×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33

    Требование из налоговой

    Уважаемые клерки посоветуйте как быть.
    Наша организация в 4 кв.2015г. заключила с заказчиком два договора подряда .По одному из договоров предусмотрен аванс 5млн. По второму аванс не предусматривался, что прописано в договоре.В ноябре 2015г.аванс по первому договору был нам перечислен.Мы выставили счет фактуру на аванс и зарегистрировали ее в книге покупок, отразили начисление аванса в декларации.
    В 1 квартале 2016г. заказчик закрыл нам работы по 1 и 2 договору на сумму аванса одним днем.То есть получается что проавансированы оба договора частично. Заключать доп. соглашения по договору заказчик отказывается, сменился директор.У заказчика просить письмо об изменении назначения платежа в платежном поручении? Но счет-фактура уже выставлена и НДС с аванса начислен в 2015году.
    Получается в этом квартале у меня в книге продаж зарегистрированы 2 счет фактуры на реализацию(по разным договорам) на 3 млн. и 2млн. соответственно,а в книге покупок одна счет фактура на общую сумму аванса с этих договоров 5млн.
    Сегодня из ИФНС пришло требование о представлении пояснений. Код возможной ошибки 2. И строка из книги покупок с кодом вида операции на зачет аванса 5 млн.
    Насколько я понимаю программа ИФНС не сопоставляет счет-фактуру на зачет аванса и 2 счет-фактуры с реализации.
    Как можно выйти из ситуации?Написать пояснения что зачет аванса один па реализации при этом две но общая сумма сходится?
    Но если прикладывать счет-фактуры. То в авансовой счет фактуре указано что это аванс по договору № 1, а в счет-фактурах на реализацию № 1 и № 2
    Возможно у кого то была похожая ситуация. Буду очень признательна за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю программа ИФНС не сопоставляет счет-фактуру на зачет аванса и 2 счет-фактуры с реализации.
    вообще без разницы сколько сч-ф на аванс и сколько реализаций.. суммы проверяйте и коды в 8 и 9 разделе

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Вообще не понимаю - на каком основании Вы аванс по первому договору - зачитываете на выполнение по второму.
    Есть аванс по договору 1 - 5 млн.
    Есть выполнение по договору 1 - 3 млн - зачет аванса в соответствии с условиями договора ( не факт что все 3 и зачтутся - надо читать порядок зачета аванса в договоре)
    Есть выполнение по договору 2 - на 2 млн. Аванса по нему не было - зачитать что-то не имеете право. Заказчик должен оплатить.

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    OLGALG, по документам понятно,что не правильно, но чисто технически из книг покупок и продаж налоговая этого не видит, поэтому ошибка в другом скорее всего на что налоговая обратила внимание

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Налоговая может видеть сколько из ранее принятого к вычету НДС с аванса выданного Заказчик восстановил.

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    И строка из книги покупок с кодом вида операции на зачет аванса 5 млн.
    В книге покупок чей ИНН/КПП стоит по этой сч-ф? Ваш?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Налоговая может видеть сколько из ранее принятого к вычету НДС с аванса выданного Заказчик восстановил.
    Они видят, что получено аванса на 5 млн и восстановлено на 5 млн. Остальные нюансы им неизвестны

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Выглядит все так по 4 кв. 2015г.
    код вида операции 02 Номер счет-фактуры продавца А12 дата 26.10.15г. инн/кпп соответственно покупателя, номер платежки 118,сумма в рублях 5 млн. НДС 762711,86
    По 1 кв.2016
    Книга продаж
    Код вида операции 01 Номер счет фактуры 23 дата 15.01.16 ИНН/КПП покупателя , номер документа подтверждающего оплату 118, сумма в рублях 3 млн. НДС 457627,12
    Код вида операции 01 Номер счет фактуры 24 дата 15.01.16 ИНН/КПП покупателя , номер документа подтверждающего оплату 118, сумма в рублях 2 млн. НДС 305084,75
    Книга покупок
    Код вида операции 22 Номер счет фактуры А000000012 дата 26.10.2015 дата принятия на учет 15.01.2016г.ИНН продавца наш, стоимость покупок по счет-фактуре 5 млн. НДС 762711,86

    Может дело в том что номер авансовой счет-фактуры в одном случае указан с нулями а в другом нет?

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анна1605 Посмотреть сообщение
    Может дело в том что номер авансовой счет-фактуры в одном случае указан с нулями а в другом нет?
    возможно. Они не нашли этот сч-ф в вашей книге продаже. Напишите им, что он там есть.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    То есть попытаться написать в произвольной форме что ошибка в номере счет-фактуры на аванс. приложить скан-счет-фактуры. И ждать дальнейшего развития событий?

  11. #11
    Клерк Аватар для Майра
    Регистрация
    11.09.2015
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    791
    подайте уточненку с правильным номером

  12. #12
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Майра Посмотреть сообщение
    подайте уточненку с правильным номером
    ну уж из-за номера уточненку подавать смысла нет. Можно пояснить письменно.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Спасибо огромное всем за помощь. Буду пояснять несоответствие номера письмом в произвольной форме. очень надеюсь что ифнс это устроит

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Если получили требование в электронном виде можете ответить по специальным форматам рекомендуемым налоговой. Там кнопочка должна быть создать ответ

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    спасибо

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Не-а, не так. Номер тут ни при чем. При зачете аванса по коду 22 у вас должно быть 2 записи в книге покупок отдельно на 3 и отдельно на 2 миллиона, а не 1 запись на 5 миллионов. Аванс у Вас один, но реализации-то к нему было две. Сделайте доплист к книге покупок и в нем разбейте аванс на части. Тогда отвяжутся.

  17. #17
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Вообще не понимаю - на каком основании Вы аванс по первому договору - зачитываете на выполнение по второму.
    Есть аванс по договору 1 - 5 млн.
    Есть выполнение по договору 1 - 3 млн - зачет аванса в соответствии с условиями договора ( не факт что все 3 и зачтутся - надо читать порядок зачета аванса в договоре)
    Есть выполнение по договору 2 - на 2 млн. Аванса по нему не было - зачитать что-то не имеете право. Заказчик должен оплатить.

    согласна... только коректировку по НДС подавать...

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Смутили... А при коде 01 разве надо заполнять графу № и дата подтверждение оплаты?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2014
    Сообщений
    33
    Ой уже отправила ответ на требование с новым номером. Получается ждать снова требование о пояснениях?
    С документами вроде как утрясли. Заказчик написал письмо этим годом об уточнении платежа, распределив оплату по двум договорам. Во второй договор внесли пункт о возможности авансирования работ.
    Уточненку сдавать не приходилось еще.Теперь бы еще понять как этот дополнительный лист делать в 1с.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)