна внести все начисленные суммы в книгу продаж и указать в графе 2

    по прибыли, все средства поступающие от собственников это целевые поступления, которые я указываю в 7 раздел? правильно я поняла
    Спасибо
    ДА! Но в книгу продаж вносить не надо (они освобождены от НДС)!

  8. #2858
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Добрый день. В ТСЖ все сдают 22-жкх каждый квартал?

  9. #2859
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Да.
    С Уважением, Александр.

  10. #2860
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    4
    Александр, добрый день! Подскажите, пожалуйста, должны ли совпадать раздел 3 декларации УСН с формой 6? Правильно ли я понимаю, что не должны, т.к. декларация заполняется по данным налогового учета (кассовый метод), а форма 6 по данным бухгалтерского учета (метод начисления).

  11. #2861
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Раздел 3 не касается выручки, поэтому у меня совпадает (заполняю по начислению)
    С Уважением, Александр.

  12. #2862
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    4
    Тогда может посоветуете как быть в моей ситуации, была бы очень признательна! Сдала декларацию УСН без 3-го раздела (по моей неопытности), теперь от налоговой пришло письмо о расхождениях с данными формы №6. Нужно сдать уточненную декларацию УСН с 3 разделом. У нас ситуация такая, что во втором разделе Декларации указаны доходы от не членов ТСЖ за СиР, соответсвенно облагаем 6%-ми, данные поступления посчитаны кассовым методом. А форму 6 я сдала по методу начисления. Так вот сейчас в 3 разделе отражать сколько фактически поступило целевых взносов, т.к. в письме ссылаются еще и на расчетный счет или ориентироваться на форму 6. Надеюсь понятно написала.Заранее спасибо.

  13. #2863
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от Наталья2016 Посмотреть сообщение
    как быть в моей ситуации
    Трудно сказать, т.к. вы целевые взносы поделили на членские и выручку?..
    Но если вы отнесли к выручке
    Цитата Сообщение от Наталья2016 Посмотреть сообщение
    доходы от не членов ТСЖ за СиР
    то они по логике не попадают в раздел.3

    Я бы ориентировался на форму 6, у вас по расчетному счету проходят не только целевые.
    С Уважением, Александр.

  14. #2864
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    4
    Форма 6 заполняется по методу начисления, т.е. она фактически не отражает реальный остаток целевых поступлений, так?

  15. #2865
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Так.
    С Уважением, Александр.

  16. #2866
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    4
    Спасибо большое вам за ответы!)

  17. #2867
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2016
    Сообщений
    51
    Добрый вечер. Кто сталкивался с расчетом пени, подскажите , пожалуйста. С 1 января перешли на ВДГБ 3.0. Есть задолженность жильцов на 01.01.2016, остатки завели 31.12.2015г . Пени по этим остаткам рассчитываются как по начислениям января, то есть с 10.02 по 10.03 -0%, дальше по графику. А как настроить расчет пени, чтобы она начислялась по задолженности 2015 года уже с 01.01.2016? И по какому принципу надо начислять за январь, по-старому (1/300 ставки)? Спасибо.

  18. #2868
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с проводками. Наше правление не смогло заключить договора с ресурсниками и пришлось прибегнуть к помощи ук на год. Заключили агентский договор и договор управления. Смысл агентского договора, что тсж начисляет, собирает и перечисляет ук средства от собственников за то и ресурсы. Доп услуга консьерж и аренда остается у тсж, остальное по поступлениям идет в ук. Схема жутко кривая и непонятная мне, как бухгалтеру, тем более что январь февраль начисляли и расходовали средства за ТО сами. Теперь от собственников идут поступления включая еще и январь февраль (должники). К агентскому договору прилагается отчет по начисленным и собранным средствам для ук. Так и еще по договору со сбербанком, последний снимает 2 процента комиссии от поступлений на наш р/с. Как мне все это провести я вообще в полной непонятке. Раньше начисляла д76 к 86 за то и консьержей, д76 собственники-к76 антенна, зпу, д51 к 76 собственники капремонт в фонд капремонта. Комиссию банка д20 к 76 собственники. Теперь вообще понять не могу как все облагородить. Деньги за март перечислили ук из об по к по выписке банка вычли наших консьержей и нашу аренду и все.

  19. #2869
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    С кем вы заключили агентский договор? С УК или с биллинговым центром? Куда конкретно поступают деньги за ЖКУ?
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  20. #2870
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Агентский договор с ук. Ук принципиал, мы-агенты. Деньги поступают на р/с тсж, т. Е. Нам.

  21. #2871
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Это получается что вы как АГЕНТ собираете деньги за ЖКУ, перечисляете их в УК, а УК перечисляет их в РСО?
    Как то все шиворот-навыворот, ни разу с таким не сталкивался... Это идет в разрез с ЖК.
    А не проще ли было просто подождать когда договор подпишут? Собирать деньги, держать их у себя не счете а как только подпишут договор - сразу перечислить?
    Они в любом случае с Вас ничего не взыщут т.к. договора нету. А если и взыщут, то договор Вы подпишете по судебному решению...
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  22. #2872
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Да, Александр Сергеевич. Именно так у нас(((( не имея договоров с ресурсниками у нас нет оснований начислять за ресурсы....не было... а люди уже начали волноваться. А договора с нами не заключали потому что предыдущая ук своими связями чинила нам препятствия по заключению договоров. Поэтому пошли по такой кривой схеме. Так что делать с проводками в этом крмвом случае....? Я не могу ни март ни апрель закрыть((((

  23. #2873
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Глупость какая... А кто вам даст гарантию, что эта самая УК будет перечислять ресурснику Ваши деньги? Или же перечислит, но в счет погашения своих долгов а не ваших?? А если у нее счет арестуют, то ваши деньги уйдут в никуда... Вариантов масса!
    По сути вопроса:
    Ведите эти деньги транзитом
    Д 76.06 К 76.05 начислили населению
    Д 51 К 76.06 получили деньги от населения
    Д 76.05 К 51 - перевели в УК

    Комиссию банка 2% я бы вешал на УК, т.к. Вы агенты, а они получатели денег и это их расходы...
    Последний раз редактировалось room111; 16.05.2016 в 17:36.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  24. #2874
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Спасибо большое. Я не принимаю решения, я только под них подстраиваюсь.....что все непонятно и криво прекрасно понимаю(((

  25. #2875
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2015
    Сообщений
    112
    Коллеги, здравствуйте!
    У кого имеется товарищество собственников недвижимости на ведении бух.учета?
    Вопрос такого характера:
    Протоколом собрания утвердили, что сформируем Фонд капитального ремонта и будем взимать взнос.
    Открыли спец. счет.
    Знаю что нужно уведомить Гос. жилищ. инспекцию о своем решении и открытии спец. счета по адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.19
    Сегодня вычитала, что ежеквартально нужно предоставлять отчет не позднее 5-го числа о поступлениях и использовании денежных средств на спец.счете.

    Нужно ли утверждать Протоколом общего собрания работы по капитальному ремонту и предоставлять копию этого протокола?
    Исполнители по выполнению работ утверждены где-то Фондом кап.ремонта?
    Нужен ли сотрудник из Фонда кап.ремонта для оценки производимых работ-начало и конец?
    По какой форме отчитываться о поступлении и использовании д/с на спец.счете?
    Телефона в фонде нет для общего обозрения, а я была у них-и не спросила.

  26. #2876
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2016
    Сообщений
    51
    Добрый вечер. ЖСК формирует капремонт на спец счете самостоятельно. Подскажите, знающие люди, замена деревянных окон на пластиковые является капремонтом фасада? Региональная программа повторяет ст166 ЖК, а комментариев не найду. спасибо

  27. #2877
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2016
    Сообщений
    1
    Александр7272,
    Добрый день!Помогите пж!Деньги за кап.ремонт были получены в кассу от людей и разнесены по лицевым счетам,деньги были сданы в банк на р\с ,затем деньги были переведены на р\с кап.строительства общей суммой,какие проводки должны быть

  28. #2878
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    д.50 к.76
    д.51 к.50
    д.55 к.51 если у вас свой спец.счет
    С Уважением, Александр.

  29. #2879
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    иннафикция,
    sonik1970,
    Я лично еще не пытался подавать документы на капремонт, хотя счета открыты в банке и деньга там уже скопилась. Мне самому интересно узнать как оно все происходит на практике.
    Думаю с такими вопросами лучше всего обращаться в Ваш Фонд Капремонта. И думаю что там будет очень большая ВОЛОКИТА с этим самым ремонтом+тонна бумаги нужно будет собрать...
    Последний раз редактировалось room111; 19.05.2016 в 12:39.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  30. #2880
    Клерк Аватар для Незабудка88
    Регистрация
    06.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    д.50 к.76
    д.51 к.50
    д.55 к.51 если у вас свой спец.счет

    по хорошему деньги по капремонту должны сразу поступать на спесчет капремонта, а не транзитом через основной. Иначе это нарушение. Т.е. по прошлой ситуации это еще можно сделать, но в будущем надо чтобы деньги приходили напрямую на спецсчет.
    Оптимизм — это недостаток информации.

Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106146 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)